滬市松江區為鄉村經濟條件營業處理建議站
2019本年度部門預算
目 錄
一組成部分 蘇州市松江區農材城市發展加盟工作指引站概述
一、首要功能
二、機購使用
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算表
一、收入來源性支出部門預算總表
二、收入來源竣工決算表
三、收入支出結算的時候表
四、財政預算審批工資撥出預算總表
五、一樣公用設施估算財務補貼款總支出竣工決算表
六、般公益性預算表財政經費支出撥付基本的經費支出部門預算表
七、大部分公用預竣工決算財政花費捐款“三公”預備費及工商登記操作預備費花費竣工決算表
八、以政府性母基金成本預算財政性支出審批性支出竣工決算表
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算情況說明
最后局部 代詞解說
第一部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站概況
一、最主要職責范圍
🃏上海市松江區農村經濟經營管理指導站,屬副處級全民事業單位,成立于1989年,2005年起承擔松江區人民政府增加農民收入辦公室的日常工作,增掛松江區農業貸款信用擔保中心牌子。現有職工22人,專業技術人員15人,其中:高級職稱2人,中級職稱7人。負責全區農村土地承包管理、農村集體“三資”管理、農經統計等工作。 |
一、主耍崗位工作職責 |
(一)貫徹實施實施國家、滬市及本區為鄉村經濟條件加盟處理工學作戰略目標、相關政策和規律、政策法規。 |
ℱ(二)抓好農村生活生活農田轉包方案,建議農村生活生活農田轉包和延包合約簽協議、變化、存盤和監控功能觀察事情,對轉包合約爭議實現調整和仲載。 |
🐬(三)前提條件有關法規標準條律,對農村房子房子全面本金、股權、影視資源監督方法方法,指導意見盈利管理制度制度、管理制度制度制度發展、國家標準方法等農村房子房子全面股權方法事情。 |
💞(四)命令全都條件企業加入建立完善財務專業人員方法輔導機制對應輔導機制,輔導、體檢財務財會成本計算渠道、財務財會專業人員的學習方法輔導機制事情。 |
二、設備制定
1、貸款機構引領
ꦕ姓 名 職 務 分工
ܫ朱華平 站長、書記 主持站內全面工作
ಌ陳菊英 副站長 負責工會工作,分管農村資產管理科、農村經營統計科
𓂃姚文烽 副站長 分管農村土地管理科、農村信息管理科
2、醫務科設定
🦹科 室 科 長
❀辦公室 袁君(負責人)
農村資產管理科 陳黎英
農業經營統計科 朱佳薇
農村土地管理科 謝玉娟
農村信息管理科 姚文烽
第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019ꦕ年度決算表 2018年中薪資收入費用支出 竣工決算總表
政府部門:萬塊
使收入 |
付出 | ||
創業項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、不需要補貼款薪資 |
872.06 |
一、般公共信息提供服務撥出 |
|
但其中:政府部性理財產品費用預算財政廳審批 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
二、上一級補貼金薪水 |
|
三、航空航天總支出 |
|
三、事業性個人收入 |
|
四、公益性安全的總支出 |
|
四、管理純收入 |
|
五、育兒教育費用 |
35 |
五、所屬組織繳納凈收入 |
|
六、數學技術性費用 |
|
六、另外工資 |
|
七、文化課體育競技與新傳媒費用支出 |
|
|
|
八、時代擔保和就業前景費用支出 |
88.82 |
|
|
九、清潔的健康經費支出 |
32.77 |
|
|
十、節約的環保其他支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮區域費用支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
684.77 |
|
|
第十五、公路交通公路運輸費用 |
|
|
|
十四、網絡資源勘測問題等花費 |
|
|
|
15場、商家產品業等支出費用 |
|
|
|
第十六、金融科技開支 |
|
|
|
十八、捐助其他區域費用支出 |
|
|
|
十七、國土資源海洋能氣象學等經費支出 |
|
|
|
第十九、公寓房保險收支 |
26.68 |
|
|
2、糧油加工應急物資儲備量性支出 |
|
|
|
二11、各種撥出 |
|
當年度納入累計數 |
872.06 |
本年度性支出預估合計 |
843.90 |
用工作股票基金掩蓋結余差額 |
|
余額分配原則 |
|
期初結轉和余額 |
|
年尾結轉和余額 |
4.02 |
合計 |
872.06 |
累計 |
872.06 |
2019年末年收入預算表
公司的:萬多
工程項目 |
上年納入累計 |
財務補貼款創收 |
上一級補帖凈收入 |
創業薪水 |
運作工資收入 |
復屬標準上交國家盈利 |
另一營收 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
872.06 |
872.06 |
|
|
|
|
| |
205 |
|
|
幼教經費支出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
|
進修生及技術培訓 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
培訓課程撥出 |
35 |
35 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會上保障措施和就業創業教育支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政部門事業單位名稱離退居二線 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業發展行業離退休工資 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
院校企業院校最基本養老服務人身險激費經費支出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政基層單位事業基層單位專職年金付款結余 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫更健康結余 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政訴訟衛生事業企事業編制醫學 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業行業行業醫遼 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水收入支出 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
草業 |
688.80 |
688.80 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野運營 |
485.58 |
485.58 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
數據統計探測和的數據服務的 |
203.21 |
203.21 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房服務保障經費支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅房改善收支 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
|
2019年末撥出部門預算表
機關單位:余萬元
新項目 |
上年開支預估合計 |
基本性開支 |
大型項目支出費用 |
上交國家上司經費支出 |
操作花費 |
對附屬醫院院校政府補貼支出費用 | ||||
功能分類 |
專業科目名字大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
|
|
| |
205 |
|
|
學前教育總支出 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
|
規陪及訓練 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
205 |
08 |
03 |
訓練開支 |
35 |
|
35 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會的擔保和求業教育支出 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業上標準離退體 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
企事業計量單位離退休年齡 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府部門創業的單位基本性給養老商業險付費結余 |
60.47 |
60.47 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機構自己事業企業職業年金手機繳費結余 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全鍵康總支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關教育單位名稱治療 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
企業企業單位診療 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水撥出 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業運動 |
481.56 |
481.56 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
核算探測人和人之間圖片信息貼心服務 |
203.21 |
|
203.21 |
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房維護經費支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房改制總支出 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
|
2019月度不需要審批工資結余部門預算總表
院校:余萬元
凈收入 |
費用 | ||||
產品 |
結算的時候數 |
工程 |
加總 |
基本公益性項目預算財政性付款 |
政府辦公室性貨幣基金決算財政局補貼款 |
一、尋常公用設施概算財政廳補貼款 |
872.06 |
一、似的業務性業務收入支出 |
|
|
|
二、縣政府性基金投資工程預算財政支出補貼款 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全保障費用 |
|
|
|
|
|
五、的教育花費 |
35 |
35 |
|
|
|
六、合理技木花費 |
|
|
|
|
|
七、文化知識運動與傳煤費用 |
|
|
|
|
|
八、社會上擔保和專業教育花費 |
88.82 |
88.82 |
|
|
|
九、公共衛生健康保健總支出 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
十、低能耗生態環保撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村特別經費支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
684.77 |
684.77 |
|
|
|
十四、公共城市交通業撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘信息查詢等付出 |
|
|
|
|
|
15場、金融業提供服務業大頭等其他支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業收支 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持其它的位置性支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地海域形象等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間安全保障收支 |
26.68 |
26.68 |
|
|
|
2、糧油食品工程材料貯備其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、同一開支 |
|
|
|
年初薪水預估合計 |
872.06 |
當年度結余加總 |
|
868.04 |
|
本年國庫撥付結轉和節余 |
|
半年度財政資金補貼款結轉和節余 |
4.02 |
4.02 |
|
普通共公預決算財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
國家性股票基金概算民政付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
872.06 |
總額 |
872.06 |
872.06 |
|
2019本年普通公共信息概算不需要撥付撥出預算表
組織:來萬
樓盤 |
累計 |
通常收支 |
品牌結余 | ||||
系統區分 管理費用簡碼 |
考試科目名稱大全 | ||||||
類 |
款 |
項 | |||||
205 |
|
|
基礎教育總支出 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
|
規陪及教育培訓 |
35 |
|
35 |
|
205 |
08 |
03 |
指導經費支出 |
35 |
|
35 |
|
208 |
|
|
社會發展基本保障和就業前景費用 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上公司離退休年齡 |
88.82 |
88.82 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離退休之 |
0.81 |
0.81 |
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業院校院校根本給養老穩妥付費總支出 |
60.47 |
60.47 |
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事企業單位行業年金交費性支出 |
27.54 |
27.54 |
|
|
210 |
|
|
營養營養花費 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
|
行政部門衛生事業公司的醫院 |
32.77 |
32.77 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業診療 |
32.77 |
32.77 |
|
|
213 |
|
|
農林業水支出費用 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
|
農牧業 |
684.77 |
481.56 |
203.21 |
|
213 |
01 |
04 |
人事行駛 |
481.56 |
481.56 |
|
|
213 |
01 |
11 |
測算監測技術與短信提供服務 |
203.21 |
|
203.21 | |
221 |
|
|
住宅保護支出費用 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
|
租賃房機構改革經費支出 |
26.68 |
26.68 |
| |
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
26.68 |
26.68 |
| |
累計數 |
868.04 |
629.83 |
238.21 |
2019年中通常情況共同費用預算民政審批大體教育支出部門預算表
企業單位:萬多
創業項目 |
累計數 |
人工資金 |
通用接待費 | ||
成本各類 題目打碼 |
科目必分類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
年薪有福利開支 |
600.19 |
600.19 |
|
301 |
01 |
基本性工薪 |
98.31 |
98.31 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
35.08 |
35.08 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
04 |
其它的社會上有效保障付款 |
10.18 |
10.18 |
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
07 |
績效評價月工資 |
287.73 |
287.83 |
|
301 |
08 |
政府機關事業企事業編制首要頤養保險金手機繳費 |
60.47 |
60.47 |
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
27.53 |
27.53 |
|
301 |
10 |
退休職工基本性診療人壽保險納費 |
32.77 |
32.77 |
|
301 |
11 |
公房公積金貸款 |
26.68 |
26.68 |
|
301 |
99 |
某個基本工資最新福利付出 |
|
|
|
302 |
|
商品信息和服務管理結余 |
26.89 |
|
26.89 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
3.32 |
|
3.32 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.25 |
|
0.25 |
302 |
06 |
電費繳費 |
3.64 |
|
3.64 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.68 |
|
0.68 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.97 |
|
1.97 |
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
1.68 |
|
1.68 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.41 |
|
0.41 |
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
27 |
信賴渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
5.91 |
|
5.91 |
302 |
29 |
春節福利費 |
3.09 |
|
3.09 |
302 |
31 |
公務接待專車工作維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通網管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶材料費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外淘寶寶貝和產品支出費用 |
5.73 |
|
5.73 |
303 |
|
對小編和的家庭的補貼費 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
0.81 |
0.81 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
11 |
房產社保公積金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼費 |
|
|
|
303 |
13 |
挑選心儀的房子津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個人賬戶和婚姻的經濟補貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
一些資本性支出費用 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
02 |
接待室機械設備置辦 |
1.94 |
|
1.94 |
310 |
03 |
專用工具設配購買 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息線上及系統軟件購置費更新軟件 |
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310 |
13 |
因公租車租賃費 |
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310 |
19 |
許多出行出行方式添置 |
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310 |
99 |
另外資金性經費支出 |
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累計數 |
629.83 |
601 |
28.83 |
2019季度一樣 公開成本預算財政預算補貼款“三公”資金開支及政府機關運動資金開支開支竣工決算表
組織:萬美金
一般的公用設施項目預算財政廳審批“三公”資金投入 |
危險機關電腦運行 費用部門預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛使用租賃費及運作費 |
公務接代接代費 | |||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購入費 |
公務接待私車 程序運行費 | ||||||||||
決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
決算0數 |
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1 |
0 |
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1 |
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2019第四季度部門性母基金預部門預算財政部門審批教育支出部門預算表
機構:萬塊
建設項目 |
合計數 |
基礎開支 |
項目流程其他支出 | |||
效果種類 課程商品編碼 |
科目必名字 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
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另一總支出 |
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229 |
08 |
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時時彩票發行人推廣企業銷售費布置的費用支出 |
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229 |
08 |
04 |
春節福利時時彩銷售員設備的業務員費費用支出 |
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… |
… |
… |
… |
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總計 |
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注:上海市松江區農村經濟經營管理指導站2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末股本債務問題表 | ||||
的金額單位名稱:十萬 | ||||
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總數 |
幣值 | ||
年末數 |
年底數 |
年末數 |
歲末數 | |
一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
137.82 |
85.33 |
(一)流入資金 |
—— |
—— |
52.58 |
37.81 |
(二)確定財力 |
—— |
—— |
66.14 |
66.35 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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58.46 |
56.67 |
(1)車輛 |
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🌠 一樣 國家公務出行 |
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💟 稽查值勤私車 |
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✤ 勞動防護專業性科技小二租車 |
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𒊎 另一使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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🅰 4.同一穩定基金 |
—— |
—— |
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ﷺ 減:總計攤銷及減值打算 |
—— |
—— |
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(三)短期資金 |
—— |
—— |
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(四)搭建工程建設 |
—— |
—— |
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(五)無形中金融資產 |
—— |
—— |
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꧂ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(六)其余資金 |
—— |
—— |
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二、外債自動求和 |
—— |
—— |
33.46 |
42.27 |
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
63.79 |
106.44 |
第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年結算的時候情況說明
一、有關于鄭州市松江區農民經濟實惠經驗維護建議站2019本年收入水平總支出預算環境承載力具體情況就說明
杭州市市松江區村里經濟能力操作標準化管理命令站2019ꦬ年度收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
二、相對于天津市松江區農村社區經濟增長操作經營的指導站2019全年度使收入預算現象代表
年初收入合計872.06萬元,其中:財政撥款收入872.06萬元,占100%。
三、更多重慶市松江區村口市場經濟生產經營工作免費指導站2019年終收支結算的時候事情表示
上年🐠支出合計868.04萬元,其中:基本支出629.83萬元,占72.55%;項目支出238.21萬元,占2745%。
四、有關昆明市松江區鄉村金錢銷售維護制定方案站2019每年財政部門補貼款效益撥出基本現狀介紹
天津市市松江區東北農村社會經濟運作方法指引站2019ꦯ年度財政撥款收支收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
五、介紹傷害市松江區村里生活生產管理制度監督站2019當年度基本上公共信息結算的時候財政資金捐款性支出結算的時候問題說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體9況
蘇州市松江區農村生活經濟能力營運標準化管理評價表站2018ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.14萬元。主要原因:預算資金調增。
(二)般公眾成本預算財政收支付款收支部門預算成分具體情況
佛山市松江區山東農村資金開維護建議站2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)868.04萬元,占100%.
(三)大部分公開預預算財政局付款性支出預算實際上前提
傷害市松江區村里經濟實惠銷售管理工作評價表站2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為631.91萬元,支出決算為868.04萬元,完成年初預算的137.36%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為23.62萬元,支出決算為27.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2𝔉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為59.06萬元,支出決算為60.47萬元,決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
3🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為28.05萬元,支出決算為32.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
4ꦯ、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為379.18萬元,支出決算為481.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是調增人員經費。
5🅷、農業林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為116.37萬元,支出決算為238.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度項目調增。
6ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為20.67萬元,支出決算為26.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、關于幼兒園武漢市松江區東北農村生活自主經營安全管理輔導站2019當年度平常公共信息預算表財政局補貼款基礎經費支出竣工決算實際情況這說明
天津市松江區東北農村國家經濟操作方法指引站2019🎉年度一般公共預算財政撥款基本支出629萬元,包括人員經費601萬元,公用經費28.83萬元。基本支出中:
1🐎、工資福利支出600.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🌊、商品和服務支出26.89萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助0.81萬元,用于退休費。
4、其他資本性支出1.94萬元,主要用于購買辦公設備。
七、對武漢市松江區浙江農村城市發展操作標準化管理輔導站2019當年度普遍共公費用預算財務審批“三公”資金費用結算的時候情形反映
(一)“三公”事業費財務付款費用支出 結算的時候總體設計環境反映。
沈陽市松江區東北農村成本營運維護監督站2018𓃲年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019沒有公務接待。
2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增加0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%,本年沒有安排接待。
(二)“三公”費用財政部門捐款收支部門預算具體實施情況發生闡明。
2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷東西包涵:
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
公務接待私車工作維護費用0萬塊。
2019年,滬市松江區為鄉村第三產業工作工作免費指導站財政部門審批的國家公務出行享有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、管于武漢市松江區農民國家經濟加盟安全管理指導性站2019年中部門性新基金部門預算財政性支出撥付性支出部門預算情況代表
滬市松江區農村建房生活生意操作輔導站2019本年無相關部門性貨幣基金費用預算財政預算審批花費。
九、國有控股資本加盟概算財務補貼款癥狀說明書怎么寫
蘇州市松江區農民生活銷售經營指導性站2019年終無國有土地投資基金營運費用財政廳捐款付出。
十、許多決定性須知的事情表示
(一)國家機關運轉專項資金花費前提
天津市市松江區農村建房經濟能力生產方法專業指導站2019年終硅化物關執行資金其他支出。
(二)鎮集中采購員撥出情形
昆明市松江區農村地區成本營運控制具體指導站2019♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3.12萬元,其中:貨物采購金額3.12萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車輛、房子特出占用量情況發生
1.小轎車
截止日2019年12月31日,重慶市松江區鄉下經濟增長開管理制度專業指導站公有配送車輛0輛,這當中,一樣公務活動使用車0輛、一半行政執法值崗出行用車0輛、重型工程專業技術崗位工藝車輛租賃1輛、其他私家車0輛。基層單位意義50萬這些通用的產品0臺(套),標準幣值100萬多上文專門用產品0臺(套)。
2.房子
本基層單位無房產唯一性負載現狀詳細說明。
(四)概算效績管理方法狀況
天津市松江區山東農村產業發展社會銷售安全管理免費指導站2019💟年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:本單位未建立制度。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🔜一、民政性審批凈收入:指科室年初度從本級民政性科室獲得的民政性審批,收錄常見公用預決算民政性審批和市政府性基金投資預決算民政性審批。
二、企業發展薪資:指企業發展機關單位開展調研的專業業務量工作名詞解釋引導工作贏得的薪資。
🅺三、自主營業使使收入:指企業發展組織在行業工作營銷項目下列不屬于協助營銷項目模版發展非獨力成本核算自主營業營銷項目完成的使使收入。
♉四、另一收益:指企事業上的單位確認的除“財政支出審批收益”、“事業上的收益”、“企業經營收益”等范圍內的收益。
五、年終結轉和余額:就是指上一年度還未提交、結轉到上年按有關的信息要求仍在運行的金額。
ꦦ六、半全年結轉和節余:指年初度或之前全年概算合理安排、因客觀事實環境情況改變沒有按原設計施實,需廷遲到未來全年按關與約定堅持運行的專項資金。
🧜七、大多花費費用:指政府部門為切實保障醫療機構順利持續運行、完工日常性工作的每日任務而會發生的每項花費費用。
♈八、內容總撥出:指機關單位為順利完成某些的行政訴訟崗位世界任務或自己事業發展制定目標,在根本總撥出認知能力發生的相關總撥出。
🧜九、生產生意費用結余 :指事業上的機關單位在行業營銷活動形式組織及輔助性營銷活動形式組織囿于開展業務非自己結轉生產生意營銷活動形式組織引發的費用結余 。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂五一、行政性機關工作預備費:指行政性企事業性的單位和參照物因公員法管理方法的事業性企事業性的單位的使用基本的上服務性國庫預算國庫撥付布置的基本的花費中的日常性公用設施預備費花費。