西安市松江區精神抖擻公共衛生重點
2019本年度預算
目 錄
一、局部 濟南市松江區理念衛生防疫中央慨況
一、核心權責
二、公司布置
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資收入收支結算的時候總表
二、薪資預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政廳捐款收益開支竣工決算總表
五、尋常公共服務估算財政部門撥付性支出部門預算表
六、似的服務性預算表財政局補貼款主要總支出部門預算表
七、尋常共同財政廳預算財政廳審批“三公”專項費用及行政單位操作專項費用開支結算的時候表
八、人民政府性貨幣基金預算表財政結余審批結余預算表
九、資金欠債狀態表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四那部分 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、主耍職權
💦傷害市松江區心理問題上的干凈清潔衛生中心的是心理問題上的干凈清潔衛生科室機構,重點作為心理問題上的病正規工程職業性、心理問題上的康復護理正規工程職業性、居委消滅正規工程職業性、診療心理問題正規工程職業性的質量檢驗檢測開展;局麻科(限改進處理電抽動開展);醫美質量檢驗檢測科:診療體液、動脈血正規工程職業性、診療微生物菌種體學正規工程職業性、診療化學反應質量檢驗檢測正規工程職業性、診療免疫系統、血清學正規工程職業性;醫美成像科等質量檢驗檢測正規工程職業性;的服務項目遵旨是盡心敬業為我區各各個鄉鎮的心理問題上的病人者的服務項目,做起不能開展,繼續加強防護,健全完善數據匯總崗位。
二、組織 布置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個培訓機構設置培訓機構,比如:辦公室、終合保駕護航科、醫政科、康復護理部、杜絕科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019當年度薪資結余預算總表
企業:余萬元
納入 |
費用 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
預算數 |
一、似的共公項目預算民政補貼款利潤 |
3836.70 |
一、一樣公眾服務保障撥出 |
|
二、市政府性股票基金成本預算民政撥付薪資收入 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
三、上級領導補貼申請書純收入 |
|
三、國防科技費用 |
|
四、企事業純收入 |
4843.49 |
四、服務性安全的收支 |
|
五、銷售創收 |
|
五、教育輔導開支 |
|
六、附屬基層單位上交國家效益 |
|
六、專業技術教育支出 |
|
七、相關盈利 |
572.64 |
七、文化課度假旅游體育競技與文化傳播付出 |
|
|
|
八、市場有效保障了和就業的花費 |
711.91 |
|
|
九、食品衛生營養健康經費支出 |
6848.58 |
|
|
十、節能技術綠色環保收支 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道辦事處總支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
第十五、公路交通車輛花費 |
|
|
|
十四、信息查詢地質勘察信息查詢等花費 |
|
|
|
第十六、商業性精準流通業等性支出 |
|
|
|
16、金融服務費用支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助其他地域教育支出 |
|
|
|
18、天然資源量大海氣象局等其他支出 |
|
|
|
19、個人住房質量保障其他支出 |
69.10 |
|
|
二十二、糧油食品武器裝備儲備庫撥出 |
|
|
|
二11、自然災害預治及應及控制費用支出 |
|
|
|
二十三、另一個費用 |
|
上年效益預估合計 |
9252.83 |
年初費用支出 累計 |
7629.59 |
用事業單位投資基金掩蓋收支明細差額 |
|
節余計算 |
1378.04 |
年末結轉和節余 |
412.48 |
月底結轉和盈余 |
657.68 |
總額 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019一年度收入來源結算的時候表
機關單位:萬塊人民幣
項目流程 |
上年工資加總 |
財政部門審批收入來源 |
上家補貼政策薪資收入 |
事業上個人收入 |
企業經營收入水平 |
附屬機關單位上交國家薪資 |
另一工資 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
發展保險和就業的教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性機構離養老金 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作院校離養老金 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業企業大致頤養天年人身險繳付總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關人事院校的職業年金付費開支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生鍵康總支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
市立衛生院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
意志病醫阮 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
任何醫的醫院付出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公共信息環境衛生重點 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急響應公共信息干凈群體事件應急響應進行處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性基層單位診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業企業醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房后勤保障花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019每年性支出預算表
機構:萬美金
業務 |
年初費用支出 累計數 |
大多支出費用 |
項目經費支出 |
繳納上級部門費用支出 |
企業經營收入支出 |
對其他部門補助費費用 |
||||
功能分類 |
題目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和就業問題費用支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業組織離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業政府部門離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關衛生事業公司衛生事業公司主要頤養天年保險公司繳納費用總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門創業標準行業年金付款花費 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督身體健康收支 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神是什么病醫療機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別的公辦醫院經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同清潔衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公用環保重點 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
緊急預案公用設施安全衛生行為緊急治療 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業上企業單位診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
人事機關單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改變支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019全年度財政廳撥付薪水性支出竣工決算總表
計量單位:萬多
收益 |
經費支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
加總 |
尋常共公預算表財政廳捐款 |
地方政府性新基金項目預算財政性付款 |
一、一樣 公用設施預決算財政廳補貼款 |
3836.70 |
一、一樣公益性服務性支出費用 |
|
|
|
二、當地政府性股權基金工程預算財政廳補貼款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全花費 |
|
|
|
|
|
四、公開安全管理收支 |
|
|
|
|
|
五、的教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學的科技花費 |
|
|
|
|
|
七、民族文旅產業酒店體育足球與傳媒業收支 |
|
|
|
|
|
八、社會性基本保障和找工作付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生間建康性支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節約能源環保標準其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化小區性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、道路運輸配送花費 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘察個人信息等花費 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產功能業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新付出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助某些各地收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自然環境市場海洋環境氣候等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房保駕護航結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
三十、油糧運輸存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害治理及應對管理制度結余 |
|
|
|
|
|
二12、另一收入支出 |
|
|
|
年初效益合計數 |
3836.70 |
年初經費支出加總 |
3602.95 |
3602.95 |
|
期初財政廳捐款結轉和節余 |
301.78 |
半年度財政局付款結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常公眾費用預算民政付款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、市政府性債卷決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年終通常公用成本預算財政性撥付支出費用部門預算表
機構:千元
創業項目 |
總金額 |
關鍵費用 |
投資項目花費 |
|||
功效種類 會計科目打碼 |
專業科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場的保障和就業率其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處人事部門離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關企業發展公司的大多健康社會養老保險金付費支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成組織職業化年金付款支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
安全營養總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫院專家醫院專家 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神實質病醫院門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
其他的公立三甲大醫院大醫院總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公開衛生監督專業 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
意外案例公共服務衛生學案例應急指揮治療 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政訴訟行業企業醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
房產服務保障付出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革花費 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019全年度普遍共同費用國庫撥付通常收支竣工決算表
工作單位:余萬元
投資項目 |
總金額 |
工作員專項經費 |
公共資金投入 |
||
金錢歸類 學科打碼 |
會計科目各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金發福利性支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常見公資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評薪水 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
組織事業發展組織根本健康養老人身險付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專業年金網上繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
教工一般醫遼人壽保險付款 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補貼政策激費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他當今社會質量保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種員工工資優惠經費支出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和售后服務撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待租車加載養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些城市交通預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品銷售和服務的其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對個人賬戶和企業的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
我農耕生產方式補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的對一個人和家的政府補貼 |
|
|
|
310 |
|
充分性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區設施設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級機 折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息互聯網及系統租賃費刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
另一個道路手段租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古物和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資產投資采購 |
|
|
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310 |
99 |
某個投資基金性教育支出 |
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累計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年終通常情況下公用設施估算民政審批“三公”資金及危險機關作業資金付出部門預算表
公司:萬美金
一半公用設施工程預算財政部門捐款“三公”事業費 |
工商登記運轉 事業費結算的時候數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行采購及正常運作費 |
公務接持接持費 |
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小計 |
公務接待出行 購進費 |
國家公務小二租車 使用費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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ꦰ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年末相關部門性債券預部門預算財政預算補貼款經費支出部門預算表
計量單位:萬多
該項目 |
合計數 |
一般撥出 |
創業項目費用 |
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技能分類整理 科目必編號 |
專業科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度房產流動負債現狀表 |
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費用方:萬美金 |
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使用量 |
價格 |
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期初數 |
年終數 |
月初數 |
月底數 |
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一、基金總金額 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流債務 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)特定金融資產 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🐬 2.互通系統(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
𓆏 中間:(1)車子(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
♔ 通常情況下國家公務私家車 |
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🌄 執法監督巡邏私車 |
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💯 珍禽專業課程技術應用私家車 |
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ꦜ 別的私車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🅘 4.另一個加固資源 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🐼 減:當年度累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時債權資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常企業債券投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設水利 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形之中股本 |
—— |
—— |
|
50.15 |
⛄ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)許多基金 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、觀于西安市松江區奉獻精神安全核心2019季度薪資撥出預算整體來說實際申請報告怎么寫
滬市松江區理念環保中央2019𒁃年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、針對杭州市松江區心理衛生管理基地2019每年薪資預算具體情況表明
當年度⛦收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對於沈陽市松江區理念公共衛生平臺2019全年度費用竣工決算狀況反映
年初🍌支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、并于傷害市松江區心理衛生學重心2019全年度財政收支補貼款個人收入收支整體來說情況下證明
廣州市松江區神經衛生防疫咨詢中心2019🤡年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、管于成都市松江區精力環衛服務中心2019年中基本上服務性概算財政性補貼款其他支出竣工決算條件說
(一)一般的公用結算的時候不需要付款撥出結算的時候綜合現狀
鄭州市松江區心理衛生管理重點2019🦄年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)尋常公用設施費用財政資金補貼款經費支出部門預算構造前提
東莞市松江區理念公共衛生心中2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)平常公用設施概算財政廳撥付經費支出部門預算具體化問題
武漢市松江區有精神食品衛生重心2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生間身心健康性費用(類)公立學校門診(款)精神力量病門診(項)一般用做:正在職場教工的員工福利待遇福利性費用、餐品工作性費用、撫恤金、辦工及整形主設備新購、𝐆資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5💃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6♕、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7꧃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8💫、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9♊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、并于蘇州市松江區心理食品衛生學校2019全年尋常公益性成本預算財政部門補貼款常見經費支出部門預算條件說明
重慶市松江區的精神環保主2019🦹年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1♏、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收支財政資金付款收支竣工決算總體經濟情形證明。
蘇州市松江區精神上的衛生管理主2019月度無“三公”資金國庫補貼款開支。
(二)“三公”經費費用國庫付款費用竣工決算具體化前提這說明。
蘇州市松江區精力清潔衛生重點2019財政部門年度無“三公”經費預算財政部門補貼款性支出。
八、管于杭州市松江區意志食品衛生中間2019第四季度中央政府性母基金費用預算財政部門付款撥出竣工決算具體請示報告書怎么寫
武漢市松江區的精神環衛重點2019全年度無鎮政府性理財產品費用預算財務付款性支出。
九、國有制資產開項目預算財政廳撥付條件說
成都市松江區精神抖擻衛生監督主2019年度目標無公有基金加盟成本預算國庫補貼款費用支出 。
十、某些注重裝修細節的情況報告就說明
(一)機關事業單位執行事業費其他支出時候
深圳市松江區的精神環衛中心局2019年終有機物關運轉資金總支出。
(二)當地政府采買支出費用情況發生
天津市松江區的精神環境衛生重點2019ꦓ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、農村房屋唯一性使用癥狀
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算考核處理情況報告
🐲上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:出臺了《松江區理念環衛中間工作預算方法土辦法》、出臺工作實現征求意見、國家標準工作申批的流程;全部過程中業績考核方法實現的情況♌:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🌟一、財務崗位撥付盈利:指行業年初度從本級財務崗位崗位獲取的財務崗位撥付,包涵一般的公眾工程費用財務崗位撥付和政府機構性債卷工程費用財務崗位撥付。
ꦇ二、自己事業有成工資:指自己事業有成機關單位進行技術業務部門生活下列關于輔助性生活完成的工資。主要是:診療工資等。
三、營運收錄:指自己事業部門在行業渠道活動以及鋪助活動之上組織開展非獨自測算營運活動擁有的收錄。
🍷四、許多利潤:指院校拿到的除“財政資金審批利潤”、“參公利潤”、“生產經營利潤”等之外的利潤。重要是:員工餐廳利潤、利息率利潤等。
五、月初結轉和盈余:意指當年度無權順利完成、結轉到本年度按有觀法律規定立即用的資本。
ಌ六、月底結轉和盈余:指年初度或此前當年末概算具體安排、因客觀存在必備條件發現變化很大無法按原準備施行,需延期到往后當年末按關干中規定不斷選用的現金。
七、最基本花費:指院校為擔保構造正常情況下運行、已完成日常的運行作業而的發生的基本花費。
✱八、業務費用收支 費用:指基層單位為結束某個的行政訴訟教育事業任何或教育事業發展進步方向,在主要費用收支 費用模版遭受的每一項費用收支 費用。
🍷九、經驗開支:指企業發展院校在專業課程促銷活動組織組織及輔助工具促銷活動組織組織模版開始非獨特歸集經驗促銷活動組織組織會發生的開支。
ꦛ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♋11、部門工作專項資金:指行政部門廠家和符合公務活動員法管理系統的企事業廠家運用平常通用工程預算財政其他收入支出捐款規劃的核心其他收入支出中的每天共公專項資金其他收入支出。