杭州市松江區岳陽街道辦事處區域公共衛生服務管理中心
2018半年度職能部門竣工決算
目 錄
第一點一些 濟南市松江區岳陽居委會特別健康工作咨詢中心情況
一、關鍵職權
二、科室預算機關單位帶來
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄總支出部門預算總表
二、收益預算表
三、費用預算表
四、財政性審批薪資收入收支部門預算總表
五、尋常公用設施預算表民政補貼款付出竣工決算表
六、普通公共服務財政廳預算財政廳審批基礎費用支出 結算的時候表
🅠七、一般來說公共性部門預算財政經費支出審批“三公”資金經費支出及企事業單位運轉資金經費支出經費支出部門預算表
八、中央政府性債卷預預算財政預算付款收支預算表
九、股權過負債的情況報告表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六局部 形容詞解說
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、最主要職能部門
🌌廣州市松江區岳陽街區街道社區工作學工作核心是區衛計委下的一所面層護理產品于干凈衛生三級醫院,承受岳陽省市廣大干部市民市民基本的護理產品于干凈衛生工作及共公干凈衛生學工作。
二、企業布置
ಞ會按照上面責職,廣州市松江區岳陽街道辦社區安全服務管理中心健康安全服務管理中心設4個下設構造,涉及:辦公室、賬務科、醫教科、改善保健理療科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2018年度相關部門預算表
2018年終利潤撥出預算總表
政府部門:萬美元
薪資 |
結余 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、財政局審批薪水 |
3248.84 |
一、通常公共性服務質量其他支出 |
|
之中:當地政府性母基金決算財政局審批 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
二、上級領導津貼納入 |
74.99 |
三、飲水機開支 |
|
三、行業個人收入 |
7642.76 |
四、公眾安全衛生撥出 |
|
四、營業使收入 |
|
五、培養總支出 |
|
五、附屬醫院標準繳納創收 |
|
六、合理高技術經費支出 |
|
六、另一個營收 |
566.80 |
七、文化水平體育競技與媒體性支出 |
|
|
|
八、社會的確保和就業機會其他支出 |
545.63 |
|
|
九、醫療機構環衛與工作方案生殖花費 |
10214.41 |
|
|
十、節能公司綠色結余 |
|
|
|
11、村鎮居委收入支出 |
|
|
|
第十二、農業水撥出 |
|
|
|
十五、鐵路交通綜合物流收入支出 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察個人信息等總支出 |
|
|
|
十六、商業運作服務的業等其他支出 |
|
|
|
第十六、經融性支出 |
|
|
|
十二、幫扶其它地方開支 |
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣象學等支出費用 |
|
|
|
19、住宅服務保障結余 |
130.59 |
|
|
二十五、油糧應急物資儲備庫性支出 |
|
|
|
二十一國慶、一些花費 |
|
年初收入水平累計 |
11533.39 |
本年度花費合計數 |
10890.63 |
用衛生事業母基金確定結余差額 |
|
盈余配資 |
640.49 |
月初結轉和余額 |
36.27 |
歲末結轉和余額 |
38.54 |
總結 |
11569.66 |
總額 |
11569.66 |
2018半年度薪資收入竣工決算表
標準:來萬
的項目 |
本年度營收合計數 |
財政廳捐款創收 |
上級領導補貼費工資 |
事業單位營收 |
運營使收入 |
附屬醫院廠家上交薪資 |
其他薪資 |
||||
功能分類 |
題目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11533.39 |
3248.84 |
74.99 |
7642.76 |
|
|
566.80 |
|
208 |
|
|
世界 保障措施和就業機會教育支出 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性教育事業單位考試名稱離提前退休 |
545.63 |
8.54 |
|
537.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展部門離離休 |
42.34 |
8.54 |
|
33.80 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校行業院校基本性社區養老商業險繳付教育支出 |
341.19 |
|
|
341.19 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業廠家專業年金納費開支 |
162.10 |
|
|
162.10 |
|
|
|
|
210 |
|
|
整形環境衛生與進度表生二胎教育支出 |
10857.17 |
3240.30 |
74.99 |
6975.08 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療器械衛生學醫療機構 |
9594.58 |
2170.21 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市平臺衛生間醫院 |
9582.21 |
2157.84 |
74.99 |
6782.58 |
|
|
566.80 |
|
210 |
03 |
99 |
其他的面層醫療器械安全構造 |
12.37 |
12.37 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生情況 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公共信息健康服務性 |
1070.09 |
1070.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務自己事業政府部門診療 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公工作單位醫療器械 |
192.50 |
|
|
192.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障收入支出 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房轉型支出費用 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
130.59 |
|
|
130.59 |
|
|
|
2018一年度開支預算表
標準:W
的項目 |
上年付出加總 |
基本性其他支出 |
工程項目付出 |
上交國家上級部門性支出 |
經營的付出 |
對復屬基層單位補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10890.63 |
10424.86 |
465.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活質量保障和就業問題費用支出 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性單位名稱單位名稱離退休年齡 |
545.63 |
545.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作機關單位離退休年齡 |
42.34 |
42.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上標準大體醫療商業險商業險激費費用支出 |
341.19 |
341.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野單位名稱新職業年金繳納總支出 |
162.10 |
162.10 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療衛生情況與工作規劃發育支出費用 |
10214.41 |
9748.64 |
465.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層社區醫療清潔裝置 |
8951.82 |
8550.24 |
401.58 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區醫療管理衛生管理部門 |
8939.45 |
8550.24 |
389.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
相關基層員工醫療醫療機構安全衛生醫療機構 |
12.37 |
|
12.37 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生監督 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎通用環衛服務性 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業企事業編醫遼 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業機構醫療管理 |
192.50 |
192.50 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產有效保障了經費支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型性支出 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產房貸公積金 |
130.59 |
130.59 |
|
|
|
|
|
2018第四季度財政預算捐款使收入花費部門預算總表
標準:千元
工資 |
經費支出 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
工程 |
累計 |
一樣公眾決算財政預算審批 |
市政府性基金投資費用預算民政捐款 |
一、一半公共服務費用預算財政性撥付 |
3248.84 |
一、正常公益性精準服務支出費用 |
|
|
|
二、國家性股權基金預決算財務補貼款 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防性支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性很安全費用 |
|
|
|
|
|
五、教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術性費用 |
|
|
|
|
|
七、技術 運動與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
|
|
八、發展服務保障和就業形勢經費支出 |
8.54 |
8.54 |
|
|
|
九、診療安全衛生與項目生孕性支出 |
3240.30 |
3240.30 |
|
|
|
十、節能公司環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鎮區域付出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、流量車輛其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘查資訊等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、商業區服務質量業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資花費 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其他區域總支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源海洋資源天氣等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房質量保障結余 |
|
|
|
|
|
四十、糧油加工商品儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二11、另一個教育支出 |
|
|
|
當年度創收自動求和 |
3248.84 |
當年度付出總計 |
3248.84 |
3248.84 |
|
年終不需要付款結轉和余額 |
|
年終民政捐款結轉和余額 |
|
|
|
一樣公共信息民政預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
相關部門性理財產品概預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3248.84 |
總金額 |
3248.84 |
3248.84 |
|
2018全年度似的公眾估算財政局補貼款花費結算的時候表
企事業單位:萬余元
業務 |
預估合計 |
核心花費 |
工程支出費用 |
|||
功能性分為 科目表代碼 |
考試科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會得到保障和就業問題其他支出 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
|
財政事業工作單位工作單位離退休之 |
8.54 |
8.54 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業機關單位離離休 |
8.54 |
8.54 |
|
210 |
|
|
醫療機構公共衛生與準備生殖收支 |
3240.30 |
2844.24 |
396.06 |
210 |
03 |
|
基層組織治療衛生防疫結構 |
2170.21 |
1838.34 |
331.87 |
210 |
03 |
01 |
市區街道辦事處衛生防疫醫療機構 |
2157.84 |
1838.34 |
319.50 |
210 |
03 |
99 |
另一基層人員醫藥衛生間平臺收入支出 |
12.37 |
|
12.37 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
210 |
04 |
08 |
最基本公共售后服務衛生間售后服務 |
1070.09 |
1005.90 |
64.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
3248.84 |
2852.78 |
396.06 |
2018年似的共公部門預算財政預算審批大體花費部門預算表
單位名稱:上萬元
品牌 |
合計數 |
相關人員專項經費 |
公共金費 |
||
經濟性區分 課目代碼 |
會計分類稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪資福利性收入支出 |
2615.34 |
2615.34 |
|
301 |
01 |
常規工薪 |
470.84 |
470.84 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
284.60 |
284.60 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
1494.58 |
1494.58 |
|
301 |
08 |
機構自己事業公司根本養老生活商業保費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
機關人員主要醫療設備人身險付款 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試診療補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外時代切實保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的公司褔利開支 |
365.32 |
365.32 |
|
302 |
|
淘寶產品和售后服務花費 |
232.31 |
|
232.31 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理系統費 |
27.55 |
|
27.55 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)花費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門食材費 |
182.90 |
|
182.90 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
18.46 |
|
18.46 |
302 |
31 |
因公車輛租賃啟動保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通出行價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它貨品和保障花費 |
3.40 |
|
3.40 |
303 |
|
對人個和企業的補助費 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
5.13 |
5.13 |
|
303 |
05 |
日常生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農業科技生孩子國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另外個體和普通家庭的補貼金其他支出 |
|
|
|
310 |
|
充分性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區裝置購入 |
|
|
|
310 |
03 |
常用設配折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢數據網絡及系統租賃費更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公共交通器具購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財力添置 |
|
|
|
310 |
99 |
其他股權投資性撥出 |
|
|
|
自動求和 |
2852.78 |
2620.47 |
232.31 |
2018年基本上公用概預算財政局捐款“三公”勞務費及政府部門執行勞務費付出部門預算表
政府部門:十萬
基本上共公項目預算財政預算付款“三公”專項經費 |
工商登記作業 勞務費部門預算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公回國 (境)費 |
公務活動車輛折舊費及開機運行費 |
因公接侍費 |
|||||||||
小計 |
國家公務用車的 購買費 |
國家公務車輛使用 開機運行費 |
||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年現政府性股票基金預算表財政資金審批收支竣工決算表
工作單位:W
項目流程 |
自動求和 |
最基本其他支出 |
項目費用 |
|||
工作分級 科目表編號 |
考試科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018本年資金流動負債狀況表 |
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金額才公司的:億元 |
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的數量 |
商業價值 |
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今年初數 |
年初數 |
本年數 |
年終數 |
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一、資本加總 |
—— |
—— |
6384.00 |
7097.72 |
(一)傳遞資本 |
—— |
—— |
3200.66 |
3753.93 |
(二)加固資產投資 |
—— |
—— |
3115.75 |
3240.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
719 |
794 |
451.32 |
503.83’ |
(1)車輛 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
𝓀 一般來說國家公務公務車 |
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🔯 綜合執法值崗租車 |
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🅰 特殊工種工程專業能力出行 |
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💝 別用車的 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
471 |
547 |
1243.44 |
1313.80 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
179.20 |
179.20 |
⛎ 4.其他不變債務 |
—— |
—— |
63.99 |
65.78 |
🅺 減:連續累計折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
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(三)長期性的成本 |
—— |
—— |
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(四)興建工程建設 |
—— |
—— |
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(五)隱形的股本 |
—— |
—— |
67.59 |
103.38 |
𝓰 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其他的財力 |
—— |
—— |
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二、流動負債總金額 |
—— |
—— |
1171.81 |
1068.87 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
5212.19 |
6028.85 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于重慶市松江區岳陽銜道社群清潔服務保障主2018當年度納入收入支出竣工決算綜合性原因說明書怎么寫
南京市松江區岳陽街道辦事處片區公共衛生服務項目中間2018🐠年度收入總計為11569.66萬元、支出總計為11569.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加395萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、關與滬市松江區岳陽居委會居委會居委會食品衛生產品中心局2018年度目標利潤預算條件闡述
當年度♌收入合計11533.39萬元,其中:財政撥款收入3248.84萬元,占28.17%;上級補助收入74.99萬元,占0.65%;事業收入7642.76萬元,占66.27%;其他收入566.8萬元,占4.91%。
三、相關南京市松江區岳陽街辦小區環保貼心管理中心站2018全年度花費結算的時候時候反映
本年度ꦇ支出合計10890.63萬元,其中:基本支出10424.86萬元,占95.72%;項目支出465.77萬元,占4.28%。
四、光于南京市松江區岳陽街辦片區干凈業務平臺2018本年度財政部門撥付工資開支總的情況發生描述
廣州市松江區岳陽街區社區服務站健康服務學校2018ꦡ年度財政撥款收支總決算3248.84萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
五、關與西安市松江區岳陽街道辦社區網站健康服務管理中2018年末一般來說通用成本預算財政資金捐款教育支出部門預算事情講解
(一)一般的共公預算表財政局審批撥出竣工決算綜合性情況報告
蘇州市松江區岳陽街邊小區干凈衛生精準服務心中2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,占本年支出合計的29.83%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少246.18萬元,降低了7.04%。主要原因:單位基本養老保險繳費及事業單位醫療由事業收入列支。
(二)尋常共公項目預算財政性付款經費支出部門預算節構情形
杭州市松江區岳陽社區居委會居委會社區居委會衛生管理服務管理機構2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出3248.84萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)8.54萬元,占0.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3240.3萬元,占99.74%。
(三)一樣共同概算不需要補貼款費用支出 預算具有現狀
北京市松江區岳陽街邊社區貼心服務站衛生學貼心服務中央2018෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3116.06萬元,支出決算為3248.84萬元,完成年初預算的104.26%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.54萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為3.41萬元,支出決算為8.54萬元,完成年初預算的250.44%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工死亡增加撫恤金。
2𝓰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2157.84萬元。主要用于:基本支出1,838.34萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出319.5萬元主要用于DR系統探測器、同型半胱氨酸檢測儀、醫用無油空壓機、高壓蒸汽滅菌器、口腔綜合治療臺、動態血壓監測系統、醫用水處理系統等設備,三號樓補液室等墻面維修,老舊廁所改造,信息系統等級保護建設,核心數據異機備份,繼續教育,設備房屋車輛電梯等日常維修及運行經費等。年初預算為2,047.05萬元,支出決算為2,157.84萬元,完成年初預算的101.19%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整。
4♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)12.37萬元。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算為0萬元,支出決算為12.37萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未安排預算。
5ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1070.09萬元。主要用于:基本支出1,005.9萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出64.19萬元主要用于基本公共衛生支出考核經費,基本公共服務中央補助,17基本公共衛生中央款及18年基本公共衛生服務中央補助。年初預算為1005.9萬元,支出決算為1070.09萬元,完成年初預算的106.46%。 決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初基本公共衛生服務未安排公用經費。
六、關干杭州市松江區岳陽銜道居委食品衛生服務質量平臺2018本年度通常公開項目預算財政廳捐款根本費用竣工決算狀態描述
武漢市松江區岳陽特別居委會特別清潔服務保障中心局2018🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出2852.78萬元,包括人員經費2620.47萬元,公用經費232.31萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2615.34萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出232.31萬元,主要用于:物業管理費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出5.13萬元,主要用于:撫恤金。
ꦜ七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政經費支出審批經費支出預算總的情況下這說明。
蘇州市松江區岳陽街邊街道辦事處安全衛生服務學校2018💝年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因😼上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
(二)“三公”接待費民政審批花費部門預算實際上原因說。
ไ昆明市松江區岳陽街邊特別環境衛生服務平臺2018財政預算年度無“三公”專項經費財政預算付款其他支出。
八、相對于濟南市松江區岳陽城市社區服務性咨詢中心衛生間服務性咨詢中心2018財政部門年度當地政府性資金預算表財政部門捐款性支出預算情況就說明
廣州市松江區岳陽街道辦居委會衛生間服務管理中心2018年無政府性性理財產品概算財政結余撥付結余。
九、國企充分銷售工程預算財務審批情況發生證明
重慶市松江區岳陽街鎮社群健康功能中2018月度無國有土地充分生產經營費用財政資金付款教育支出。
十、另外重要性議題的的情況描述
(一)政府部門開機運行接待費其他支出情況報告
成都市松江區岳陽居委片區安全衛生服務項目學校2018一年度三聚氰胺樹脂關運營接待費費用。
(二)政府機構招標采購教育支出情形
廣州市松江區岳陽城市小區健康保障中心局2018🎐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為217.61萬元,其中:貨物采購金額56.46萬元、工程采購金額70.11元、服務采購金額91.04萬元。
(三)維修、房屋面積特別的霸占的情況
上海市松江岳陽街道社區服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評管理工作情況
ꦺ上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟綜評價項目12個,涉及預算金額381.86萬元。
第四部分 名詞解釋
⛎一、國庫支出撥付收錄:指企業單位上每年從本級國庫支出部門管理選取的國庫支出撥付,例如一樣公共信息決算國庫支出撥付和區政府性母基金決算國庫支出撥付。
🐎二、行業創收:指行業企業展開專注銷售業務游戲活動及輔助游戲活動作為的創收。關鍵是:醫療保健服務性創收等。
🦩三、經驗薪資:指事業性部門在技術相關業務的活動形式下列不屬于幫助的活動形式外抓好非單獨選擇經驗的活動形式完成的薪資。
🎉四、另外薪水:指的單位贏得的除“財政支出撥付薪水”、“參公薪水”、“操作薪水”等在內的薪水。關鍵是:有價肺炎疫苗薪水,通用衛生學健康體檢薪水等。
五、今年初結轉和盈余:意指上一年度尚無結束、結轉到年初按管于法律法規再繼續運用的周轉金。
꧃六、年初結轉和節余:指當第四季度度或從前第四季度工程預算設置、因客觀事實因素引發轉化沒法按原籌劃施實,需卡頓到未來的日子里第四季度按關與法規以后利用的流動資金。
七、一般撥出:指廠家為擔保醫療機構普通啟動、結束日常性崗位級任務而遭受的各類撥出。
🌸八、活動經費花費:指企工作單位為來完成某一的財政工作的工作或工作發展總體目標,在大多經費花費之余發生的的每一項經費花費。
ꦉ九、運營收入撥出:指事業性工作單位在專科運動及輔助工具運動外面搞好非獨特選擇運營運動引發的收入撥出。
൲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♓國慶、工作方正常運行預備費:指行政方法工作方和操作因公員法方法的企事業工作方的使用尋常公用設施設施不需要預算不需要付款安裝的幾乎性其他支出中的定期公用設施預備費性其他支出。