廣州市松江區洞涇鎮區域衛生學服務保障中央
2019財政年度預算
目 錄
一、的部分鄭州市松江區洞涇鎮社區服務于服務管理平臺干凈服務于服務管理平臺概述
一、包括行政職能
二、中介機構設立
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資性支出竣工決算總表
二、純收入結算的時候表
三、總支出預算表
四、財政局付款收錄其他支出部門預算總表
五、普通共同竣工決算財政性撥付開支竣工決算表
六、應該公共信息工程預算財政廳撥付總體費用結算的時候表
七、通常公用概預算財政預算付款“三公”專項資金收支及國家機關進行專項資金收支收支結算的時候表
八、政府部性債券預算表財政部門撥付花費結算的時候表
九、股本欠債前提表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點大部分 代詞詮釋
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、通常職責權限
♓上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、企業配置
只能根據出現主要職責,🥀上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年度年收入費用支出 部門預算總表
計量單位:十萬
納入 |
付出 |
||
內容 |
部門預算數 |
活動 |
預算數 |
一、普通公眾費用預算財政預算捐款效益 |
3373.74 |
一、一般的共公保障教育支出 |
0 |
二、現政府性投資基金預算表國庫付款使收入 |
0 |
二、外交關系付出 |
0 |
三、上級部門補貼政策個人收入 |
0 |
三、國防科技開支 |
0 |
四、事業單位薪資 |
4431.27 |
四、公共性健康安全其他支出 |
0 |
五、生意工資收入 |
0 |
五、幼小銜接性支出 |
0 |
六、復屬企業單位上交國家使收入 |
0 |
六、完美技術其他支出 |
0 |
七、其它個人收入 |
0 |
七、和文化出境游田徑運動與影視傳媒開支 |
0 |
|
|
八、社會上服務和就業前景其他支出 |
391.56 |
|
|
九、衛生間身心健康其他支出 |
6691.25 |
|
|
十、節能技術生態環保收支 |
0 |
|
|
五一、城鄉建設居委會支出費用 |
0 |
|
|
第十二、農業水撥出 |
0 |
|
|
第十三、公路網運送撥出 |
0 |
|
|
十四、資源探勘數據等經費支出 |
0 |
|
|
第十五、業務的制造業等費用支出 |
0 |
|
|
十五、風險管控結余 |
0 |
|
|
十六、扶持各種地域性支出 |
0 |
|
|
十九、自然美環境資源海洋生物氣象局等收入支出 |
0 |
|
|
第十九、房間服務保障費用 |
106.65 |
|
|
2、糧油加工物資采購保障費用 |
0 |
|
|
二五一、傷害預治及作為應急的操作付出 |
0 |
|
|
二第十二、別撥出 |
0 |
當年度工資自動求和 |
7805.01 |
上年撥出總金額 |
7189.46 |
用自己事業股權基金挽回結余差額 |
0 |
節余分發 |
616.05 |
今年初結轉和余額 |
12.87 |
月底結轉和節余 |
12.37 |
合計 |
7817.88 |
總額 |
7817.88 |
2019全年收益預算表
機構:百萬元
產品 |
上年利潤累計數 |
不需要付款薪水 |
上一級補助金薪水 |
事業性工資收入 |
經營管理薪水 |
其他方上交凈收入 |
相關收入來源 |
||||
功能分類 |
學科公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
發展保障措施和求業花費 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心行業離提前退休 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離養老金 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業發展標準基本性養老生活保險行業付款性支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性單位名稱職業角色年金網上繳費收入支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環衛良好收入支出 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基本診療清潔結構 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
中小城市社區網站環境衛生單位 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
首要公共信息清潔業務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理行業方醫療保健 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成基層單位診療 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房產得到保障收入支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改草付出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度結余結算的時候表
企事業單位:萬
工程 |
本年度教育支出加總 |
根本費用支出 |
活動性支出 |
繳納上司付出 |
加盟結余 |
對附設廠家政府補貼教育支出 |
||||
功能分類 |
考試科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
世界得到保障和出去上班支出費用 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事務教育事業機關單位離提前退休 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的政府部門離辭職 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構衛生事業部門基本的頤養天年商業保險繳付教育支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
公司的事業上公司的角色年金激費經費支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
環衛營養健康經費支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療器械清潔衛生醫院 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市社區網站健康中介機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
差不多公益性健康保障 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政管理創業計量單位醫療器械 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上機構醫療器械 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公寓房保證性支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房變革其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公房房貸公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年財政性付款使收入付出部門預算總表
部門:萬美元
個人收入 |
教育支出 |
||||
的項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
加總 |
似的共同預算表財政支出撥付 |
以政府性債卷項目預算民政付款 |
一、一般來說公用估算財政局審批 |
3373.74 |
一、一般來說公眾服務于付出 |
|
|
|
二、當地政府性投資基金工程預算財政廳捐款 |
0 |
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、航空航天費用 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全管理教育支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育開支 |
|
|
|
|
|
六、生物學技術設備收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識親子旅游田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司付出 |
|
|
|
|
|
八、時代質量保障和就業率收支 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、衛生監督良好總支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節約能源環保標準性支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域街道開支 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通管理貨運收支 |
|
|
|
|
|
十四、物資堪探數據信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、業務保障業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持某些省市支出費用 |
|
|
|
|
|
十九、自然美影視資源海域氣象臺等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、公房質量保障費用支出 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
二是、油糧救災物資產出經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、地震災害預治及應急響應方法教育支出 |
|
|
|
|
|
二12、另外開支 |
|
|
|
上年效益總金額 |
3373.74 |
上年費用總計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
本年財政資金撥付結轉和余額 |
0 |
年尾財政支出撥付結轉和節余 |
|
|
|
一、基本上通用成本預算財政部門補貼款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府部性股票基金項目預算財政部門審批 |
0 |
|
|
|
|
總結 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年末通常情況公共信息項目預算民政捐款經費支出結算的時候表
工作單位:百萬元
大型項目 |
總計 |
基礎經費支出 |
大型項目支出費用 |
||||
職能總類 管理費用商品代碼 |
項目英文名稱 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
的社會安全保障和學生就業其他支出 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展院校離提前退休 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
部門行業的單位主要醫療保費保費激費經費支出 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業的單位新職業年金繳付費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
環保更健康花費 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼衛生間企業 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道辦衛生監督機購 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施衛生學提供服務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
公房保障機制結余 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房收入分配改革收支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
自動求和 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019季度尋常公共信息預算表財政廳撥付最基本經費支出部門預算表
的單位:萬是
活動 |
總金額 |
者事業費 |
公共費用 |
||
經濟能力定義 考試科目數字 |
考試科目稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資獎勵性支出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
大多底薪 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
經費津貼 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
機構事業機構差不多給養老安全交款 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳付 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
人幾乎醫疔商業險繳納 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫療衛生補助款納費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些生活有效保障付費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
公寓房個人住房公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
許多員工福利待遇微信收入支出 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
物品和提供服務撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待公務車運作維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一公路網成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品種類和提供服務教育支出 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對私人和人的補助金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個人賬戶現代農業的生產補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個體家庭關系式的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
常用裝置新購 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網絡上及軟文購進更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行用車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通配套產品添置 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列技巧品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的房產購進 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019季度平常共同成本預算財政資金撥付“三公”接待費及機關單位正常運行接待費撥出竣工決算表
行業:來萬
通常情況下公用預決算國庫補貼款“三公”金費 |
國家機關運轉 金費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待私車采購及執行費 |
公務活動接代費 |
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小計 |
公務接待使用車 采購費 |
公務活動車輛租賃 行駛費 |
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項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年以政府性基金、期貨、現貨、微盤竣工決算不需要審批教育支出竣工決算表
組織:萬是
產品 |
累計數 |
幾乎撥出 |
項目流程其他支出 |
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特點進行分類 課目簡碼 |
專業科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
0 |
0 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年基金資產負債現狀表 |
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價格機構:萬美金 |
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數量統計 |
的價值 |
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今年初數 |
年底數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、資源預估合計 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流入股權 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)不變基金 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🔜 2.專用系統(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
𒈔 這當中:(1)避免(輛) |
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ღ 平常公務接待買車 |
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🙈 執法檢查交警執法出行 |
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🍸 特殊工種專業課程科技租車 |
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🌼 許多私車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
𝓰 4.許多調整債務 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
🐷 減:顯示器攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)太久控股權項目投資 |
—— |
—— |
|
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(四)太久債卷股權投資 |
—— |
—— |
|
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(五)在建項目水利工程 |
—— |
—— |
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(六)隱約資金 |
—— |
—— |
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🎐 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其它的基金 |
—— |
—— |
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二、欠債總計 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對北京市松江區洞涇鎮居委衛生間服務于咨詢中心2019一年度純收入開支結算的時候整體具體情況闡述
天津市市松江區洞涇鎮街道辦事處環衛服務培訓中心點2019꧅年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、相對于深圳市松江區洞涇鎮社區環境衛生環境衛生服務管理學校2019年末純收入竣工決算狀態代表
本年度🍌收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關與成都市松江區洞涇鎮街道衛生監督服務管理管理中心2019財政年度結余竣工決算情況下詳細說明
當年度🌞支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、有關天津市松江區洞涇鎮小區安全提供服務重點2019季度財政性捐款純收入撥出綜合性問題代表
天津市松江區洞涇鎮街道清潔衛生功能核心2019ඣ年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、相對于天津市松江區洞涇鎮社區居委會清潔衛生服務的中心的2019年度目標常見服務性費用預算財政廳捐款付出結算的時候實際情況闡述
(一)正常公開項目預算財務補貼款其他支出結算的時候環境承載力環境
深圳市松江區洞涇鎮街道辦衛生管理安全服務核心2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)應該公用設施概算財政支出費用捐款支出費用預算結構類型具體情況
廣州市市松江區洞涇鎮居委會食品衛生服務性中2019♈年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)尋常公眾成本預算民政撥付結余預算重要前提
鄭州市松江區洞涇鎮特別干凈衛生服務的中間2019♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3🦩、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4𒉰、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5༒、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、有關廣州市松江區洞涇鎮社區網站衛生學服務性機構2019全年尋常公益性估算民政審批大多開支結算的時候現狀說
佛山市松江區洞涇鎮社區服務項目站安全服務項目中心站2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、對于東莞市松江區洞涇鎮區域安全服務于中心點2019當年度應該公共性預部門預算不需要補貼款“三公”經費預算撥出部門預算事情情況報告
傷害市松江區洞涇鎮特別衛生防疫服務重心2019年中無“三公”勞務費財政性審批收支。
八、就北京市松江區洞涇鎮街道清潔衛生服務的基地2019半年度市政府性私募基金工程預算財政廳捐款結余結算的時候狀態說明書怎么寫
北京市松江區洞涇鎮區域環保提供服務平臺2019年終無政府辦公室性股權基金預算表財政廳補貼款付出。
九、國有土地投資銷售費用財政預算審批情況說明怎么寫
🌳天津市松江區洞涇鎮街道環境衛生保障中心站2019財政性年度無國有控股投資生產經營預決算財政性補貼款花費。
十、許多根本方式方法的情況解釋
(一)機關事業單位行駛金費費用實際情況
西安市松江區洞涇鎮小區健康服務質量中2019當年度有機物關加載金費收入支出。
(二)人民政府集中采購其他支出癥狀
成都市松江區洞涇鎮街道辦事處健康服務公司2019𓆏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)車子、住房特殊化占有時候
杭州市松江區洞涇鎮居委清潔服務保障核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考評管理制度實際情況
西安市市松江區洞涇鎮社區居委會環境衛生提供工作站的2019年末費用業績考核處工院作推進條件下面的:本職能部門構建了詳細概成本財政預算業績考核操作方式:深圳市松江區洞涇鎮社群清潔食品衛生功能項目中間概成本財政預算業績考核操作方式,構建了深圳市松江區洞涇鎮社群清潔食品衛生功能項目中間的概成本財政預算業績考核操作工做機理✅;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🎉一、民政補貼款薪資收入:指公司的當季度度從本級民政團隊擁有的民政補貼款,有一半服務性費用估算民政補貼款和當地政府性新基金費用估算民政補貼款。
🦹二、衛生事業心個人凈年收入:指衛生事業心單位名稱開發專業技術的業務工作以至于輔佐工作獲取的個人凈年收入。大部分是:醫學個人凈年收入等。
💟三、生產管理創收水平:指事業上的公司的在正規專業工作話動方案基本輔助器話動方案以外落實非獨特測算生產管理話動方案擁有的創收水平。
四、的工資:指部門選取的除“財政局付款工資”、“事業上工資”、“生產經營工資”等任何的工資。
五、今年初結轉和盈余:意指當年度還達成、結轉到年初按相關聯指定持續操作的費用。
✃六、年底結轉和盈余:指年初度或已前本季度費用預算具體安排、因客觀性的條件遭受變沒有按原規劃具體實施,需超時到的時候本季度按有關系暫行規定再選擇的資金量。
💛七、大多費用付出 :指基層單位為保障機制組織機構正常人運行業務、搞定日常化辦公日常任務而發生的四項費用付出 。
ꦰ八、工程教育經費結余:指部門為成功當前的行政訴訟工作世界任務世界任務或視野快速發展工作目標,在常見教育經費結余之余遭受的每項教育經費結余。
✅九、管理教育教育支出:指參公機關單位在行業行為及輔助行為之中搞好非經濟獨立賬務處理管理行為形成的教育教育支出。
🌳十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💜十一月、政府機關加載資金投入:指行政機關機關計量單位和根據公務接待員法控制的人事機關計量單位運行一樣 公開估算財政廳審批準備的常見總經費支出中的日常化公供資金投入總經費支出。