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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區石湖蕩鎮街道辦事處干凈功能中

2018年中部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一個那部分 深圳市松江區石湖蕩鎮片區衛生監督提供服務部點簡介

一、重點職責

二、結構設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、工資收入付出部門預算總表

二、創收部門預算表

三、經費支出竣工決算表

四、財政局撥付使收入結余結算的時候總表

五、普遍服務性預算國庫補貼款費用支出 預算表

六、一樣 共公部門預算國庫補貼款常規教育支出部門預算表

七、通常情況公用設施財政部門預算財政部門補貼款“三公”資金投入及政府部門啟用資金投入開支竣工決算表

八、人民政府性母基金概預算民政付款總支出竣工決算表

九、債務債務狀況表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第四個環節 動詞釋意

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心職能部門

꧃    以特別干凈提供服務項目管理重心作為主料體,全科咨詢師為人才,合理管用的使用特別產品和不宜技木,以群眾身心綠色為己任心,家庭生活為企業單位,特別為空間,實際市場需求為抓手,以年紀婦女、小孩子、年紀人、漫性病員、傷殘人為己任點,以改善特別的其一般干凈大問題,實現根本干凈提供服務項目管理實際市場需求為依據,融防護、醫療管理、綠色保健、康復治療、身心綠色教導為一體式,管用、經濟實惠、不便、結合、不斷的群眾干凈提供服務項目管理。由經理職責部門結合三定預案等有關于的規定有關其一般職責填入。

二、部門設置成

👍上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年營收性支出部門預算總表

企事業單位:W

創收

花費

投資項目

部門預算數

創業項目

預算數

一、財政預算捐款純收入

3396.86

一、大部分通用功能性支出

 

  中僅:政府機關性理財產品預算表財政部門捐款

 

二、外交活動收入支出

 

二、上家補助款薪資

 

三、國防科技收入支出

 

三、企業薪資

2175.25

四、公共服務的安全其他支出

 

四、管理年收入

 

五、教肓花費

4.32

五、附加廠家上交國家收錄

 

六、科學高技術高技術收入支出

 

六、其它收益

323.32

七、和文化體育健康與傳煤費用支出

 

 

 

八、中國社會切實保障和學生就業收支

361.38

 

 

九、社區醫療環衛與方案生孩子結余

5514.56

 

 

十、節能技術環境其他支出

 

 

 

十一國慶、縣域社群支出費用

 

 

 

十三、農業和林業水教育支出

 

 

 

13、交通網搬家其他支出

 

 

 

十四、資源的勘察信心等收支

 

 

 

15、房地產業服務性業等收入支出

 

 

 

第十五、金融創新付出

 

 

 

二十七、捐助某些東北部結余

 

 

 

18、土地海洋生物氣象學等性支出

 

 

 

第十九、房屋安全保障結余

1.89

 

 

二十五、糧油食品應急物資貯備結余

 

 

 

二11、許多費用

 

年初收入來源合計數

5895.43

年初付出自動求和

5882.15

用行業理財產品補救收支明細差額

 

余額分銷

13.28

本年結轉和余額

 

年初結轉和盈余

 

總共

5895.43

總結

5895.43


2018年度目標收入水平預算表

機關單位:百萬元

建設項目

當年度凈收入預估合計

財政部門補貼款工資收入

上一級補貼金薪資

企事業凈收入

營業使收入

附屬方上交薪資

其它的年收入

功能分類
科目編碼

課程稱呼

累計數

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

的教育收支

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

多種教育教學其他支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

某些教育輔導費用

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟的保障和找工作花費

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業基層單位離退休年齡

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

創業廠家離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

機關院校事業院校院校基本的養老險服務保險服務繳納費用付出

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關人事的單位崗位年金交費收支

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈與計劃怎么寫生孩子費用

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基礎醫遼衛生情況中介機構

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

大都市社區網站衛生間醫療機構

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

其他的農村基層治療環境衛生貸款機構性支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈衛生

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

一般公共性安全衛生服務培訓

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性參公機關單位治療

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業行業醫療保健

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅保駕護航費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房產改制費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年中撥出竣工決算表

機構:億元

活動

本年度其他支出加總

大多收支

業務性支出

上交上家教育支出

營業費用

對所屬標準政府補貼經費支出

功能分類
科目編碼

課程名號

累計數

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

文化教育結余

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

其余育兒教育總支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

任何教育學校經費支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社交安全保障和工作收支

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關創業機構離退職

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

工作公司的離退休工資

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機構教育事業企事業單位考試幾乎給社保費公司繳納費用

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企事業工作單位崗位年金網上繳費經費支出

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

整形環保與規劃懷孕花費

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

底層醫療管理食品衛生醫療機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

成市平臺環境衛生學校

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另外基層工作醫療組織 環保組織 其他支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公益性清潔

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

基礎公共性衛生管理業務

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政事務事業計量單位醫疔

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

企業部門醫療保健

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

往房服務性支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革總支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

房產社保公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018半年度財政性補貼款收入來源收支結算的時候總表

標準:70萬

創收

結余

建設項目

預算數

項目

加總

一樣通用工程預算財政資金審批

縣政府性資金概預算財政預算捐款

一、基本上共同費用預算財政廳審批

3396.86

一、平常通用的服務開支

 

 

 

二、政府機關性資金成本預算財政部門付款

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國國防費用

 

 

 

 

 

四、公共性安全的付出

 

 

 

 

 

五、幼教付出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、學科能力經費支出

 

 

 

 

 

七、企業文化體肓與新傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會發展保護和工作其他支出

361.38 

361.38 

 

 

 

九、醫療器械安全與記劃孕育收入支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、綠色建筑健康結余

 

 

 

 

 

五一、城鄉一體化特別其他支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

13、交通配套運輸業其他支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘察產品信息等經費支出

 

 

 

 

 

15、商用售后夜場服務等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融支出費用

 

 

 

 

 

十二、幫扶另外的地區劃分花費

 

 

 

 

 

18、土地資源海底氣象局等收入支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅保護付出

1.89 

1.89 

 

 

 

20、油糧救災物資保障性支出

 

 

 

 

 

二國慶、某個支出費用

 

 

 

本年度收入來源加總

3396.86

當年度付出累計

 3396.86

 3396.86

 

期初財政局捐款結轉和節余

 

年初財政廳撥付結轉和余額

 

 

 

      普遍公共信息預算表民政捐款

 

 

 

 

 

      政府性性母基金工程預算國庫撥付

 

 

 

 

 

共計

3396.86

共計

 3396.86

 3396.86

 

 


2018本年應該通用工程預算財務付款付出竣工決算表

組織:億元

好項目

預估合計

大多收入支出

該項目費用

功能鍵區分

科目必編碼查詢

管理費用命名

205

 

 

教導性支出

4.32

 

4.32

205

99

 

其余教肓其他支出

4.32

 

4.32

205

99

99

相關學校教育支出

4.32

 

4.32

208

 

 

當今社會服務和擇業花費

361.38

361.38

 

208

05

 

行政機關人事工作單位離退職

361.38

361.38

 

208

05

02

工作企公務員離退居二線

0.10

0.10

 

208

05

05

工商登記企事業企事業編制關鍵養老生活保障交款費用支出

272.26

272.26

 

208

05

06

危險機關自己事業部門就業年金付款教育支出

89.02

89.02

 

210

 

 

治療食品衛生與準備發育花費

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層黨組織醫療管理衛生學構造

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

城鎮平臺干凈衛生結構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

相關基層人員醫治環衛醫院總支出

4.09

 

4.09

210

04

 

公用安全衛生

422.21

390.48

31.73

210

04

08

差不多公用衛生管理服務管理

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政管理事業上的機構醫療保障

152.73

152.73

 

210

11

02

事業有成行業治療

152.73

152.73

 

221

 

 

房產安全保障經費支出

1.89

1.89

 

221

02

 

住宅創新教育支出

1.89

1.89

 

221

02

01

房間住房基金

1.89

1.89

 

累計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年度目標一般來說公共信息項目預算財政結余補貼款大體結余部門預算表

  機關單位:萬的大寫

新項目

總金額

人資金投入

公共經費預算

城市發展類型

會計科目項目編碼

學科簡稱

301

 

年薪最新福利總支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  大體底薪

402.94

402.94

 

301

02

  經費補貼款

199.57

199.57

 

301

03

  獎金稅

50.63

50.63

 

301

06

  伙食費補帖費

118.37

118.37

 

301

07

  效績員工工資

899.65

899.65

 

301

08

工商登記視野方基本上健康養老保險服務費

453.93

453.93

 

301

09

就業年金交費

89.02

89.02

 

301

10

公司員工首要醫院人壽保險付費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療管理補貼手機繳費

 

 

 

301

12

某個世界 擔保付款

 

 

 

301

13

往房北京公積金

1.89

1.89

 

301

14

社區藥費

152.73

152.73

 

301

99

  別薪資活動結余

594.367

594.36

 

302

 

物品和服務培訓經費支出

0.1

 

0.1

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主維護費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)學費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  專業培訓費

 

 

 

302

17

  因公接待客人費

 

 

 

302

18

  專用工具原料費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業級鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托授權銷售業務費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  福利待遇費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待車輛進行定期維護費

 

 

 

302

39

  許多公共交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動學費

 

 

 

302

99

  一些的商品和業務付出

 

 

 

303

 

對他人和人家的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子政府補貼

 

 

 

303

07

  醫藥費補助費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

10

我們林果業生產貼補

 

 

 

303

99

  另外他人和人家的補貼費收支

 

 

 

310

 

資本管理性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公樓設配新購

 

 

 

310

03

  專用箱機械租賃費

 

 

 

310

07

  短信網洛及軟件新購更新換代

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車置辦

 

 

 

310

19

  另外公路交通設備折舊費

 

 

 

310

22

  無型債務購買

 

 

 

310

99

  另外股權投資性經費支出

 

 

 

累計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018一年度常見共公預算表財政部門補貼款“三公”事業費及單位電腦運行事業費支出費用部門預算表

公司:萬

普遍通用預決算財政部門捐款“三公”經費預算

部門運動

費用竣工決算數

合計數

因公出境

(境)費

因公小二租車添置及工作費

公務迎送迎送費

小計

因公使用車

購入費

國家公務出行

程序運行費

決算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

財政預算數

預算數

成本預算數

預算數

預決算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度部門性新基金預算表財政其他支出捐款其他支出部門預算表

部門:萬余元

活動

累計數

大體收入支出

好項目其他支出

用途種類

會計科目打碼

管理費用品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年股本過負債的狀況表

 

 

資金額組織:十萬

 

數目

使用價值

期初數

年底數

年末數

年初數

一、固定資產自動求和

——

——

2981.29

3117.89

   (一)外溢凈資產

——

——

 885.50

726.83

   (二)固定不動財力

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

⛄                          通常情況因公出行

 

 

 

 

♑                          衛生監督執法執勤點專用車

 

 

 

 

꧂                          持種專科科技出行用車

 

 

 

 

♑                          任何租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

♍               4.另外穩固房產

——

——

976.14

1111.61

🎉        減:總共使用計提折舊及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)經常股權投資

——

——

 

 

   (四)搭建水利工程

——

——

 

 

   (五)隱匿資產投資

——

——

 

 

💦        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)相關財力

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

 455.41

 283.46

三、凈凈資產預估合計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于濟南市松江區石湖蕩鎮居委會環保提供服務網站點2018財政年度個人收入收入支出結算的時候總體布局情形原因分析

南京市松江區石湖蕩鎮居委會衛生管理產品基地2018༒年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、更多沈陽市松江區石湖蕩鎮社群衛生間服務保障中心點2018年收錄預算具體情況表示

年初🍸收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、有關于杭州市松江區石湖蕩鎮居委環境衛生服務質量中心的2018年中結余預算狀況說明書

本年度🐈支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、觀于北京市松江區石湖蕩鎮街道辦安全衛生的服務中間2018年中財政局撥付盈利開支總體經濟前提解釋

北京市松江區石湖蕩鎮社區環境衛生環境衛生保障中心站2018🧸年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、觀于武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區健康保障中心局2018本年度通常狀況下公眾費用預算財政廳付款其他支出竣工決算狀況反映

(一)普遍共同概預算財政預算審批結余竣工決算總的實際情況

東莞市松江區石湖蕩鎮居委衛生管理服務于服務管理平臺2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)基本上公共信息預算表財政性補貼款收入支出預算組成問題

濟南市松江區石湖蕩鎮區域食品衛生功能管理中心2018🍎年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)普遍公開估算財政廳捐款結余結算的時候重要事情

東莞市松江區石湖蕩鎮小區干凈衛生精準服務部局2018🌊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1ꦏ、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3🐼、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4ಌ、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5🅺、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6🎶、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7🔯、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8𒁏、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9💎、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、相關沈陽市松江區石湖蕩鎮片區環保服務平臺2018財務年度通常環境下公眾預算表財務補貼款差不多經費支出預算環境說明書怎么寫

東莞市松江區石湖蕩鎮居委健康提供服務咨詢中心2018🀅年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1𒁏、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🔯七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用國庫審批教育支出部門預算整體來說具體情況講解。

昆明市松江區石湖蕩鎮居委衛生防疫安全服務主2018🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”資金投入財政廳捐款付出預算明確問題介紹。

2018💦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。꧅國家公務車輛運轉維保經費支出0W。2018年,北京市松江區石湖蕩鎮片區環衛保障中心點隸屬于各預算表基層單位支出財務審批的公務活動出行用車享有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、相關東莞市松江區石湖蕩鎮社區服務質量站環保服務質量工作站2018當年度政府機構性資金估算財政收支補貼款收支預算情況說明書怎么寫

🧸南京市松江區石湖蕩鎮街道社區衛生工作監督工作工作站2018年末無政府部門性私募基金成本預算財政資金付款性支出。

九、國有化資本投資開財政局預算財政局撥付現象說明書

鄭州市松江區石湖蕩鎮小區清潔服務的核心2018第四季度無公有資產管理企業經營費用財政性付款付出。

十、別的重要性注意事項的問題原因分析

(一)機關單位啟動事業費其他支出情況報告

佛山市松江區石湖蕩鎮區域清潔服務管理中間2018月度高分子關使用事業費開支。

(二)部門進貨費用情況報告

天津市松江區石湖蕩鎮區域環保保障中2018🌃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)該車輛、房屋面積特殊化暫用條件

蘇州市松江區石湖蕩鎮街道社區安全服務保障平臺2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算業績考核管理系統癥狀

☂上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🐓,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、國庫捐款工資收入:指廠家年初度從本級國庫機構獲取的國庫捐款,還有基本公開預算表表國庫捐款和縣政府性母基金預算表表國庫捐款。

💯二、人事納入:指人事方積極開展專業性的業務行為還有輔助軟件行為要先拿到的納入。主要是是:醫療保障納入、消毒產品納入、的納入等。

𒁃三、營業營收:指工作公司在工程專業銷售業務運動以及其配套運動本身大力開展非獨立性分攤營業運動獲取的營收。

四、別的收錄:指工作單位獲得的除“財政性撥付收錄”、“事業有成收錄”、“營業收錄”等之間的收錄。

五、年末結轉和余額:意指上一年度尚無完工、結轉到上年按相關聯法律規定馬上動用的專項資金。

🐭六、半全財政半年度結轉和盈余:指當全財政半年度度或從前全財政半年度財政預算按排、因客觀性的環境時有發生變無法按原記劃具體實施,需網絡延時到往后全財政半年度按關以指定馬上動用的財政資金。

七、基本性結余:指標準為基本保障構造很正常在運轉、成功平日運作神器任務而產生的各種結余。

💝八、業務花費:指院校為到位相關的行政部門的工作每日任務或事業性快速發展制定目標,在主要花費之上發現的基本花費。

ไ九、生產的撥出:指事業有成組織在技術專業項目及手游輔助項目認知能力做非經濟獨立結轉生產的項目造成的撥出。

🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌃11、機構加載工作費:指行政性方和依據公務接待員法監管的工作方便用尋常公共性費用不需要審批配備的最基本教育支出費用中的常規公供工作費教育支出費用。

 

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