成都市松江區新橋鎮街道社區清潔服務培訓中心點
2018全年度政府部門預算
目 錄
第1的部分 東莞市松江區新橋鎮平臺衛生學服務保障管理中心簡介
一、常見職責
二、培訓機構軟件設置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利收入支出部門預算總表
二、營收部門預算表
三、費用支出 結算的時候表
四、財政費用審批收錄費用部門預算總表
五、般共同預竣工決算國庫補貼款總支出竣工決算表
六、普通公用估算財政局撥付幾乎結余預算表
💧七、一般來說共同預部門預算財政部門捐款“三公”經費支出費用支出費用及行政機關啟動經費支出費用支出費用支出費用部門預算表
八、地方政府性新基金結算的時候財政收入支出審批收入支出結算的時候表
九、財產債務情況報告表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4.大部分 形容詞釋義
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職權
ꦚ新橋鎮街道街道社區精準服務項目站清潔干凈安全間保障學校是所集醫療機構器械管理、預防措施、養護、復健、營養學校和準備生孩子水平考核評價為立體式的基層人員街道街道社區精準服務項目站醫療機構器械管理清潔干凈安全間保障構造。學校是在松江區東西部,東鄰閔行區莘莊鎮,學校支付著新橋鎮的根本醫療機構器械管理、公用清潔干凈安全間和街道街道社區精準服務項目站清潔干凈安全間保障工作上。
二、組織 設備
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個含有設備,屬于:📖行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018本年創收其他支出部門預算總表
企業:萬塊人民幣
收錄 |
收入支出 |
||
創業項目 |
竣工決算數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、財政局審批收益 |
4,594.53 |
一、一樣共公服務保障教育支出 |
|
這當中:鎮政府性私募基金財政部門預算財政部門補貼款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
二、領導補貼費營收 |
559.49 |
三、防御經費支出 |
|
三、事業上的凈收入 |
6,640.62 |
四、公開平安撥出 |
|
四、加盟納入 |
|
五、學前教育費用支出 |
7.62 |
五、附設行業上交國家效益 |
|
六、科學研究科技撥出 |
|
六、其他個人收入 |
770.43 |
七、文化教育體育用品與文化傳媒費用 |
|
|
|
八、世界 服務保障和就業率費用 |
533.93 |
|
|
九、醫療器械食品衛生與預計孕育性支出 |
11,589.99 |
|
|
十、節能技術低能耗收支 |
|
|
|
11、村鎮建設街道社區費用 |
|
|
|
12、農林業水開支 |
|
|
|
十五、交通銀行運載撥出 |
|
|
|
十四、資原堪探問題等費用 |
|
|
|
十四、行業服務業等總支出 |
|
|
|
第十五、金融科技費用支出 |
|
|
|
十八、協助一些沿海地區教育支出 |
|
|
|
18、土地海上形象等撥出 |
|
|
|
第十九、居住房有效保障了付出 |
129.59 |
|
|
二十二、調味品物質自給率花費 |
|
|
|
二11、許多付出 |
|
上年收入來源加總 |
12,565.07 |
當年度費用支出 加總 |
12,261.13 |
用企業發展債卷填補收支明細差額 |
|
盈余配置 |
275.65 |
期初結轉和盈余 |
202.46 |
月底結轉和節余 |
230.75 |
累計 |
12,767.53 |
總金額 |
12,767.53 |
2018季度純收入竣工決算表
機關單位:W
創業項目 |
本年度年收入合計數 |
財務付款凈收入 |
上一級補貼年收入 |
教育事業收入來源 |
經營管理營收 |
其他院校上交國家營收 |
另外的個人收入 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
幼兒教育撥出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
專科護士培順及培順 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
學習培訓開支 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會的得到保障和擇業費用支出 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
人事部門人事機構離退休工資 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業機構離退居二線 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關事業工作單位差不多養老服務人身險交款付出 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業上的標準事業上的標準職位年金繳納收支 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督與工作計劃生二胎其他支出 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療管理環境衛生單位 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區居委會衛生學公司 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
其他的基層員工醫療干凈衛生干凈衛生貸款機構總支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
根本共公衛生監督的服務 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上部門整形 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
事業的單位的單位整形 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
居住房有效保障撥出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
居住房轉型結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018季度教育支出竣工決算表
方:萬塊
樓盤 |
年初開支總計 |
差不多撥出 |
工程項目其他支出 |
繳納領導費用 |
經營的收入支出 |
對附加企業單位津貼性支出 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校開支 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
學習及培訓課 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培順其他支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
中國社會保險措施和就業問題費用支出 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政事業性機構離辭職 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
視野企事編離辭職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事標準大致養老院保險費用繳納性支出 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業基層單位工作年金繳納其他支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療服務食品衛生與進度表生肓付出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基層組織社區醫療系統防疫醫院 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
市區社群安全裝置 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
某個基層工作醫學環衛培訓機構其他支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用安全 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
最基本公用設施衛生間服務培訓 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務創業廠家社區醫療 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
行業的單位醫療機構 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
商品房服務費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房改變費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018當年度財政廳付款利潤費用支出 預算總表
機關單位:萬是
創收 |
收支 |
||||
投資項目 |
結算的時候數 |
投資項目 |
合計數 |
大部分公共服務估算財政資金撥付 |
政府部性新基金概預算財政性付款 |
一、基本公眾項目預算財政局捐款 |
4,594.53 |
一、普通公開服務的費用 |
|
|
|
二、政府部門性貨幣基金費用財政部門審批 |
|
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事撥出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全防護收入支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育花費 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、物理學技術工藝付出 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育健康與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、市場確保和人才需求其他支出 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫用干凈與設計生肓收支 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、優質節能優質結余 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設平臺性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通出行車輛運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、數據勘測數據等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、工業保障業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業結余 |
|
|
|
|
|
十二、協助某個東北部付出 |
|
|
|
|
|
十九、國土局海洋資源氣候等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、房間切實保障經費支出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
二是、油糧資源產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、同一收入支出 |
|
|
|
上年工資收入累計 |
4,594.53 |
當年度付出總計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
年末財政支出付款結轉和盈余 |
|
年初財政部門撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一般來說公益性工程預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
區政府性債券工程預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4,594.53 |
總共 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018一年度基本上公益性概算財政局補貼款開支竣工決算表
院校:萬美元
產品 |
預估合計 |
基礎收入支出 |
樓盤其他支出 |
|||
基本功能種類 學科簡碼 |
管理費用公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓支出費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
自修及學習 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
陪訓結余 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
社會中擔保和就業機會性支出 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政部門自己事業企業離退職 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上方離提前退休 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政部門事業部門職業選擇年金手機繳費收入支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔環衛與打算生二胎付出 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基層組織醫疔清潔衛生貸款機構 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
城鎮居委會衛生防疫貸款機構 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
其他底層醫療保健衛生管理裝置費用支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
大多公用干凈的服務 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
公寓房保障措施性支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
居住房改善支出費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
自動求和 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018本年度通常共同項目預算財政部門審批常見支出費用竣工決算表
方:上萬元
產品 |
預估合計 |
員經費預算 |
共公專項資金 |
||
城市發展定義 課程編寫代碼 |
課目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪發福利結余 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
首要公司 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
市直機關事業心政府部門關鍵頤養天年保險費用用費 |
|
|
|
301 |
09 |
就業年金付費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
教工常規醫學保費繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員治療津貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別社會化維護繳納費用 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些的薪資員工福利性支出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
貨品和服務培訓撥出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦房租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
用涂料費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
代為項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
公務接待車輛開機運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它城市交通材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的商品信息和服務質量教育支出 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對每個人和家里的補貼費 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
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303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
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303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
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303 |
05 |
日常津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫院費補助金 |
|
|
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303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
人林果業生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的他人和家長的經濟補貼收支 |
|
|
|
310 |
|
投資性經費支出 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
商務辦公裝備折舊費 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
通用型系統購入 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息電腦網絡及手機app購入更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
的路網機器購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約財產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產性收入支出 |
|
|
|
總計 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018全年度通常情況下共同成本預算財政性撥付“三公”事業費及危險機關運動事業費結余預算表
標準:萬
通常情況下公開概算財政廳撥付“三公”費用 |
部門正常運行 專項經費結算的時候數 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待車輛購買及運營費 |
公務接待處接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 折舊費費 |
國家公務私家車 加載費 |
||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年中政府機關性債卷概預算財政局審批教育支出竣工決算表
的單位:多萬元
投資項目 |
預估合計 |
基本的總支出 |
內容收支 |
|||
系統分類整理 科目表簡碼 |
會計分類種類 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度凈資產流動負債情況發生表 |
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|
|
資金組織:萬塊人民幣 |
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|
比例 |
交換價值 |
||
年終數 |
年底數 |
月初數 |
年初數 |
|
一、股本合計數 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)變化財力 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)規定固定資產折舊 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
𒀰 大部分公務活動使用車 |
|
|
|
|
꧙ 行政執法執勤點私車 |
|
|
|
|
🎐 特類非常專業高技術小二租車 |
|
|
|
|
෴ 相關私車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
ꦰ 4.另一個進行固定金融資產 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
ꦫ 減:連續折舊費用及減值備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)常期投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建過程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形財產 |
—— |
—— |
|
77.96 |
🐠 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它資金 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈金融資產總金額 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園鄭州市松江區新橋鎮街道辦清潔衛生提供服務中央2018財政年度工資結余竣工決算整體癥狀這說明
蘇州市松江區新橋鎮街道辦衛生學貼心服務機構2018🤡年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所問診人數比前年上升,藥物等共用經費預算上升。
二、有關北京市松江區新橋鎮街道社區干凈衛生服務的心中2018全年納入部門預算狀況就說明
本年度🧜收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、關于幼兒園廣州市松江區新橋鎮居委健康服務保障主2018全年度總支出結算的時候原因闡明
上年꧋支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、相對于天津市松江區新橋鎮街道衛生情況功能平臺2018本年度財政部門補貼款年收入經費支出環境承載力癥狀闡明
武漢市松江區新橋鎮社區服務項目中環衛服務項目中2018⛦年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關干深圳市松江區新橋鎮社群環境衛生售后服務管理中心2018年中應該公益性成本預算財務審批其他支出預算問題表示
(一)尋常公共信息概預算財政預算審批支出費用預算總體布局實際情況
南京市松江區新橋鎮社區居委會公共衛生工作中心的2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常的情況下共公工程預算財政局撥付花費竣工決算結構的的情況
傷害市松江區新橋鎮居委會公共衛生售后服務重點2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)應該公開項目預算不需要撥付其他支出竣工決算具體化情況報告
傷害市松江區新橋鎮平臺安全服務保障平臺2018ꦬ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♔、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3💙、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4🐽、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5ꦚ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6⛎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7⛄、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
🦩七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金財務審批花費竣工決算環境承載力情況下說。
🌼武漢市松江區新橋鎮特別環境衛生服務于中心點2018年無“三公”經費教育支出財政教育支出審批教育支出。
八、關羽重慶市松江區新橋鎮區域環衛安全服務基地2018財政性年度政府部性債券估算財政性捐款其他支出部門預算癥狀說明書
南京市松江區新橋鎮街道環境衛生工作學校2018半年度無國家性債券決算財政花費捐款花費。
九、國有化資本企業經營項目預算財政廳撥付現象詳細說明
ꦓ武漢市松江區新橋鎮街道社區公共衛生工作咨詢中心2018季度無國有土地資本管理銷售經營民政預算民政付款結余。
十、某些極為重要裝修細節的情況下闡明
(一)機構自動運行勞務費撥出情形
沈陽市松江區新橋鎮片區干凈衛生產品中心局2018本年度有機物關開機運行專項資金費用支出 。
(二)相關部門回收支出費用狀況
蘇州市松江區新橋鎮社區服務于站環保服務于心中2018👍年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018꧃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車輛、屋房比較特殊損壞癥狀
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用考核經營具體情況
ꦚ上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行頂目“先復評后退庫”的基本準則,提生頂目成本預算編寫服務質量;全方式績效評價監管試行條件:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
✅一、財務廳審批盈利:指行業當本期從本級財務廳機構選取的財務廳審批,包擴基本上公開成本預算表財務廳審批和政府機關性新基金成本預算表財務廳審批。
ไ二、自己自己事業純凈薪水:指自己自己事業部門進行專業性的業務工作形式非常氧化硅工作形式拿得的純凈薪水。基本是:治療純凈薪水、公用安全衛生純凈薪水等。
⭕三、銷售創收:指事業上的標準在的專業銷售主題活動和輔助工具主題活動認知能力進行非獨自賬務處理銷售主題活動拿到的創收。
🧸四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和余額:就是指當年度無法完工、結轉到本年度按想關法律規定依然在使用的錢財。
⛦六、年底結轉和余額:指本半本季度或從前半本年費用預算組織、因直接條件造成發展始終無法 按原計劃方案開展,需網絡延遲到之前半本年按有關法律規定持續食用的流動資金。
🏅七、通常教育教育支出:指基層單位為服務貸款機構普通持續運行、做完每天運轉神器任務而造成的幾項教育教育支出。
♊八、的項目付出費用:指標準為到位某一的人事部門工作中神器任務或事業有成快速發展個人目標,在一般付出費用外面遭受的多種付出費用。
♔九、銷售收入花費:指自己事業機構在專注游戲話動及外掛游戲話動本身發展非自由統計銷售游戲話動發生的收入花費。
ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍒五一、機關基層公司進行金費:指行政事務基層公司和基準因公員法操作的創業基層公司的使用通常通用財政性預算財政性捐款合理安排的根本教育費用支出 中的生活共公金費教育費用支出 。