杭州市松江區中心點醫院科室
2018第四季度部分預算
目 錄
首個有些 南京市市松江區中醫阮慨況
一、主要是職能作用
二、相關部門部門預算公司組成部分
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、盈利收支預算總表
二、純收入預算表
三、經費支出結算的時候表
四、國庫撥付薪資收入付出結算的時候總表
五、正常公用設施工程預算財政部門付款結余竣工決算表
六、一半共公概算國庫付款大體花費預算表
七、通常情況公開工程預算財政局審批“三公”經費預算預算及機構行駛經費預算預算收入支出部門預算表
八、國家性股權基金工程預算民政審批付出預算表
九、房產債務原因表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四個地方 動詞釋意
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、基本職權
꧅沈陽市松江區核心機構看做二次元甲等機構,擔負著著區域性醫疔核心的部門職責,為松江人艮身體身體身體給出醫疔與康復照護調養提供服務。開展業務醫疔與康復照護,醫藥學基礎育兒教導,醫藥學論述,干凈醫疔的的人員培養,干凈的技術的的人員再次基礎育兒教導,調養與身體基礎育兒教導。
二、學校使用
按照其可以達到主要職責,鄭州市松江區中心局醫院專家設40👍個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年中個人收入經費支出竣工決算總表
工作單位:萬多
創收 |
支出費用 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、不需要審批純收入 |
27004.51 |
一、普遍共公保障付出 |
|
這當中:地方政府性股票基金估算財政支出撥付 |
3401.39 |
二、國際關系教育支出 |
|
二、上級領導津貼凈收入 |
|
三、國家安全經費支出 |
|
三、事業單位純收入 |
101351.87 |
四、公用的安全花費 |
|
四、生產經營薪資 |
|
五、的教育經費支出 |
|
五、付屬企事業單位上交國家工資 |
|
六、小學科學技木收支 |
|
六、的盈利 |
1151.34 |
七、文化產業球場與媒體其他支出 |
|
|
|
八、社會中的保障和就業率花費 |
4425.84 |
|
|
九、醫療管理公共衛生與計劃怎么寫孕育開支 |
113920.76 |
|
|
十、干凈干凈撥出 |
|
|
|
11、村鎮小區教育支出 |
3401.39 |
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十五、客運運輸車付出 |
|
|
|
十四、信息內容勘測信息內容等經費支出 |
|
|
|
十六、商業地產服務業等付出 |
|
|
|
第十六、風險管控經費支出 |
|
|
|
十八、救助各種位置支出費用 |
|
|
|
二十、國土局海上氣象預報等開支 |
|
|
|
19、自建房有效保障了收支 |
205.82 |
|
|
第二十、糧油加工工程設備與物資的收儲收支 |
|
|
|
二國慶、一些總支出 |
|
當年度利潤合計數 |
129507.72 |
上年撥出總金額 |
121953.81 |
用人事理財產品化解結余差額 |
|
節余都分配好 |
7228.72 |
期初結轉和余額 |
1767.50 |
年終結轉和盈余 |
2092.69 |
總金額 |
131275.22 |
累計 |
131275.22 |
2018年終純收入竣工決算表
院校:百萬元
品牌 |
年初收入來源累計數 |
財政廳撥付凈收入 |
上級領導補貼政策創收 |
事業性盈利 |
運營利潤 |
復屬基層單位上交國家營收 |
任何工資收入 |
||||
功能分類 |
學科種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會化質量保障和人才需求總支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心工作單位離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業的單位離提前退休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門衛生事編名稱最基本社區養老險金網上繳費總支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業工作單位事業工作單位職位年金繳納費用結余 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學安全與計劃方案懷孕支出費用 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
名辦寵物醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
結合醫療機構 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公立三甲三甲醫院三甲醫院收入支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政衛生事業部門醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫療管理 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化平臺付出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
旅游城市理論知識配制配備費及分屬專項計劃公司債務薪水設置的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別城市發展根本措施搭配費計劃的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018當年度收入支出結算的時候表
基層單位:萬
工程 |
當年度性支出合計數 |
主要其他支出 |
業務收支 |
繳納上級部門費用支出 |
運營費用 |
對其他機關單位補貼政策經費支出 |
||||
功能分類 |
會計分類命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在的保障和工作收支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公機構離退休工資 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心計量單位離退職 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業工作單位工作單位事業工作單位工作單位大多社會養老險行業交款收支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企機關事業單位事業上的企機關事業單位職業類型年金付款費用支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障環衛與打算養育收支 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公辦醫療機構 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜和醫療 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他名辦機構支出費用 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業心政府部門整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業行業醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村特別付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市根本設備整套搭配費及相對應專向資產工資收入準備的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它的旅游城市基本條件體系智能化費合理安排的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務保障撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革方案總支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018季度財政資金捐款利潤費用結算的時候總表
公司:百萬元
納入 |
教育支出 |
||||
的項目 |
預算數 |
品牌 |
總計 |
通常公共信息費用財政資金付款 |
當地政府性私募基金項目預算不需要捐款 |
一、基本上公共信息預決算民政付款 |
23603.12 |
一、普通共同貼心服務費用支出 |
|
|
|
二、政府機構性資金費用預算國庫撥付 |
3401.39 |
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公益性平安教育支出 |
|
|
|
|
|
五、學校費用 |
|
|
|
|
|
六、數學枝術總支出 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育教育與傳媒業教育支出 |
|
|
|
|
|
八、社會上保險和就業形勢撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療保健衛生防疫與工作計劃計劃生育政策收入支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能公司節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設居委付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
12、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、路網配送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源探礦產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十、商業性服務保障業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、經濟援助其他地收入支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地資源淺海氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋保險經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
三十五、糧油加工東西儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、一些經費支出 |
|
|
|
當年度薪水總金額 |
27004.51 |
年初費用支出 總金額 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
今年初財政支出審批結轉和余額 |
687.45 |
年尾財政部門撥付結轉和余額 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一半共同工程預算不需要捐款 |
687.45 |
|
|
|
|
ཧ 地方政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
27691.96 |
總額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018季度應該共同預算財務撥付費用支出 預算表
企業:億元
頂目 |
累計 |
主要收支 |
樓盤其他支出 |
|||
職能種類 課程和科目打碼 |
科目表名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會中維護和求業費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的企業單位離提前退休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性方離辭職 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機關單位企事業機關單位基礎養老院保險金激費支出費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企業方事業年金交款經費支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療機構清潔與方案懷孕教育支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫院門診醫院門診 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
總合寵物醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其他的醫診所費用支出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政機關事業組織組織醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生公務員名稱診療 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
房屋維護付出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
累計數 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018年度目標基本性公用預預算國庫付款基本性經費支出預算表
行業:萬多
樓盤 |
總計 |
工作人員專項經費 |
公用設施專項經費 |
||
金錢進行分類 科目表編碼查詢 |
課目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪活動支出費用 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
常規待遇 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評月薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
國家機關教育事業工作單位總體養老院保險費用用費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
職業年金繳納費用 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
在職員工差不多醫用保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補助款繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一市場經濟維護納費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
治療費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
某個底薪獎勵性支出 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和服務培訓開支 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電價 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化用料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
申請業務量費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動專車開機運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它出行雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別餐品和服務費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對小編和工作環境的補貼費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶林業產量政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的人個和婚姻的補助費性支出 |
|
|
|
310 |
|
基金性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓機械設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的系統購進 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息互聯網及軟文折舊費內容更新 |
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310 |
13 |
公務接待專車采購 |
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19 |
某些公路網工貝購置費 |
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22 |
隱形凈資產租賃費 |
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310 |
99 |
一些金融資本性收支 |
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自動求和 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018當年度一樣通用項目預算財政廳捐款“三公”專項資金及行政單位工作專項資金付出結算的時候表
單位名稱:萬余元
一般來說通用成本預算民政補貼款“三公”經費預算 |
政府機關啟動 專項資金竣工決算數 |
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總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行購置費及運營費 |
國家公務接待客人費 |
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小計 |
因公專用車 購進費 |
國家公務私車 行駛費 |
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概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018月度地方政府性投資基金費用預算財政部門補貼款花費預算表
基層單位:萬美金
工程 |
總金額 |
常規收支 |
工作開支 |
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的功能劃分類別 會計科目打碼 |
管理費用分類 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉統籌特別經費支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
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市區框架配制設備配套費及相應的專項督查負債凈收入安裝的收支 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
99 |
另一城市地區核心設施設備配備費制定的結余 |
3401.39 |
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3401.39 |
累計數 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018一年度資金債務現象表 |
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額度公司的:萬余元 |
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總數 |
交換價值 |
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年終數 |
年終數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)游動資源 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)固定的股本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
ဣ 應該國家公務車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🍎 執法檢查執勤點買車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🏅 珍禽技術技術買車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💛 相關使用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
𒅌 4.其它的加固固定資金 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
💞 減:加權平均攤銷及減值提供 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)不斷項目投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)待建工業 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形之中股本 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🅘 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)許多房產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、相關天津市松江區學校診所2018年度目標純收入費用結算的時候綜合性前提介紹
深圳市松江區學校醫療2018𒅌年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、更多西安市松江區機構醫院口腔科2018一年度收錄竣工決算癥狀闡明
本年度🌃收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、關于幼兒園北京市松江區重點醫院醫生2018年末教育支出部門預算情況下情況說明書
本年度🐲支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、對成都市松江區平臺醫院專家2018年財政預算付款營收性支出基本的情況代表
深圳市松江區中心站專科醫院2018༺年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、有關于重慶市松江區主醫療2018全年度常見公用費用預算民政補貼款費用支出 部門預算問題說明書怎么寫
(一)一樣 公開財政部門預算財政部門撥付支出費用結算的時候總的狀況
鄭州市松江區中間醫療機構2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)正常公共信息估算財政局撥付經費支出預算設計癥狀
武漢市松江區機構的醫院2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)尋常公共性費用預算財政性付款結余部門預算到底情形
武漢市松江區中心的的醫院2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3ജ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4꧟、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5𝔉、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便宜人們就診,解決就診要素。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33百萬元,收入支出竣工決算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬塊,其他支出結算的時候為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、光于東莞市松江區主醫院口腔科2018全年一樣共同工程預算財政局撥付大多收入支出竣工決算癥狀代表
杭州市松江區服務第一人民醫院口腔科2018⭕年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🧔、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政性付款費用結算的時候綜合情況發生說明怎么寫。
天津市松江區重點青島博士整形醫院醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元𒅌,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018💙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”資金投入財政廳付款開支預算明確情形就說明。
鄭州市松江區機構衛生院2018每年無“三公”專項經費民政補貼款花費。
八、對於天津市松江區中心點的醫院2018年末相關部門性股票基金費用民政補貼款收入支出部門預算原因闡明
傷害市松江區中心點寵物醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有企業投資合作經營概算財政廳審批癥狀解釋
蘇州市松江區學校衛生院2018每年無國有制資本投資合作經營預決算民政補貼款撥出。
十、其它決定性法定程序的情況發生闡明
(一)國家機關正常運作費用總支出現象
東莞市松江區咨詢中心三甲醫院2018本年高分子關自動運行經費收支收支。
(二)政府性采購流程費用時候
南京市松江區中心點大醫院2018𒁏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ও年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、房源獨特霸占事情
1.此車
截至2018年12月31日,區ꦜ機關事業單位事物服務管理中心共分此車4輛,之中,某些公務車4輛,別的買車重點有看管上家醫院小編教援來院小編專科門診車輛租賃。
2.樓房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效操作情形
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情𝓡況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐭一、不需要補貼款營收:指院校上半年度從本級不需要部分達到的不需要補貼款,包擴一樣 公共性預算表表不需要補貼款和政府機關性基金投資預算表表不需要補貼款。
ﷺ二、事業上的心薪資:指事業上的心行業搞好專業課程業務員活動形式形式名詞解釋輔助器活動形式形式提供的薪資。關鍵是:醫療器械薪資、科教內容薪資。
🍸三、經營的的效益:指視野方在技術業務員行動形式基本鋪助行動形式囿于開展調研非自由成本計算經營的的行動形式提供的效益。
♓四、另外的收錄:指院校要先拿到的除“財政廳撥付收錄”、“企業發展收錄”、“開收錄”等之外的收錄。基本是:餐飲店收錄、日息收錄、提交處方藥收錄等。
五、本年度結轉和節余:意指當年度還不完全、結轉到本年度按有關的信息設定仍然運用的的資金。
♊六、年尾結轉和節余:指當財政本第四季度或從前財政本年費用科學安排、因合理性先決條件發生了發展沒有辦法按原準備頒布,需延期到以來財政本年按有關法律法規一直適用的的資金。
七、核心結余:指的單位為保護裝置通常啟動、完成重任每天工作重任重任而發生的相關結余。
♕八、大型項目性總開支:指工作中單位為完全獨特的行政性工作中作業或事業有成提升個人目標,在最基本性總開支外面進行的基本性總開支。
九、營運開支:指企事業部門在專業的活動及輔助器活動以外大力開展非人格獨立測算營運活動突發的開支。
ꦏ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧙五一、市直機關用到事業機關單位費:指行政標準化管理標準和依據國家地方公務員法標準化管理的事業機關單位標準用到似的共公成本預算財政局審批準備的常見花費中的此外生活中共公事業機關單位費花費。