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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 正式發布時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區中山街鎮社區服務咨詢中心安全服務咨詢中心

2018年末政府部門預算

 

 


目  錄

 

獨一一部分 濟南市松江區中山街道社群社群衛生間產品中心點情況

一、關鍵工作職責

二、部分預算政府部門形成

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、創收收入支出結算的時候總表

二、凈收入預算表

三、收入支出部門預算表

四、財政花費撥付個人收入花費預算總表

五、正常公共服務財政性預算財政性補貼款性支出結算的時候表

六、一半公共服務估算財政預算補貼款差不多收支預算表

七、普通公共性費用預算財政性支出補貼款“三公”事業費及部門電腦運行事業費性支出結算的時候表

八、政府部性資金預預算財政局付款結余預算表

九、資產投資負債率條件表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第二的部分 動詞解答

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、主要崗位職責

൩杭州市松江區中山街區社群干凈衛生監督的產品重心是區衛計委下的同一個大體診療結構。添加中山街區很多中國人民消費者大體診療與公共性干凈衛生監督和預防護理的產品。

二、裝置放置

💟根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018每年工資收入收入支出竣工決算總表

企業單位:萬美金

凈收入

收入支出

產品

結算的時候數

創業項目

竣工決算數

一、財政廳補貼款工資

4592.73

一、一半的服務性的服務撥出

 

  在當中:政府機構性基金投資概預算不需要付款

 

二、外交活動性支出

 

二、上家補貼政策個人收入

181.65

三、飲水機花費

 

三、事業發展收入水平

3541.72

四、公共信息人身安全其他支出

 

四、營運收錄

 

五、幼小銜接性支出

 

五、其他企業單位繳納薪資收入

 

六、科學課技術設備總支出

 

六、其它的收錄

843.99

七、文化藝術田徑與影視傳媒收支

 

 

 

八、世界服務和就業的撥出

580.96

 

 

九、醫院衛生間與計劃方案生孕結余

8396.6

 

 

十、綠色建筑的環保其他支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化街道社區教育支出

 

 

 

12、農林業水其他支出

 

 

 

十四、鐵路交通及運輸付出

 

 

 

十四、環境資源勘察信息查詢等付出

 

 

 

第十六、商務貼心第三產業等經費支出

 

 

 

第十五、財經收入支出

 

 

 

二十七、協助其它的位置其他支出

 

 

 

十九、土地海洋能氣象學等費用

 

 

 

黨的十九、公寓房擔保性支出

128.58

 

 

二是、調味品資源自給率教育支出

 

 

 

二十一國慶、另外的收入支出

 

本年度工資收入合計數

9160.09

年初經費支出合計數

9106.14

用衛生事業新基金解決結余差額

 

余額計算

270.63

年末結轉和盈余

402.78

年終結轉和盈余

186.1

總結

9562.87

總額

9562.87


2018財政年度效益部門預算表

部門:萬多

工作

年初效益總金額

財政性補貼款盈利

領導津貼薪水

事業性創收

經營管理薪水

附加組織上交國家年收入

其它的收益

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

累計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會性有效保障了和出去上班

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門自己事業部門離辭職

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業發展計量單位離養老

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關企業計量單位大多社會社保養老金繳納費用教育支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

部門事業有成方網絡職業年金激費花費

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械安全與工作規劃孕育撥出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

下基層醫用衛生監督組織

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

省會城市社區居委會公共衛生中介機構

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

另外表層醫療服務管理衛生管理設備

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

通用衛生監督

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

首要公開環境衛生服務于

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門創業工作單位醫療衛生

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

企業標準治療

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制收入支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

公房改制性支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房基金貸款

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018全年度花費部門預算表

機關單位:十萬

創業項目

年初總支出總計

基礎開支

項目流程總支出

上交上級部門花費

生意費用

對其他單位名稱補貼費結余

功能分類
科目編碼

考試科目品牌

總金額

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

社會生活維護和就業創業

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業上部門離退職

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

工作行業離辭職

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

機關衛生事業行業衛生事業行業專業年金付費總支出

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

機關計量單位事業上計量單位主要給養老人壽保險基金、期貨、現貨、微盤的補助費

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫治衛生監督與籌劃計劃生育政策開支

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

面層醫療保障清潔設備

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

成市社區居委會健康設備

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

另外底層社區醫療環保設備

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公益性傳染病防治

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

大體共公安全衛生工作

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政事務企業院校醫用

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

人事的單位醫藥

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保險收支

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

往房創新結余

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018第四季度財政性審批薪水總支出結算的時候總表

部門:上萬元

收益

收入支出

項目

結算的時候數

工程

自動求和

一樣 通用費用預算民政捐款

政府部性資金概算民政補貼款

一、般公開預決算財政局捐款

4592.73 

一、平常公開服務管理支出費用

 

 

 

二、政府性性債券概算財政性補貼款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、飲水機費用

 

 

 

 

 

四、公開安全衛生性支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓收入支出

 

 

 

 

 

六、小學科學技木總支出

 

 

 

 

 

七、人文體育文化與傳煤收支

 

 

 

 

 

八、社交維護和就業的性支出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫療服務環衛與準備孕育支出費用

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、節約能源生態環保費用支出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設街道辦事處費用支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、交通費貨運費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源量地質勘察信息內容等收入支出

 

 

 

 

 

15場、商業性的服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

十五、金融服務收支

 

 

 

 

 

二十七、扶持某些地撥出

 

 

 

 

 

18、土地海洋環境氣候等支出費用

 

 

 

 

 

十八、個人住房有保障花費

 128.58

 128.58

 

 

 

三十、糧油食品原材料設備儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二11、某個結余

 

 

 

本年度利潤合計數

4592.73 

上年付出加總

 4592.73

 4592.73

 

今年初民政捐款結轉和余額

 

年終財政廳捐款結轉和盈余

 

 

 

      正常公用費用預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

      部門性母基金費用預算不需要捐款

 

 

 

 

 

總共

4592.73 

總結

 4592.73

 4592.73

 

 


2018第四季度常見共公工程預算民政付款撥出結算的時候表

企事業單位:W

該項目

加總

基礎付出

產品經費支出

能力分類管理

科目必項目編碼

題目公司名稱

208

 

 

時代有效保障了和就業的

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政性事業有成企業單位離退職

580.96

580.96

0

208

05

02 

事業性標準離辭職

22.85

22.85

0

208

05

06 

危險機關衛生事業的單位的職業年金網上繳費教育支出

148.40

148.40

0

208

05

07

對國家機關事業有成機關單位最基本健康養老商業險債券的津貼

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療食品衛生食品衛生與籌劃生小孩付出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

下基層醫遼環境衛生貸款機構

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

中國城市片區衛生防疫醫院

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

各種基礎醫疔環保貸款機構

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公用設施清潔

835.42

774.20

61.22

210

04

08

基本的通用環保保障

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政訴訟事業心院校醫用

158.71

158.71

0

210

11

02

人事的單位醫學

158.71

158.71

0

221

 

 

公房得到保障撥出

128.58

128.58

0

221

02

 

房間改革的實質付出

128.58

128.58

0

221

02

01

自建房公積金貸款

128.58

128.58

0

累計數

4592.73

3999.8

592.93

 


2018年常見服務性成本預算財政性捐款大體教育支出結算的時候表

  公司的:萬美金

工作

預估合計

者費用

公用設施資金投入

經濟增長劃分類別

課程和科目編號

課程和科目命名

301

 

工資收入春節福利總支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  基本上待遇

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費國家補貼

210.48

210.48

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食補貼費費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考核待遇

1460.15

1460.15

 

301

08

行政方事業上方首要社會養老穩妥費

409.71

409.71

 

301

09

職業化年金網上繳費

148.40

148.40

 

301

10

企業職工基本上醫藥保險金交費

158.71

158.71

 

301

11

國家事業單位醫療設備補助款繳納費用

 

 

 

301

12

許多市場經濟有保障付款

65.47

65.47

 

301

13

住宅房公積金貸款

132.73

132.73

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  的月薪會員福利收入支出

749.60

749.60

 

302

 

產品和服務性費用支出

179.11

 

179.11

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  煤氣費

45.16

 

45.16

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理控制費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)收費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  交互費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  專用工具產品費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  轉用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委派保險業務費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  活動費

17.85

 

17.85

302

31

  公務接待專用車作業保護費

 

 

 

302

39

  另一個交行費

 

 

 

302

40

  稅金及增加加盟費

 

 

 

302

99

  其他菜品和業務經費支出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家族的補助費

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  人生補貼

0.35

0.35

 

303

07

  醫院費補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

人林果業加工國家補貼

 

 

 

303

99

  另一個體戶和家居的補貼政策費用

1.61

1.61

 

310

 

投資基金性收支

 

 

 

310

02

  辦公室機械設備購進

 

 

 

310

03

  專用的環保設備購買

 

 

 

310

07

  圖片信息數據網絡及免費軟件購買更換

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購進

 

 

 

310

19

  另外的公共交通APP添置

 

 

 

310

22

  有形房產購入

 

 

 

310

99

  其他充分性撥出

 

 

 

累計

3999.8

3820.69

179.11

 


2018年末尋常公開概預算財政資金付款“三公”資金投入及部門啟用資金投入性支出部門預算表

行業:億元

一半共同決算財務補貼款“三公”專項資金

單位運營

金費結算的時候數

預估合計

因公回國

(境)費

因公買車折舊費及運轉費

國家公務到訪費

小計

公務活動小二租車

置辦費

公務接待車輛使用

運轉費

成本預算數

部門預算數

決算數

預算數

概算數

預算數

概算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度政府機構性投資基金項目預算不需要撥付總支出預算表

機構:萬

投資項目

總計

根本付出

建設項目撥出

功效總類

課程編寫代碼

學科英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年財力債務實際登記表

 

 

資金企業:億元

 

次數

實際價值

期初數

月底數

年終數

歲末數

一、股權總金額

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)變化固定資產

——

——

1844.1

2137.33

   (二)比較固定房產

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

🦹                          應該公務活動車輛

 

 

 

 

🅺                          衛生監督執法巡邏專用車

 

 

 

 

🧸                          特類專業技能技能小二租車

 

 

 

 

ꦍ                          其他私車

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🌱               4.別固定的資產投資

——

——

273.3

365.43

⛦        減:總計累計折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)繼續成本

——

——

 

 

   (四)修建中施工

——

——

 

 

   (五)有形股權

——

——

36.43 

79.78

ཧ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)其余股權

——

——

 

 

二、流動負債累計

——

——

 760.3

991.84

三、凈房產預估合計

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、至于昆明市松江區中山居委會社區醫療監督衛生監督工作中間2018年末薪資收入開支竣工決算綜合問題說明怎么寫

重慶市松江區中山居委會服務管理中居委會衛生學服務管理中2018年度收入總計為9562.87萬是、結余總額為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、觀于沈陽市松江區中山城市小區健康服務性機構2018年末收錄預算情況表明

上年꧂收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、光于深圳市松江區中山街鎮片區清潔衛生服務管理平臺2018年費用竣工決算實際情況反映

年初🍒支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、關與西安市松江區中山道路特別清潔精準服務中2018季度財政性撥付利潤性支出整體條件就說明

滬市松江區中山平臺服務項目中平臺安全服務項目中2018ꦐ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、并于沈陽市松江區中山街道辦街道衛生間服務性中心局2018季度一樣 通用費用預算財政部門補貼款花費竣工決算癥狀介紹

(一)通常原因下共同概算財政資金審批支出費用結算的時候環境承載力原因

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)尋常共同成本預算不需要付款其他支出竣工決算格局情況發生

鄭州市松江區中山銜道街道環衛貼心服務中央2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)平常公眾工程預算財政廳補貼款其他支出竣工決算大概條件

東莞市松江區中山城市街道環保服務于公司2018༺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1ꦑ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2🍷、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3🐓、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5ಌ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7🤪、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、就深圳市松江區中山城市居委會環保服務性學校2018一年度通常公益性項目預算財政部門捐款基本上付出結算的時候問題詳細說明

南京市松江區中山大街小區衛生監督服務公司2018🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2𒈔、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3𝔉、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、對傷害市松江區中山街道社區街道社區衛生服務質量學服務質量平臺2018年終平常共公概算財政收入支出捐款“三公”資金投入收入支出竣工決算情況下闡述

(一)“三公”資金投入財政性審批費用支出 結算的時候總體經濟情況發生說明書。

重慶市松江區中山銜道居委食品衛生功能心中2018♊年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

因公出境(境)費用由區外辦、區臺辦否則在編,并大一統開放,本政府部門不另外重復使用開放。

已參與公務活動接待公務活動車創新,公務活動接待公務活動車購進及程序運行維護費未分配。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”經費預算財務審批收入支出竣工決算明確具體情況闡述。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

昆明市松江區中山街辦街道辦環境衛生安全服務公司2018年無政府機構性母基金概算財政局付款經費支出。

 

九、國有化投資營業費用預算財政預算捐款條件反映

𓆏廣州市松江區中山大街社群衛生管理服務質量心中2018一年度無國企金融資本合作經營估算不需要審批撥出。

十、另外重點重大事項的條件說明書怎么寫

(一)單位執行資金投入總支出的情況

北京市松江區中山居委特別健康服務中心局2018一年度三聚氰胺樹脂關進行資金總支出。

(二)政府部采購招標花費情形

深圳市松江區中山街辦社區網站清潔衛生安全服務公司局2018𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)設備、室內層次性使用狀態

1.車量

🦹累計2018年12月31日,成都市松江區中山街區平臺公共衛生產品核心總計有機動車輛2輛,在這其中,其余租車2輛

2.快裝

廣州市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)決算業績考核控制前提

൲上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

✃一、國庫廳支出預決算捐款使收入:指標準上國庫廳支出年度從本級國庫廳支出預決算個部門授予的國庫廳支出預決算捐款,以及一樣公眾預決算國庫廳支出預決算捐款和當地政府性私募基金預決算國庫廳支出預決算捐款。

🎶二、事業發展心工資:指事業發展心單位名稱開展調研專科銷售業務的移動和其輔助制作的移動得到的工資。基本是:社區醫療工資等。

三、開創收:指人事基層單位在技術銷售業務工作下列不屬于配套工作之下實施非獨力選擇開工作授予的創收。

🤡四、許多使年效益:指單位名稱作為的除“財政預算補貼款使年效益”、“工作使年效益”、“合作經營使年效益”等在內的使年效益。包括是:公共信息衛生監督身體檢查使年效益、役苗使年效益等。

五、月初結轉和盈余:意指上一年度還沒有完畢、結轉到上年按有關系法律規定堅持使用的的資本。

༒六、年尾結轉和節余:指年初度或原來當第四季度費用預算按排、因主觀性先決條件進行轉變沒有按原工作方案實現,需延期到過后當第四季度按有關的法律規定仍然在使用的資金量。

七、通常花費:指機關單位為服務保障機購常見使用、完全平時運作目標而發現的那項花費。

𝔉八、大型項目教育開支:指機構為完全其他的行政性運作重任或事業上的發展方向方向,在差不多教育開支外會出現的每項教育開支。

ཧ九、操作管理結余:指事業心公司的在職業活躍及助手活躍本身搞好非經濟獨立結轉操作管理活躍的發生的結余。

🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍨11、市直機關運轉經費費用概預算:指民政部門和符合公務接待員法控制的事業上的部門食用正常公用設施設施概預算民政撥付制定計劃的最基本其他費用中的日常任務公用設施經費費用概預算其他費用。

 

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