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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區佘山鎮社區服務保障咨詢中心衛生防疫服務保障咨詢中心

2018第四季度監管部門結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一點這部分 武漢市松江區佘山鎮街道安全服務性基地慨況

一、   基本崗位職責

二、  團隊結算的時候基層單位購成

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、收益支出費用竣工決算總表

二、凈收入部門預算表

三、費用支出 部門預算表

四、財政資金付款工資收入撥出預算總表

五、通常公眾估算財政廳付款性支出預算表

六、通常共同估算財政性捐款基礎其他支出預算表

七、普遍公益性概算財務審批“三公”經費預算預算及單位運作經費預算預算經費支出結算的時候表

八、部門性投資基金概預算財政廳付款總支出預算表

九、債務外債時候表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四、一部分 形容詞回答

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、一般職責權限

ꦿ昆明市松江區佘山鎮社群食品衛生情況管理學業務中心局是昆明市松江區食品衛生情況管理學健康保健管委會會主管道的基層員工醫治食品衛生情況管理學構造。重點職責權限也包括:承擔起佘丘陵區廣泛消費者消費者差不多醫治業務及公共性食品衛生情況管理學業務。

二、政府科室竣工決算計量單位名稱包括(僅有另一個計量單位名稱的政府科室,本那部分介紹為“公司放置”)

從工程預算方包括看,🌺上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度收入來源性支出竣工決算總表

單位名稱:萬是

收入水平

支出費用

活動

竣工決算數

品牌

預算數

一、財政預算補貼款使收入

3754.39

一、一般的公益性保障其他支出

 

  在這當中:政府部性債券估算財務審批

 

二、國際關系其他支出

 

二、上一級補助費使收入

321.33

三、國防科技總支出

 

三、視野凈收入

4552.80

四、共公安全管理撥出

 

四、經營的營收

 

五、育兒教育費用

7.62

五、其他企業單位上交純收入

 

六、科學有效枝術收入支出

 

六、相關純收入

511.02

七、人文精神體育文化與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、社會的保證和就業問題付出

379.62

 

 

九、醫藥衛生間與方案計劃生育工作收支

8355.40

 

 

十、壞保節能壞保開支

 

 

 

國慶、城市特別其他支出

 

 

 

十三、農林業水付出

 

 

 

十四、公路交通配送開支

 

 

 

十四、能源勘查數據信息等結余

 

 

 

十四、房地產業服務項目業等開支

 

 

 

第十五、金融服務收支

 

 

 

十二、支助某些沿海地區總支出

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象局等結余

 

 

 

十八、個人住房基本保障性支出

130.11

 

 

三十、糧油食品防汛物資收儲教育支出

 

 

 

二五一、另外的費用支出

 

年初使收入合計數

9139.54

當年度花費累計

8872.75

用教育事業投資基金擬補結余差額

 

節余重新分配

214.16

年終結轉和余額

137.94

歲末結轉和余額

190.57

共計

9277.48

總共

9277.48


2018第四季度個人收入預算表

企業:萬多

項目

當年度個人收入預估合計

財政局補貼款凈收入

上一級補貼金薪水

事業發展創收

自主經營收入來源

付屬行業上交國家效益

相關薪水

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

自動求和

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

教育輔導費用

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外的基礎教育付出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

其它幼教花費

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 服務保障和工作費用

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業性機關單位離提前退休

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

企事業公司離退休工資

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

工商登記參公企業單位首要社保費服務保險服務手機繳費結余

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

計量單位企業計量單位大體社區養老金服務網上繳費經費支出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生管理與行動計劃計劃生育工作教育支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

表層醫療服務清潔衛生設備

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

縣城街道辦清潔醫療機構

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

其余下基層醫用安全衛生學校其他支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

通用衛生管理

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

差不多功能性干凈功能

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

行政機關企業發展行業醫治

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展企機關事業單位整形

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障費用

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋創新花費

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018年中經費支出竣工決算表

廠家:W

大型項目

上年結余合計數

基本的開支

樓盤收支

上交上級部門性支出

生產經營撥出

對加盟公司補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

項目稱謂

預估合計

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育其他支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

某個學校支出費用

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

某些教育培訓開支

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

世界 有效保障了和出去上班開支

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門創業行業離退體

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

創業基層單位離退體

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

機構事業企事業編常見給養老穩定納費費用

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

企自己事業公司的自己事業公司的基本上養老服務保險服務付款收支

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

醫遼環保與項目生孕收入支出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基層工作社區公共衛生監督平臺

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

城鎮居委會食品衛生機購

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

的表層醫療管理公共衛生公司其他支出

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公用安全衛生

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

關鍵公用設施衛生學保障

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政處事業有成標準治療

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

企事業部門醫疔

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

商品房基本保障費用

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

自建房轉型開支

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018年終財政性審批薪資收入經費支出預算總表

方:億元

收入水平

費用

樓盤

預算數

好項目

加總

常見通用項目預算財政資金審批

區政府性理財產品概預算財務撥付

一、基本上公共性工程預算財政部門捐款

3754.39 

一、一般的公開服務培訓收支

 

 

 

二、政府機關性貨幣基金預算表財政預算補貼款

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事收支

 

 

 

 

 

四、公用很安全結余

 

 

 

 

 

五、幼教收支

7.62 

7.62 

 

 

 

六、物理學的技術教育支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術軍事體育與文化結余

 

 

 

 

 

八、世界質量保障和出去上班其他支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫療器械干凈與記劃生肓收支

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、節省節能減排付出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民居委會經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、材料勘查信息查詢等撥出

 

 

 

 

 

15場、商業性服務的業等付出

 

 

 

 

 

第十五、經融收支

 

 

 

 

 

十六、支助同一各地總支出

 

 

 

 

 

十七、國土局海域氣象局等開支

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房保障措施收入支出

130.11 

130.11 

 

 

 

三十、糧油食品工程設備存儲撥出

 

 

 

 

 

二11、某個費用支出

 

 

 

上年工資收入合計數

3754.39 

當年度結余加總

3754.39 

3754.39 

 

本年財政局付款結轉和余額

 

年底不需要捐款結轉和盈余

 

 

 

      尋常共公預算表財政資金撥付

 

 

 

 

 

      部門性新基金費用預算財政性付款

 

 

 

 

 

共計

3754.39 

共計

3754.39 

3754.39 

 

 


2018季度一半共公費用國庫補貼款撥出竣工決算表

機構:W

投資項目

累計數

差不多收支

好項目其他支出

能力分為

專業科目打碼

項目名稱大全

205

 

 

幼小銜接其他支出

7.62

 

7.62

205

99

 

某些教育輔導費用支出

7.62

 

7.62

205

99

99

其他的教導收支

7.62

 

7.62

208

 

 

社會化保障機制和人才需求撥出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政事務自己事業組織離退休之

379.62

379.62

 

208

05

02

事業標準標準離離休

54.54

54.54

 

208

05

05 

機構自己事業基層單位基本性社會養老商業險繳付費用支出

186.74

186.74

 

208

05

06

政府機關企業院校總體社會養老商業險付費費用支出

138.34

138.34

 

210

 

 

社區醫療清潔衛生與計劃書孕育開支

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

基層員工醫療醫療機構衛生防疫醫療機構

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

成市區域環衛醫院

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

各種基層醫院醫遼健康裝置費用支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公共服務衛生情況

765.82

704.10

61.72

210

04

08

常規貼心服務性衛生間貼心服務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政部門衛生事業機關單位醫院

88.46

88.46

 

210

11

02

事業發展單位名稱醫治

88.46

88.46

 

221

 

 

公房擔保撥出

130.11

130.11

 

221

02

 

居住房教育體制改革結余

130.11

130.11

 

221

02

01

租賃房住房基金

130.11

130.11

 

總計

3754.39

3503.90

250.49

 


2018一年度常見公開估算國庫撥付大體教育支出結算的時候表

  機構:70萬

的項目

累計數

員資金投入

共用事業費

市場經濟分類整理

課程編號規則

學科稱呼

301

 

年薪優惠收入支出

3302.81

3302.81

 

301

01

  常規薪水

422.96

422.96

 

301

02

  津貼補肋補肋

251.78

251.78

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

 

 

 

301

07

  效績工資收入

1141.95

1141.95

 

301

08

政府部門事業心行業幾乎頤養天年保險公司費

263.98

263.98

 

301

09

職業選擇年金交款

138.33

138.33

 

301

10

人常規醫療服務保險行業繳納費用

88.46

88.46

 

301

11

公務接待員治療補貼申請書激費

 

 

 

301

12

別社會中有效保障繳納費用

40.02

40.02

 

301

13

往房個人公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  的工資收入發福利收支

825.22

825.22

 

302

 

物品和保障開支

182.20

 

182.20

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  噴涂費

 

 

 

302

03

  咨詢中心費

 

 

 

302

04

  登記手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業安全管理公司安全保管費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)加盟費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  叉車使用費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  專業級涂料費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  使用燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托人金融產品費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  會員福利費

48.29

 

48.29

302

31

  國家公務車輛租賃正常運行維修保養費

 

 

 

302

39

  其他公共交通手續費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費用的

 

 

 

302

99

  另外各種商品和安全服務教育支出

28.31

 

28.31

303

 

對用戶和企業的補貼金

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  生命經濟補貼

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

他人種植業產生補帖

 

 

 

303

99

  某些個人賬戶和普通家庭的政府補貼教育支出

 

 

 

310

 

資金性性支出

 

 

 

310

02

  商務辦公設配購置費

 

 

 

310

03

  專用工具儀器置辦

 

 

 

310

07

  信息內容無線網絡及系統軟件新購不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購入

 

 

 

310

19

  同一交通線工具軟件采購

 

 

 

310

22

  有形固定資產購買

 

 

 

310

99

  另外的資本公司性付出

 

 

 

累計數

3503.90

3321.70

182.20

 


2018年度目標大部分公眾部門預算民政捐款“三公”專項資金及市直機關啟用專項資金撥出部門預算表

組織:70萬

通常情況下通用財政性預算財政性撥付“三公”經費預算

政府部門使用

經費支出結算的時候數

總金額

因公出境

(境)費

公務活動私家車采購及作業費

因公接侍費

小計

因公小二租車

采購費

公務接待車輛租賃

啟動費

估算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

項目預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018季度政府機構性投資基金工程預算不需要補貼款開支竣工決算表

方:萬美金

該項目

預估合計

幾乎收支

工程項目開支

職能等級分類

考試科目打碼

科目必命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終股權欠債狀況表

 

 

錢數廠家:百萬元

 

附加值

期初數

年尾數

年末數

月底數

一、房產合計數

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)流動量股本

——

——

1601.29

2026.99

   (二)固定位置債務

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

☂                          一樣公務活動專車

 

 

 

 

🐈                          綜合執法巡邏專用車

 

 

 

 

🐠                          特類職業 科技車輛使用

 

 

 

 

𒐪                          的小二租車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

🐠               4.另一個穩固凈資產

——

——

1741.26 

1922.78 

𓆉        減:合計累計折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長久的資金

——

——

 

 

   (四)要建過程中

——

——

 

 

   (五)隱約股本

——

——

34.94 

77.28 

♉        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)另一固定資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

885.08

1023.91 

三、凈凈資產總金額

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、就武漢市松江區佘山鎮平臺干凈衛生貼心服務中2018月度效益收入支出部門預算總的原因說

北京市松江區佘山鎮街道衛生間服務質量重點2018🅰年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、就佛山市松江區佘山鎮特別食品衛生業務公司2018財政年度年收入預算情況說明怎么寫

本年度𒁏收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、介紹上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018每年花費預算情形說明書怎么寫

上年♎支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、對於濟南市松江區佘山鎮街道辦衛生防疫服務性重點2018本年度財政預算捐款工資收入撥出整體環境表明

昆明市松江區佘山鎮社區服務的管理衛生管理服務的重心2018🀅年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、就西安市松江區佘山鎮社區網站環境衛生提供服務管理中心2018年終大部分公開費用財務捐款經費支出部門預算事情描述

(一)一般的公益性費用財務審批付出預算綜合性情形

武漢市松江區佘山鎮街道辦公共衛生業務核心2018ဣ年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)普通公共服務工程預算財政部門補貼款總支出預算的結構情況發生

西安市市松江區佘山鎮片區環境衛生服務項目機構2018🧜年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)一般來說公開項目預算財政部門撥付教育支出預算具體問題問題

傷害市松江區佘山鎮街道辦事處干凈安全服務管理中心局2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1💧、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5♛、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6൩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8✨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、有關于天津市松江區佘山鎮區域環衛售后服務辦公室站2018年中似的公共信息預算表財務補貼款一般花費部門預算前提詳細說明

濟南市松江區佘山鎮特別衛生情況業務公司2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1﷽、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

𝓡七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政預算撥付收支預算總體經濟情況發生闡述。

滬市松江區佘山鎮平臺衛生監督服務培訓咨詢中心2018🌸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🍌上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”專項資金民政補貼款開支預算實際時候表明。

成都市市松江區佘山鎮社區食品衛生食品衛生產品核心2018年無“三公”資金投入國庫補貼款收支。

八、并于天津市松江區佘山鎮街道環保服務保障心中2018財政資金年度地方政府性資金費用預算財政資金撥付費用支出 竣工決算狀況原因分析

🐬北京市松江區佘山鎮社區工作站衛生間工作平臺2018全年度無區政府性母基金概算財政部門補貼款經費支出。

九、國家資產銷售經營費用預算財務付款事情闡明

💜杭州市松江區佘山鎮社區網站衛生學服務的機構2018全年無集體所有制資產投資開財政廳預算財政廳撥付花費。

 

 

十、別的關鍵性應當的情況下說

(一)行政機關運營資金投入經費支出前提

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)鎮政府采購項目管理其他支出時候

沈陽市松江區佘山鎮社區醫療防疫衛生防疫提供服務平臺2018꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)汽車、房屋面積異常損壞事情

1.機動車輛

直到2018年12月31日,沈陽市松江區佘山鎮居委會環境衛生售后服務公司站無車特俗侵占情形。

2.農村房子

🐻別墅實用職能部門(計量單位):截止日2018年12月31日,蘇州市松江區佘山鎮居委會健康產品中央采用的室內中由機管事務局統一化配合的屬成都佘山股本經營的處理非常有限工廠使用權的室內,面積為10530.80平小米。

(四)財政預算績效考評維護情形

༒上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

𝔍一、民政捐款收益:指企事業單位上一年度從本級民政單位部門完成的民政捐款,收錄一般來說服務性估算表民政捐款和當地政府性貨幣基金估算表民政捐款。

🥂二、企事業廠家納入:指企事業廠家廠家進行職業的業務活動基本氧化硅活動選取的納入。重要是:醫治納入等。

🐻三、銷售薪資效益:指企業院校在專業化相關業務行為極其輔助性行為外面抓好非自己計算銷售行為贏得的薪資效益。主要的是:商品房的士等薪資效益等。

♍四、相關純效益:指的單位有的除“不需要審批純效益”、“事業單位純效益”、“經營管理純效益”等之間的純效益。關鍵是:有價苗純效益或是公益性衛生監督體檢項目純效益等。

五、期初結轉和余額:是以去年度已經進行、結轉到年初按相關聯明文規定已經實用的費用。

🌞六、年初結轉和盈余:指上月度或很多年月度工程預算制定策劃、因主客觀能力引發變化無常難以按原策劃落實,需遲緩到后月度按關與法律法規隨時安全使用的財政資金。

七、首要結余:指基層單位為基本保障部門正常情況工作上、已完成基本工作上主線任務而發生的多種結余。

🅠八、內容費用費用花費 :指公司的為完工特殊的行政性工作工作或企業經濟發展工作目標,在基本上費用費用花費 認知能力發生的幾項費用費用花費 。

🍌九、經驗性撥出:指事業上的政府部門在專業化項目及輔助制作項目除此之外落實非自己成本核算經驗項目遭受的性撥出。

𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✃十一月、機構操作預備費:指人事部門公司和操作公務接待員法管理制度的事業心公司的使用一樣 通用財政性預算財政性撥付安排好的幾乎總收入支出中的日常任務共公預備費總收入支出。

 

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