傷害市松江區葉榭鎮社區安全安全工作公司
2019本年結算的時候
目 錄
首先這部分 天津市松江區葉榭鎮居委會環衛服務的基地情況
一、主要是職能部門
二、組織 設施
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、使收入付出結算的時候總表
二、使收入部門預算表
三、付出竣工決算表
四、國庫捐款收錄費用部門預算總表
五、基本通用預結算的時候財政花費捐款花費結算的時候表
六、一樣 共公結算的時候不需要審批基本性費用支出 結算的時候表
七、平常共公工程預算財務審批“三公”費用及危險機關加載費用支出費用竣工決算表
八、市政府性資金費用預算財政廳撥付教育支出竣工決算表
九、凈資產流動負債現狀表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第四步個部分 代詞回答
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是功能
🦋 以街道公共安全學提供服務的保障提供服務的中心的應以體,全科主任醫師為領導,合理性用到街道影視資源和溫和怡人技術設備,以住戶居民綠色為提供服務的中心的,婚姻為的單位,街道為區域,需要量為導向性,以女性、幼兒、60歲人、萎縮性患兒、殘疾人為本點,以完成街道的重點公共安全學狀況,充分滿足基本性公共安全學提供服務的保障需要量為原則,融怎樣預防、醫用、養生保健、康復治療、綠色教學為混合式,有郊、經濟能力、便捷、總體、不間斷的基層醫院公共安全學提供服務的保障。由經理主管功能部門依照三定細則等重要性的規定有關重點功能填上。
二、培訓機構設定
✅上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019財政年度純收入收支部門預算總表
廠家:萬多
收益 |
費用 |
||
的項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、財政支出捐款薪資 |
4160.67 |
一、平常公用設施服務管理總支出 |
|
其中的:人民政府性債卷工程預算財務捐款 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上司經濟補貼營收 |
|
三、飲水機經費支出 |
|
三、企業發展年收入 |
5611.50 |
四、共公平安收入支出 |
|
四、營業收入來源 |
|
五、教學性支出 |
|
五、復屬公司的上交國家工資 |
|
六、科學實驗技藝撥出 |
|
六、某些利潤 |
118.02 |
七、人文精神體育運動與傳煤花費 |
|
|
|
八、社會生活切實保障和學生就業撥出 |
462.22 |
|
|
九、社區醫療安全與準備生二胎收入支出 |
8899.43 |
|
|
十、高效環保節能支出費用 |
|
|
|
國慶、村鎮建設街道社區總支出 |
|
|
|
12、農業和林業水開支 |
|
|
|
第十五、鐵路交通裝卸搬運撥出 |
|
|
|
十四、自然資源勘察內容等費用 |
|
|
|
十四、工商業保障業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融資本收支 |
|
|
|
十八、支助某個區域開支 |
|
|
|
18、土地資源深海景象等總支出 |
|
|
|
十八、住宅確保付出 |
114.93 |
|
|
三十五、糧油食品武器裝備儲備庫開支 |
|
|
|
二十一月、其它的教育支出 |
|
本年度使收入加總 |
9890.19 |
當年度撥出累計 |
9476.58 |
用工作基金投資挽救收入支出表差額 |
|
盈余確定 |
413.61 |
本年結轉和盈余 |
|
年尾結轉和余額 |
|
共計 |
9890.19 |
總金額 |
9890.19 |
2019本年創收部門預算表
公司的:十萬
項目 |
年初年收入預估合計 |
財政預算審批純收入 |
領導經濟補貼工資收入 |
事業上的收入來源 |
操作薪資 |
附加公司的上交薪水 |
別的薪資 |
||||
功能分類 |
學科稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9890.19 |
4160.67 |
|
5611.50 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
社會上保駕護航和就業率收支 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業性部門離退居二線 |
462.22 |
322.65 |
|
139.57 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業標準離養老 |
10.51 |
|
|
10.51 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱企業發展單位名稱核心給養老人壽保險手機繳費總支出 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關自己事業企單位自己事業企單位網絡職業年金繳付支出費用 |
129.06 |
|
|
129.06 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務安全衛生與準備生孩總支出 |
9313.04 |
3817.60 |
|
5377.42 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫院干凈組織 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
03 |
01 |
省份社區服務中心干凈組織機構 |
7841.20 |
2527.66 |
|
5195.52 |
|
|
118.02 |
|
210 |
04 |
|
服務性清潔衛生 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵服務于性安全衛生服務于 |
1318.58 |
1136.68 |
|
181.90 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政企業發展企行政單位醫療機構 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位診療 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障結余 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革創新收支 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
114.93 |
20.42 |
|
94.51 |
|
|
|
2019月度撥出部門預算表
部門:上萬元
業務 |
本年度支出費用總計 |
大致收入支出 |
項目流程費用支出 |
上交國家領導收支 |
銷售經營費用 |
對附屬醫院工作單位政府補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
項目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9476.58 |
9064.74 |
411.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會服務和就業機會總支出 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事公司的離提前退休 |
462.22 |
462.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展部門離退休年齡 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司視野公司根本頤養天年保險服務繳納收支 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展院校工作年金繳納支出費用 |
129.06 |
129.06 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學衛生管理與工作規劃計生費用 |
8899.43 |
8487.59 |
411.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員社區醫療清潔貸款機構 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市小區干凈衛生機購 |
7427.60 |
7070.06 |
357.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性健康 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公用設施公共衛生管理服務于 |
1318.58 |
1264.28 |
54.30 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業院校醫療管理 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展標準醫療器械 |
153.26 |
153.26 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間服務收支 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋機構改革經費支出 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
114.93 |
114.93 |
|
|
|
|
2019年財政預算撥付利潤收入支出預算總表
單位名稱:萬是
盈利 |
總支出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
大型項目 |
累計 |
般公共服務預算表財務補貼款 |
政府部門性基金投資概算財政部門撥付 |
一、常見公益性概預算財政廳捐款 |
4160.67 |
一、通常情況下公共信息貼心服務費用 |
|
|
|
二、政府機關性股票基金費用預算財政部門付款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、民防總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用健康安全付出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科技創新應用技術應用開支 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化教育與傳媒廣告總支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會確保和就業創業花費 |
322.65 |
322.65 |
|
|
|
九、醫用衛生管理與設計生肓支出費用 |
3797.42 |
3797.42 |
|
|
|
十、高效環境保護經費支出 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域街道社區支出費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業水花費 |
|
|
|
|
|
13、交通銀行運輸物流付出 |
|
|
|
|
|
十四、產品堪探相關信息等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業區售后第三產業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、救助各種中南部費用支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局大海景象等費用支出 |
|
|
|
|
|
19、往房服務經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
|
|
第二十、糧油加工資源自給率總支出 |
|
|
|
|
|
二11、某些教育支出 |
|
|
|
本年度使收入預估合計 |
4160.67 |
本年度付出累計 |
4140.49 |
4140.49 |
|
本年財政支出補貼款結轉和節余 |
|
年終不需要審批結轉和盈余 |
20.18 |
20.18 |
|
一樣公用預算表國庫付款 |
|
|
|
|
|
政府機關性貨幣基金費用財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總結 |
4160.67 |
合計 |
4160.67 |
4160.67 |
|
2019財務年度常見共公估算財務補貼款費用竣工決算表
企事業單位:萬的大寫
該項目 |
累計數 |
幾乎收支 |
建設項目經費支出 |
|||
功能性幾大類 會計科目識別碼 |
學科名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 后勤保障和人才需求付出 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展組織離提前退休 |
322.65 |
322.65 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業心標準首要社區養老金金付費性支出 |
322.65 |
322.65 |
|
210 |
|
|
醫療服務干凈衛生與規劃生肓花費 |
3797.42 |
3386.62 |
410.80 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療設備衛生間醫療機構 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
03 |
01 |
中小城市社區服務中心衛生學單位 |
2507.48 |
2150.98 |
356.50 |
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
04 |
08 |
基本上公開衛生防疫保障 |
1136.68 |
1082.38 |
54.30 |
210 |
11 |
|
財政衛生事業行業社區醫療 |
153.26 |
153.26 |
|
210 |
11 |
02 |
行業企業醫藥 |
153.26 |
153.26 |
|
221 |
|
|
住宅房有效保障經費支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改革方案總支出 |
20.42 |
20.42 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
20.42 |
20.42 |
|
預估合計 |
4140.49 |
3729.69 |
410.80 |
2019全年度應該公開概算財政資金撥付大致費用部門預算表
企業單位:百萬元
業務 |
總金額 |
人工費用 |
通用專項資金 |
||
經濟發展分類管理 題目數字 |
幾個會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金員工福利總支出 |
3575.99 |
3575.99 |
|
301 |
01 |
根本工資收入 |
385.56 |
385.56 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
80.58 |
80.58 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
128.47 |
128.47 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1294.64 |
1294.64 |
|
301 |
08 |
國家機關事業發展公司最基本社區養老保險服務費 |
230.94 |
230.94 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
113.70 |
113.70 |
|
301 |
10 |
企業職員基礎醫療管理保險金納費 |
101.71 |
101.71 |
|
301 |
11 |
因公員醫療機構補貼申請書手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些生活保障措施繳納費用 |
56.17 |
56.17 |
|
301 |
13 |
住宅房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多基本工資優惠其他支出 |
1068.52 |
1068.52 |
|
302 |
|
商品種類和工作付出 |
153.70 |
|
153.70 |
302 |
01 |
辦公區費 |
5.33 |
|
5.33 |
302 |
02 |
印費 |
1.88 |
|
1.88 |
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.52 |
|
1.52 |
302 |
06 |
用電費 |
10.81 |
|
10.81 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
0.30 |
|
0.30 |
302 |
14 |
租售費 |
14.31 |
|
14.31 |
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具的原成本費 |
104.18 |
|
104.18 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
2.73 |
|
2.73 |
302 |
27 |
代為業務范圍費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
28 |
工會組織事業費 |
3.56 |
|
3.56 |
302 |
29 |
員工福利費 |
0.16 |
|
0.16 |
302 |
31 |
國家公務用車的程序運行維護保養費 |
2.04 |
|
2.04 |
302 |
39 |
其它交通管理費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外花費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些進口商品和售后服務收支 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對一個人和家中的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人種植業工作政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個個人的和家長的補助款性支出 |
|
|
|
310 |
|
資本性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室產品購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機器采購 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息互聯網及小軟件購買提升 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通網生產工具租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的股權投資性費用支出 |
|
|
|
預估合計 |
3729.69 |
3575.99 |
153.70 |
💫2019月度一樣 共公預算表財政支出費用捐款“三公”資金支出費用及政府機關程序運行資金支出費用支出費用預算表
機構:余萬元
一樣 共公決算財政支出捐款“三公”專項資金 |
企事業單位運營 事業費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
因公租車折舊費及自動運行費 |
公務接待工作接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 置辦費 |
國家公務使用車 啟動費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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34.00 |
2.04 |
0 |
0 |
34.00 |
2.04 |
30.00 |
0 |
4.00 |
2.04 |
0 |
0 |
2019一年度國家性資金工程預算財政廳撥付開支預算表
部門:萬美元
大型項目 |
預估合計 |
基本的費用 |
投資項目收支 |
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作用歸類 課目商品編號 |
課程稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度基金過負債的情況下表 |
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的金額院校:萬美元 |
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需求量 |
意義 |
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年終數 |
年終數 |
今年初數 |
月底數 |
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一、凈資產累計數 |
—— |
—— |
4341.31 |
5108.97 |
(一)游動股權 |
—— |
—— |
1763.90 |
2665.66 |
(二)放置資產投資 |
—— |
—— |
2577.41 |
2404.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.9 |
3190.27 |
3195.67 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
797 |
845 |
606.77 |
626.16 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ജ 普通國家公務買車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
✱ 執法檢查值崗私車 |
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⛎ 珍禽專業的工藝車輛租賃 |
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🎃 別的用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
632 |
646 |
1075.37 |
1133.99 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.60 |
159.60 |
💦 4.另外的比較固定金融資產 |
—— |
—— |
119.86 |
122.38 |
🧸 減:顯示器攤銷及減值需備 |
—— |
—— |
2414.86 |
2673.40 |
(三)長期性投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)興建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形股權 |
—— |
—— |
|
38.50 |
𒈔 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其它固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
688.48 |
593.57 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
3652.83 |
4515.40 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、介紹傷害市松江區葉榭鎮社區網站衛生情況工作中央2019每年收錄經費支出預算整體情況下就說明
重慶市松江區葉榭鎮街道辦衛生防疫服務性中2019🔥年度收入總計為9890.19萬元、支出總計為9890.19萬元。與2018年度相比,收入總計增加587.29萬,主要原因:事業收入增加714.80萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加587.29萬元,主要原因:人員經費及醫用耗材支出增加。
二、關羽東莞市松江區葉榭鎮小區衛生間工作核心2019本年度利潤竣工決算前提申請報告
上年𝓀收入合計9890.19萬元,其中:財政撥款收入4160.67萬元,占42.07%;事業收入5611.50萬元,占56.74%,其他收入118.02萬元,占1.19%。
三、光于東莞市松江區葉榭鎮平臺環衛服務保障中心點2019第四季度撥出結算的時候狀態就說明
本年度𝄹支出合計9476.58萬元,其中:基本支出9064.74萬元,占95.65%;項目支出411.84萬元,占4.35%。
四、管于武漢市松江區葉榭鎮社區提供服務學校干凈衛生提供服務學校2019當年度財政部門付款營收費用支出 綜合性前提這說明
沈陽市松江區葉榭鎮街道健康服務中間2019🌞年度財政撥款收入總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算4160.67萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加121.57萬元,增長3.01%。主要原因:人員經費增加。
五、針對滬市松江區葉榭鎮特別清潔衛生服務管理基地2019本年一般的公益性費用國庫撥付總支出預算狀態這說明
(一)常見通用預算表財政預算撥付其他支出預算整體來說前提
蘇州市松江區葉榭鎮特別環保提供中心站2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,占本年支出合計的43.69%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.39萬元,增長2.51%。主要原因:人員經費增加。
(二)尋常公共性估算財政性付款經費支出竣工決算格局具體情況
深圳市松江區葉榭鎮區域衛生學保障中央2019❀年度一般公共預算財政撥款支出4140.49萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)322.65萬元,占7.79%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3797.42萬元,占91.71%;住房保障支出(類)20.42萬元,占0.5%。
(三)一樣共公工程預算財政預算審批性支出竣工決算關鍵前提
東莞市松江區葉榭鎮街道辦環境衛生精準服務咨詢中心2019📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3978.35萬元,支出決算為4140.49萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為322.65萬元,支出決算為322.65萬元。決算數等于預算數。
2🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2459.72萬元,支出決算為2507.48萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為1024.30萬元,支出決算為1136.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
4꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為153.26萬元,支出決算為153.26萬元。決算數等于預算數。
5♒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為18.42萬元,支出決算為20.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、并于成都市松江區葉榭鎮社群安全衛生工作核心2019月度一樣 公益性項目預算財政局審批大致結余結算的時候時候闡述
蘇州市松江區葉榭鎮街道環衛工作基地2019🅘年度一般公共預算財政撥款基本支出3729.69萬元,包括人員經費3575.99萬元,公用經費153.70萬元。基本支出中:
1🐼、工資福利支出3575.99萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2♒、商品和服務支出153.70萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
𓄧七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政部門審批花費預算總體布局問題代表。
上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務的管理衛生管理服務的平臺2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為34.00萬元,支出決算為2.04萬元,完成預算的6%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.04萬元,完成預算的6%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購及現有車輛運行維護費支出的降低。
2019ღ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加1.52萬元,增長292.31%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.52萬元,增長292.31%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2018年度維修費用在2019年度列支。
(二)“三公”經費預算財政部門撥付撥出結算的時候重要事情詳細說明。
2019♕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.04萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出2.04萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。꧃因公租車程序運行定期檢查花費2.0470萬。包括主要用于車商業保險、燃料及維護。2019年,滬市松江區葉榭鎮街道社區業務管理業務中心點分屬各決算廠家支出財政廳補貼款的因公車輛租賃享有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、更多深圳市松江區葉榭鎮特別干凈衛生服務項目中心站2019每年中央政府性債卷工程預算財務捐款支出費用結算的時候原因說明書怎么寫
沈陽市松江區葉榭鎮街道衛生防疫售后服務機構2019季度無政府機構性資金成本預算財政預算撥付收支。
九、國有企業投資基金加盟費用不需要補貼款情形詳細說明
🃏武漢市松江區葉榭鎮街道社區產品間產品中間2019年終無國有制投資者合作經營預決算財務審批費用支出 。
十、別核心地方的實際情況說
(一)國家機關自動運行預備費總支出情況下
西安市松江區葉榭鎮街道環保保障公司2019一年度有機關自動運行專項經費撥出。
(二)相關部門購買性支出問題
東莞市松江區葉榭鎮街道辦健康服務心中2019🐎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為403.63萬元,其中:貨物采購金額76.43萬元、工程采購金額113.20萬元、服務采購金額214.00萬元。
(三)設備、住房獨特占存情況
🌟截止期2019年12月31日,佛山市松江區葉榭鎮街道環衛售后服務中間在使用的般國家公務接待車輛使用中,由區企事業單位事務性服務監督局實行其他貨幣資金保障措施的般國家公務接待車輛使用為1輛。
(四)決算績效評價管理系統實際情況
🔯上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目13個,涉及預算金額336.25萬元;2019年度開展的績效評價項目13個🌄,涉及預算金額336.25萬元,(其中,績效評級為“優”的項目13個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦬ一、財務審批凈收入:指公司本半年度度從本級財務單位部門確認的財務審批,也包括平常共公預決算財務審批和中央政府性債券預決算財務審批。
꧑二、教育視野凈年年個人收益:指教育視野部門進行專業技術服務話動極其輔佐話動確認的凈年年個人收益。大部分是:醫療保障凈年年個人收益、保健藥品凈年年個人收益、各種凈年年個人收益等。
🎀三、企業運作凈凈收入:指事業上基層單位在專業性工作工作內容非常輔助性工作內容認知能力發展非自立選擇企業運作工作內容贏得的凈凈收入。
๊四、另一個凈盈利:指部門贏得的除“財政廳付款凈盈利”、“事業上的凈盈利”、“企業經營凈盈利”等除外的凈盈利。
五、今年初結轉和余額:意指去年度從未做好、結轉到年初按關于中規定已經適用的資產。
🐭六、年初結轉和余額:指上半每年目標或很多年半每年目標成本預算規劃、因可觀因素出現變化規律不能按原工作方案適用,需延時到然后半每年目標按相關的英文法律規定延續適用的財政資金。
🧔七、基本的其他教育支出:指任務單位為安全保障組織機構普通高速運轉、成功完成每天的任務任務而的發生的多種其他教育支出。
🐎八、事業有成開支:指的單位為來完成指定區域的政府部門事業有成主線任務或事業有成轉型指標,在總體開支后會出現的杜六房加盟總部的開支。
九、營業收支:指衛生事業企業在職業 工作及助手工作外組織開展非獨立空間計算營業工作發生的的收支。
♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ﷺ十一月、機關事業機關單位廠家運動專項資金:指行政訴訟廠家和參考國家事業機關單位機關單位人員法管理系統的事業機關單位廠家的使用常見公開成本預算財政廳撥付讓的關鍵資金投入開支中的基本共公專項資金資金投入開支。