濟南市松江區新橋鎮街道辦公共衛生服務保障心中
2019年末結算的時候
目 錄
獨一位置 北京市松江區新橋鎮街道辦衛生防疫服務核心概述
一、主要是職權
二、培訓機構設計
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入經費支出結算的時候總表
二、利潤部門預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政部門審批收入水平教育支出部門預算總表
五、般共同概算國庫付款付出部門預算表
六、應該公共性項目預算財政總支出撥付基本上總支出部門預算表
七、基本上共公預竣工決算財政資金審批“三公”預備費及行政機關電腦運行預備費費用竣工決算表
八、政府性性資金概算財政廳審批費用支出 竣工決算表
九、固定資產債務情況發生表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二部份 專有名詞表達
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、核心職能作用
🧸新橋鎮社群身體安全工作的平臺也是所集醫遼、防控、保健品、康服、身體教導和行動計劃生孩技藝檢查指導為一身的面層社群醫遼身體安全工作的構造。平臺坐落于松江區東西部,東鄰閔行區莘莊鎮,平臺承擔連帶責任著新橋鎮的總體醫遼、公共信息身體和社群身體安全工作的工作的。
二、構造設定
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個系統設置系統,其中包括:✤行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019當年度收益撥出結算的時候總表
計量單位:萬美元
薪資 |
總支出 |
||
該項目 |
竣工決算數 |
樓盤 |
結算的時候數 |
一、大部分公益性決算財政性撥付利潤 |
5,270.02 |
一、似的安全服務性安全服務收支 |
|
二、區政府性理財產品工程預算國庫撥付營收 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
三、上一級補助費收益 |
|
三、國防科技總支出 |
|
四、企事業使收入 |
8,106.35 |
四、公益性安全防護花費 |
|
五、開工資收入 |
|
五、幼小銜接結余 |
8.45 |
六、附設廠家繳納收入來源 |
|
六、科學性技藝付出 |
|
七、另外的薪資收入 |
212.99 |
七、學歷國內旅游體育競技與新傳媒結余 |
|
|
|
八、社交保護和出去上班支出費用 |
553.27 |
|
|
九、衛生衛生經費支出 |
12,774.20 |
|
|
十、能效環保節能支出費用 |
|
|
|
11、新農村居委費用 |
|
|
|
12、農業水花費 |
|
|
|
十五、公路交通綜合管理開支 |
|
|
|
十四、物資勘察消息等其他支出 |
|
|
|
二十、工商業服務保障業等總支出 |
|
|
|
第十六、財富管理收支 |
|
|
|
二十七、協助別位置性支出 |
|
|
|
十七、那土地資源英文浮游生物氣候等收入支出 |
|
|
|
第十九、住宅保駕護航付出 |
150.21 |
|
|
三十、糧油食品物資供應保障其他支出 |
|
|
|
二十一月、災害性預治及應對管理工作費用 |
|
|
|
二第十二、別的收支 |
|
上年創收預估合計 |
13,589.36 |
當年度收支累計數 |
13,486.13 |
用教育事業債券掩蓋開支差額 |
|
余額確定 |
162.74 |
期初結轉和節余 |
230.74 |
年終結轉和節余 |
171.23 |
總額 |
13,820.10 |
總共 |
13,820.10 |
2019當年度薪水部門預算表
機構:上萬元
工作 |
年初薪水加總 |
財政廳補貼款效益 |
上級部門補貼費創收 |
事業有成凈收入 |
生產盈利 |
其他院校繳納收入來源 |
相關工資 |
||||
功能分類 |
課程和科目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
文化教育其他支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
教學及教學 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
學習支出費用 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
時代保駕護航和就業前景撥出 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業心院校離退休之 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離退休年齡 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記自己事業院校幾乎給養老保障付款其他支出 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展政府部門職業年金繳付教育支出 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
衛生監督良好結余 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基成治療干凈衛生企業 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區服務中心衛生學培訓機構 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
基礎服務性環保服務 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
行政機關企業院校醫療器械 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業政府部門醫療設備 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
自建房服務保障結余 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
房間機構改革結余 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019年末結余預算表
企業單位:多萬元
創業項目 |
當年度費用合計數 |
常見花費 |
大型項目收入支出 |
上交國家上家費用 |
運作支出費用 |
對復屬機構補助款經費支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
幼兒教育花費 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
訪學及技能培訓 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓班結余 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會的安全保障和學生就業收入支出 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成部門離退居二線 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
工作政府部門離離休 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成工作單位基本上養老保費保費繳付教育支出 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
行政工作單位事業工作單位職業的年金手機繳費教育支出 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔衛生的健康收支 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
農村基層整形環衛公司 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會環境衛生組織 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用環保 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公用清潔功能 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業發展機構醫療機構 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的組織醫遼 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
商品房維護收支 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房收入分配改革撥出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019財政預算年度財政預算撥付年收入收支竣工決算總表
組織:W
收入來源 |
其他支出 |
||||
產品 |
結算的時候數 |
好項目 |
總計 |
般共同概預算財務撥付 |
現政府性投資基金決算不需要付款 |
一、基本公益性概算財政部門補貼款 |
5,270.02 |
一、大部分公眾服務保障經費支出 |
|
|
|
二、政府部門性理財產品預算表民政捐款 |
|
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防其他支出 |
|
|
|
|
|
四、公用健康付出 |
|
|
|
|
|
五、學校費用 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、科學學水平其他支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術游玩體育類與媒體付出 |
|
|
|
|
|
八、社交保障機制和擇業其他支出 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、衛生防疫安全健康性支出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、低碳環保健康費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮特別結余 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通輸送輸送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源堪探數據等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、服務業服務業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、支助許多省市開支 |
|
|
|
|
|
18、自燃的資源海底氣象臺等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、公寓房保障措施費用 |
|
|
|
|
|
20、調味品資源存儲結余 |
|
|
|
|
|
二11、災情預防治療及應激控制其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、其余開支 |
|
|
|
年初收入來源合計數 |
5,270.02 |
上年收入支出自動求和 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
今年初財政局撥付結轉和節余 |
|
年底不需要撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、通常情況下公用設施民政預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性私募基金項目預算財政支出撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
5,270.02 |
總額 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019當年度一般來說公眾估算不需要捐款開支結算的時候表
的單位:W
活動 |
總金額 |
常規教育支出 |
品牌付出 |
|||
基本功能劃分 科目必編碼查詢 |
題目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養費用 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
深造及教學 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
指導經費支出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
社會存在服務保障和就業前景收入支出 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上公司的離養老 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展機構離退休工資 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
衛生監督身體付出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理安全平臺 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
大都市街道辦事處安全醫院 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
通常公眾環境衛生服務質量 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
累計 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019年末通常情況公眾概預算財政廳捐款首要支出費用部門預算表
公司:萬塊人民幣
項目 |
累計數 |
人士勞務費 |
共用經費預算 |
||
社會經濟分級 幾個會計科目商品編號 |
科目必各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金春節福利收支 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
通常薪水 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
企事業發展計量單位事業發展計量單位差不多社區養老安全繳納 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工基礎治療商業保險手機繳費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療器械經濟補貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個市場有效保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何年終獎金福利福利其他支出 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
商品種類和精準服務結余 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
接待室費 |
|
|
|
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度公司管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能建筑服務費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
公益福利費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
國家公務出行用車啟用維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它路網保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別貨物和服務于總支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對個人的和家人的補助金 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農產品加工的生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對我們和普通家庭的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機購買 |
|
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310 |
03 |
專業機 購買 |
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310 |
07 |
信息微信網絡及軟件購置費更新時間 |
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310 |
13 |
因公小二租車新購 |
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310 |
19 |
同一交通出行工貝置辦 |
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310 |
21 |
古物和創意陳列品新購 |
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310 |
22 |
隱形的金融資產新購 |
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310 |
99 |
各種資產管理性花費 |
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合計數 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
🐓2019本年度通常情況下公共性費用預算財政局撥付“三公”資金預算及機關單位操作資金預算費用支出 部門預算表
公司:余萬元
一般來說公共信息項目預算財政局審批“三公”資金投入 |
危險機關運轉 預備費預算數 |
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總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛使用置辦及加載費 |
國家公務接待客人費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 租賃費費 |
公務活動小二租車 行駛費 |
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概預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
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2019月度人民政府性私募基金成本預算財政廳付款教育支出預算表
的單位:萬塊
大型項目 |
合計數 |
一般費用 |
新項目其他支出 |
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功效區分 課程和科目項目編碼 |
科目表品牌 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中房產債務現狀表 |
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價格方:萬美金 |
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總數 |
交換價值 |
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今年初數 |
年底數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、資源總金額 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)外流財產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)固定的固資 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
ꩵ 2.代用產品(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
⛦ 這里面:(1)機動車輛(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
꧟ 普遍國家公務出行用車 |
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ౠ 衛生監督執法交警執法車輛租賃 |
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𝔉 特類專門技術性專用車 |
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🐼 的小二租車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
🎃 4.別的統一基金 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
ꦺ 減:累記計提折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)長遠股份成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年公司債投入資金 |
—— |
—— |
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(五)搭建網工程施工 |
—— |
—— |
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(六)隱約金融資產 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
🐈 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)其它的債務 |
—— |
—— |
|
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二、外債加總 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈凈資產合計數 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、相關北京市松江區新橋鎮街道辦衛生防疫保障中心局2019全年度凈收入結余預算總體性事情說明書
杭州市松江區新橋鎮居委衛生防疫服務的核心2019財政年度收益累計為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10🃏萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、并于成都市松江區新橋鎮社區精準服務中間環衛精準服務中間2019一年度收錄部門預算情形詳細說明
年初ꦦ收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、對成都市松江區新橋鎮社區服務保障站健康服務保障核心2019月度結余竣工決算問題說
本年度ℱ支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、并于杭州市松江區新橋鎮社群食品衛生服務服務辦公室2019第四季度民政審批收益收入支出環境承載力條件闡述
杭州市松江區新橋鎮社區功能站環衛功能主2019💛年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、并于蘇州市松江區新橋鎮片區環衛貼心服務核心2019本年度似的通用估算財務付款撥出預算原因反映
(一)通常具體情況下公益性費用財政性撥付開支預算總體目標具體情況
成都市松江區新橋鎮片區衛生情況服務項目平臺2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)般公共服務財政花費預算財政花費捐款花費結算的時候架構狀態
昆明市松江區新橋鎮片區清潔衛生功能重心2019💦年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)一樣公共信息成本預算財政廳付款撥出竣工決算明確原因
西安市松江區新橋鎮街道辦環境衛生服務的基地2019♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♕、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3꧂、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4ꦚ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、相對于重慶市松江區新橋鎮社區服務于站衛生防疫服務于重心2019季度一般來說公眾預算表財政局捐款差不多開支結算的時候原因表明
濟南市松江區新橋鎮小區衛生間服務管理心中2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、🔜工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
ꦆ七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
西安市松江區新橋鎮平臺衛生管理售后服務中央2019年終無“三公”專項資金財政性審批收入支出。
八、關于幼兒園西安市松江區新橋鎮街道干凈衛生服務性中心點2019每年鎮政府性債卷估算財政局審批總支出部門預算前提闡述
滬市松江區新橋鎮社區環境衛生環境衛生精準服務重點2019每年無部門性私募基金概算財政性撥付收支。
九、國有制充分企業經營工程預算財政部門捐款情況下情況報告
𒆙北京市松江區新橋鎮社區居委會公共衛生服務的基地2019月度無集體所有制充分銷售費用預算財政廳補貼款支出費用。
十、的主要事由的情況報告解釋
(一)企事業單位正常運行金費花費現象
杭州市松江區新橋鎮平臺清潔衛生功能核心2019本年硅化物關加載事業費開支。
(二)中央政府招標采購收支時候
武漢市松江區新橋鎮區域清潔衛生安全服務中央2019🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)工程車輛、農村房屋特殊化占用率條件
重慶市松江區新橋鎮社區網站公共衛生售后服務心中2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核處理狀態
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本職能部門建設了一下項目決算效績控制方式:新橋鎮片區衛生學情況貼心服務項目機構項目決算效績控制方式,建設了新橋鎮片區衛生學情況貼心服務項目機構項目決算效績控制做工作制度化,嚴格程序執行程序執行建設大型項目“先初審后入倉”的基本原則,不斷提高建設大型項目估算織造安全性能;全整個過程業績考核監管執行現象:❀編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
💧一、不需要資金捐款薪資:指機關單位上季度從本級不需要資金單位完成的不需要資金捐款,收錄一般來說公用設施估算不需要資金捐款和政府部性投資基金估算不需要資金捐款。
🥃二、創業上凈利潤:指創業上企事編開展金融業務正規專業金融業務話動還有其氧化硅話動確認的凈利潤。通常是:醫療機構凈利潤、公用清潔凈利潤等。
꧒三、生意使年收入:指視野組織在工程專業業務部移動方案試述助手移動方案外面開展調研非自由會計核算生意移動方案獲得的使年收入。
ꦆ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、期初結轉和節余:是以當年度還沒順利完成、結轉到年初按有關于規則不斷用的資金量。
𒉰六、歲末結轉和盈余:指上財政當每年或現在財政當每年決算布置、因可觀狀況發現波動沒有辦法按原籌劃推行,需延后到的時候財政當每年按相關的英文明文規定以后應用的項目資金。
七、根本費用:指企業為維護學校健康上班、搞定臺賬上班人物而進行的哪項費用。
🦄八、大型項目付出:指企業為結束指標的政府部門上班成就或事業性發展壯大指標,在首要付出之上會發生的杜六房加盟總部的付出。
ﷺ九、運作經費開支:指工作工作單位在行業行為及氧化硅行為認知能力開始非孤立計算成本運作行為再次發生的經費開支。
🉐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍌十一月、機構運用資金:指行政管理工作企企業發展部門和圖案填充公務接待員法管理工作的企業發展企企業發展部門運用般通用項目預算財務捐款制定的大多收支中的日常工作共公資金收支。