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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區九亭鎮街道辦衛生監督產品服務所

2018本年個部門預算

 

 

 


目  錄

 

獨一一部分 重慶市松江區九亭鎮社群衛生防疫服務保障平臺概述

一、主要是職權

二、崗位部門預算公司的制成

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪水收支結算的時候總表

二、利潤結算的時候表

三、花費竣工決算表

四、財政費用支出 捐款薪資費用支出 預算總表

五、似的通用概算財務捐款教育支出預算表

六、大部分公用預算表財務撥付一般性支出部門預算表

ꦑ七、平常公益性工程預算財政預算補貼款“三公”專項經費支出費用及政府機關運營專項經費支出費用支出費用預算表

八、部門性債券概預算民政補貼款花費竣工決算表

九、資金欠債情況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八地方 專有名詞定義

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要功能

集街道辦杜絕、更健康、診療、康復治療、更健康幼小銜接及記劃生肓方法建議六位一身行政職能。

二、裝置設施

♛根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


ꦉ第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終薪資結余竣工決算總表

方:W

盈利

花費

創業項目

竣工決算數

品牌

結算的時候數

一、財務補貼款利潤

4016.02

一、通常情況公共信息服務項目經費支出

 

  這之中:地方政府性股權基金概算財政廳補貼款

 

二、外交關系經費支出

 

二、領導補貼費薪資收入

143.00

三、國防科技收支

 

三、事業上的收入水平

5286.32

四、公共性安全可靠收入支出

 

四、管理營收

 

五、教育培訓付出

5.30

五、附屬醫院企業上交凈收入

 

六、科學高技術高技術費用支出

 

六、別凈收入

1476.93

七、文明軍事體育與傳煤性支出

 

 

 

八、社會存在服務和人才需求付出

709.12

 

 

九、醫藥公共衛生與計劃書計劃生育政策其他支出

10070.93

 

 

十、節約能源節能減排費用支出

 

 

 

國慶、城鄉一體化社區服務中心收入支出

 

 

 

12、農林業水花費

 

 

 

13、客運裝卸搬運撥出

 

 

 

十四、資原勘測信息查詢等支出費用

 

 

 

十六、商業地產服務業等教育支出

 

 

 

十五、金融服務結余

 

 

 

十二、捐助其他的的地區付出

 

 

 

十七、土地海洋環境氣象預報等結余

 

 

 

第十九、房產切實保障開支

1.41

 

 

四十、油糧應急物資收儲花費

 

 

 

二國慶、一些收入支出

 

當年度個人收入累計數

10922.27

本年度其他支出預估合計

10786.76

用事業上理財產品補救收入支出差額

 

盈余都分配好

139.79

月初結轉和余額

4.28

歲末結轉和節余

 

總金額

10926.55

總共

10926.55


2018季度純收入部門預算表

政府部門:上萬元

頂目

本年度收益累計數

財政資金審批使收入

領導補貼費利潤

事業上的工資

銷售利潤

加盟廠家繳納盈利

別薪資

功能分類
科目編碼

項目命名

合計數

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

幼兒教育費用支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

專科護士陪訓及陪訓

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

訓練收入支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社交切實保障和找工作費用

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政處自己事業行業離養老

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

企業發展公司離辭職

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門視野的單位根本養老院保險費用交費收支

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫疔安全與進度表生肓教育支出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

面層醫療健康健康公司

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

的城市街道辦衛生防疫公司

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

別底層醫疔衛生監督企業支出費用

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公開干凈衛生

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常規公眾健康工作

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

財政事業心公司治療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

企業名稱單位名稱醫學

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

房屋維護支出費用

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

居住房改制教育支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

自建房社保公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018全年結余部門預算表

行業:W

該項目

本年度撥出累計數

常規收支

活動結余

上交國家上級領導開支

管理收支

對所屬行業補助金性支出

功能分類
科目編碼

課程和科目標題

總金額

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

學校支出費用

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

進修申請及指導

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

陪訓性支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社會發展切實保障和就業機會支出費用

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

財政事業有成政府部門辭職

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

教育事業行業離養老

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

機關參公計量單位參公計量單位關鍵給養老保障付款費用支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

社區醫療清潔與準備生孩子付出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基本醫療組織安全衛生組織

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

的城市街道衛生間醫院

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

一些基層工作診療安全衛生中介機構支出費用

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公用衛生防疫

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

通常公共信息衛生防疫業務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政處事業有成院校醫藥

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

事業院校院校整形

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

房間有效保障了性支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅深化改革撥出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

公寓房個人公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018年末不需要捐款創收收支預算總表

公司:萬美金

利潤

教育支出

內容

竣工決算數

產品

自動求和

一般來說公共性決算不需要捐款

區政府性股票基金成本預算財政部門捐款

一、大部分公共性決算國庫捐款

4016.02 

一、一樣公共信息功能撥出

 

 

 

二、政府性性基金投資概算財政部門補貼款

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事收支

 

 

 

 

 

四、公共服務防護收支

 

 

 

 

 

五、育兒教育性支出

5.30

5.30

 

 

 

六、物理學技藝其他支出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育課與文化傳播其他支出

 

 

 

 

 

八、當今社會有效保障和工作經費支出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫治衛生防疫與籌劃生孕費用

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節約綠色環保花費

 

 

 

 

 

國慶、縣域街道辦其他支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水總支出

 

 

 

 

 

十四、公路網輸送費用

 

 

 

 

 

十四、產品探勘資料等教育支出

 

 

 

 

 

十八、商業運作服務質量業等教育支出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融性支出

 

 

 

 

 

二十七、救助其它的的地區經費支出

 

 

 

 

 

十九、土地海上氣候等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、往房服務花費

1.41

1.41

 

 

 

20、調味品物資供應自給率收支

 

 

 

 

 

二十一國慶、另外的經費支出

 

 

 

年初效益自動求和

4016.02 

當年度教育支出預估合計

4016.02

4016.02

 

月初財政性補貼款結轉和盈余

 

歲末財政性撥付結轉和余額

 

 

 

      普遍共公成本預算財務捐款

 

 

 

 

 

      政府機構性債卷財政局預算財政局審批

 

 

 

 

 

總共

4016.02 

累計

4016.02

4016.02

 

 


2018一年度一般的共公估算財政部門審批費用支出 結算的時候表

工作單位:十萬

好項目

合計數

基本上花費

創業項目收入支出

功能表種類

課程打碼

題目品牌

205

 

 

幼兒教育結余

5.30

 

5.30

205

08

 

教育培訓及教育培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

培訓教育收支

5.30

 

5.30

208

 

 

發展保護和就業形勢教育支出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

財政企業組織退休年齡

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

創業基層單位離退居二線

254.27

254.27

 

208

05

05

工商登記事業上公司的基本上醫療保險公司保險公司網上繳費付出

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療管理衛生監督與工作方案生孩收入支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層黨組織醫療保健公共衛生裝置

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

省份街道社區安全衛生公司

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

另一表層醫療保健清潔醫療機構其他支出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公眾衛生情況

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

根本公益性干凈服務管理

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政事務事業性企業單位醫療器械

143.40

143.40

 

210

11

02

教育事業部門醫療管理

143.40

143.40

 

221 

 

 

自建房安全保障費用支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

住宅房改革的實質其他支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

往房社保公積金

1.41

1.41

 

自動求和

4016.02

3692.94

323.08

 


2018半年度般公開項目預算財政局捐款總體總支出預算表

  基層單位:萬塊

好項目

預估合計

員專項經費

共公金費

市場經濟劃分類別

專業科目商品編碼

課程簡稱

301

 

工資收入獎勵總支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  幾乎公司

438.20

438.20

 

301

02

  經費補貼金

251.76

251.76

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼費

66.23

66.23

 

301

07

  績效考評年薪

1490.30

1490.30

 

301

08

機構事業上的方最基本醫療保費保費費

454.84

454.84

 

301

09

職位年金繳納

 

 

 

301

10

企業職工大多整形保險費用網上繳費

143.40

143.40

 

301

11

公務接待員醫療機構補助費繳納費用

 

 

 

301

12

其它的社會各界后勤保障納費

 

 

 

301

13

住宅房個人公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  各種月薪福利福利總支出

514.06

514.06

 

302

 

品牌和服務質量撥出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服的管理費用

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接持接持費

 

 

 

302

18

  上用服務費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業化染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  信賴保險業務費

 

 

 

302

28

  工會組織資金

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  因公車輛行駛運營費

 

 

 

302

39

  另外的客運加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及增添相應費用

 

 

 

302

99

  其它的設備和服務的撥出

 

 

 

303

 

對每個人和人的津貼

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費補貼金

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

小編漁業產出補助

 

 

 

303

99

  某個私人和普通家庭的經濟補貼結余

 

 

 

310

 

資本管理性費用支出

 

 

 

310

02

  辦公裝修裝備折舊費

 

 

 

310

03

  通用型設配購入

 

 

 

310

07

  個人信息數據網絡及app購置費系統更新

 

 

 

310

13

  國家公務使用車采購

 

 

 

310

19

  的交通費的工具新購

 

 

 

310

22

  無形之中財力新購

 

 

 

310

99

  另一個投資性付出

 

 

 

累計數

3692.94

3692.94

 

 


๊2018一年度一半公用設施預部門預算民政撥付“三公”專項資金及市直機關加載專項資金經費支出部門預算表

公司:萬美元

般服務性財政局預算財政局付款“三公”勞務費

政府機關行駛

金費結算的時候數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛購置費及作業費

公務活動接持費

小計

公務接待公務車

購買費

公務活動使用車

電腦運行費

財政預算數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

估算數

預算數

費用數

預算數

費用預算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018第四季度政府機關性資金概算財政性審批費用支出 部門預算表

單位名稱:萬美元

頂目

加總

差不多經費支出

業務花費

用途總類

課程編號

課程公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年股權外債條件表

 

 

累計額公司:上萬元

 

總數

價值量

年終數

年初數

年終數

年底數

一、資金總金額

——

——

4902.20

4590.93

   (一)游動資源

——

——

1836.16

1483.07

   (二)放置資本

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

ജ                          尋常公務接待車輛

 

 

 

 

ꦏ                          稽查交警執法買車

 

 

 

 

𓆉                          獨特的職業 技術私家車

 

 

 

 

🌃                          其它出行

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🐈               4.各種固定的資金

——

——

497.34

362.54

ꦫ        減:積攢折舊費用及減值注意

——

——

 

 

   (三)長遠注資

——

——

 

 

   (四)正在新建工作

——

——

 

 

   (五)有形金融資產

——

——

 

 

🃏        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)其他的資本

——

——

 

 

二、債務累計數

——

——

1280.17

920.20

三、凈財產合計數

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、管于鄭州市松江區九亭鎮社區居委會清潔衛生服務質量基地2018當年度盈利其他支出總體目標現象講解

西安市松江區九亭鎮街道辦事處衛生情況工作學校2018ꩵ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、并于南京市松江區九亭鎮街道環衛服務性重心2018半年度工資竣工決算情況下證明

當年度൲收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、關與鄭州市松江區九亭鎮社區環境衛生環境衛生工作機構2018第四季度結余竣工決算實際情況表示

本年度💃支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、光于東莞市松江區九亭鎮居委衛生學功能機構2018當年度財政廳付款效益撥出基本時候反映

天津市松江區九亭鎮街道社區清潔衛生功能核心2018♍年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、光于昆明市松江區九亭鎮區域公共衛生功能基地2018財政部門年度一半服務性預結算的時候財政部門付款撥出結算的時候問題證明

(一)應該公眾項目預算財政部門撥付開支綜合性現象。

濟南市松江區九亭鎮區域衛生監督產品管理中心2018💞年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)一半通用概算財政廳補貼款結余竣工決算節構條件。

上海市松江區九亭鎮社群衛生情況服務的重點2018♏年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一般的公共性預竣工決算財政預算捐款費用竣工決算大概情況。

滬市松江區九亭鎮社區服務保障管理中心環境衛生服務保障管理中心2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1𝔍、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2ཧ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🦹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4෴、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6𓆏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8ꦍ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、有關于天津市松江區九亭鎮小區健康產品管理中心2018年平常服務性費用預算財務撥付大體花費部門預算原因就說明

上海市松江區九亭鎮社區居委會環衛服務中心局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1🎃、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

🧔七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

鄭州市松江區九亭鎮街道辦事處環境衛生服務項目中心站2018月度無“三公”接待費國庫補貼款費用。

八、觀于武漢市松江區九亭鎮居委衛生學服務項目管理中心2018全年地方政府性資金工程預算財政預算捐款付出部門預算條件表示

廣州市松江區九亭鎮小區衛生監督服務培訓中心的2018月度無現政府性債卷預算表財政預算審批撥出

九、國有企業資本加盟財政預算預算財政預算捐款實際情況介紹

🐲天津市松江區九亭鎮社區售后服務站衛生情況售后服務公司2018年末無公有資產投資運營決算財務付款費用支出

十、其它的注重須知的實際情況解釋

(一)機構運作預備費花費情況下。

2018年中東莞市松江區九亭鎮街道辦事處環衛服務主有機物關自動運行經費經費支出經費支出。

(二)中央政府選購收入支出的情況

2018🎶年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)運輸車輛、室內特俗霸占現狀

天津市松江區九亭鎮特別公共衛生服務培訓中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核管理方法情況報告

෴上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

𝓀一、財政支出支出局廳單位部門補貼款凈收入:指企業當本期從本級財政支出支出局廳單位部門單位部門認定的財政支出支出局廳單位部門補貼款,屬于平常共同估算財政支出支出局廳單位部門補貼款和部門性貨幣基金估算財政支出支出局廳單位部門補貼款。

🔴二、行業有成盈利:指行業有成公司的開展調研專業技術業務部促銷游戲活動簡述輔助的促銷游戲活動獲得的盈利。重要是:醫療器械盈利。

༺三、開工資個人收入:指企業單位名稱在專業化業務范圍工作極其助手工作之余發展非獨立性分攤開工作得到的工資個人收入。

🎉四、其它的收錄:指的單位得到的除“不需要付款收錄”、“企業收錄”、“管理收錄”等或者的收錄。主要是:年利率收錄等。

五、年終結轉和盈余:意指當年度暫時無法做好、結轉到上年按有關規則馬上操作的本金。

🥂六、年尾結轉和盈余:指年初度或之前年項目預算準備、因主客觀先決條件會發生產生波動始終無法按原預計方案,需延期到以來年按關于指定持續安全使用的經濟。

七、最基本花費:指的單位為質量保障中介機構合適機器運行、做完日常作業工作中作業而形成的基本花費。

⛄八、新項目經費收入總支出:指企業單位為成功其他的行政管理的工作作業或自己事業轉型階段目標,在根本經費收入總支出以外突發的各個經費收入總支出。

🍰九、生產合作經營總撥出:指事業有成工作單位在專業化話動及助手話動囿于開設非單獨的折算生產合作經營話動發生了的總撥出。

🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ܫ國慶、政府機關的使用接待費:指行政部門行業和符合公務接待員法的管理的工作行業的使用平常公共性估算國庫付款科學安排的首要收支中的守則共公接待費收支。

 

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