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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 發布消息時間:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區農業機械設備管理制度所

2019第四季度竣工決算

 


目  錄

 

首位一些 濟南市松江區農業機械設備標準化管理處簡介

一、主要權責

二、系統使用

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、凈收入撥出預算總表

二、營收竣工決算表

三、撥出部門預算表

四、財政性捐款年收入其他支出預算總表

五、大部分公共信息概預算國庫撥付收入支出結算的時候表

六、大部分共同概預算財政廳付款最基本撥出部門預算表

七、普遍公共服務概預算財政廳審批“三公”勞務費及國家機關操作勞務費開支部門預算表

八、國家性私募基金概預算財政部門補貼款開支預算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第四個的部分 詞說明

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、核心職權

🔥北京市松江區農業機械設備經營系統所重要銷售業務包含:提高農業機械設備工程專業合伙社貼心服務規劃,安全有序推行 “大機互肋化” 的農業機械設備使用和貼心服務規章制度;添加制定新的業內性的事情交費評價表要求,(而且農業機械設備貼心服務內容有不少延展和全新升級的添加),各種汽柴油成本低的迅速飛漲、輔助性工基本工資飛漲等,為國家方案津貼出示原則可以參考意義,以擔保農業機械設備手工資確保安全有序,確保農業機械設備小隊不穩;進一個步驟增大農業機械設備的性能;進一個步驟做到位新農業機械設備和新加工工藝的培訓學習事情;進一步優化一項經營系統和貼心服務規章制度,增進農業機械設備事情的安全有序安全有序推行。

二、系統安裝

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019年度目標預算表

2019本年個人收入費用支出 竣工決算總表

行業:萬美元

純收入

其他支出

活動

部門預算數

項目

預算數

一、般公共服務預決算財政部門補貼款純收入

2820.52

一、基本公用設施服務質量撥出

 

二、區政府性理財產品概算財政資金補貼款營收

 

二、外交活動撥出

 

三、上家補貼金工資

 

三、國防教育教育支出

 

四、創業收錄

 

四、公共信息安全可靠付出

 

五、合作經營工資

 

五、幼兒教育收入支出

 

六、復屬的單位上交國家納入

 

六、完美技術經費支出

 

七、另一個薪水

25.08

七、特色文化體育文化與傳媒廣告性支出

 

 

 

八、發展確保和就業前景總支出

55.75

 

 

九、衛生學正常付出

18.98

 

 

十、節能生態環保生態環保費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌特別經費支出

 

 

 

12、農林業水支出費用

2754.31

 

 

第十三、交行裝卸搬運支出費用

 

 

 

十四、影視資源勘測信息查詢等收支

 

 

 

二十、業務售后流通業等支出費用

 

 

 

16、金融經濟結余

 

 

 

十六、扶持另外的東南部經費支出

 

 

 

十七、肯定信息深海天氣等收支

 

 

 

十八、房產保障措施教育支出

14.08

 

 

三十五、糧油加工救災物資存儲費用支出

 

 

 

二十一國慶、各種收入支出

 

當年度個人收入累計數

2845.60

年初其他支出總計

2843.12

用事業單位股權基金化解結余差額

 

盈余計算

 

月初結轉和盈余

 

半年度結轉和盈余

2.48

合計

2845.60

總共

2845.60


2019當年度薪資結算的時候表

廠家:萬美金

活動

年初薪資收入合計數

財政廳審批凈收入

上家津貼利潤

視野收益

加盟盈利

復屬公司的上交納入

某個使收入

功能分類
科目編碼

項目標題

總計

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

社會上保障措施和自主創業付出

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政部門事業的單位離退居二線

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  工作公司離提前退休

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  行政計量單位企業計量單位基本上醫療穩定穩定激費費用★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  政府機關自己事業工作單位職業化年金網上繳費開支★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

安全衛生營養健康收入支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政管理參公工作單位醫療管理★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  教育事業標準醫療器械★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業水收入支出

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農林業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  工作運作

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  科技產業導出與營銷服務管理

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  農耕生產方式支持軟件救濟款

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

自建房確保花費

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

往房改革方案性支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  個人住房個人公積金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019本年度性支出預算表

標準:億元

頂目

當年度開支總計

總體支出費用

大型項目經費支出

繳納上級部門經費支出

銷售撥出

對附帶組織補貼結余

功能分類
科目編碼

科目必名號

總計

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

社會的有效保障和擇業支出費用

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政事務企業單位名稱離養老

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  自己事業行業離養老金

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  行政機關人事企業單位一般關于養老地產養老人身險付費總支出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  危險機關工作企業單位專職年金激費收入支出★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

公共衛生健康生活性支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政事務教育事業基層單位醫療設備★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  教育事業標準醫療設備★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農業和林業水撥出

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

畜牧業

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  事業發展開機運行

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技創新轉變成與品牌宣傳貼心服務

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  草業出產可以補助費

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障開支

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

房屋改草性支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  房產北京公積金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019月度不需要付款薪資性支出結算的時候總表

廠家:萬塊

薪水

收支

品牌

結算的時候數

產品

預估合計

普通公用估算不需要審批

政府部門性股票基金概算財政性捐款

一、通常公開工程預算民政審批

2820.52 

一、一半共公服務保障性支出

 

 

 

二、中央政府性投資基金決算財政性付款

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事支出費用

 

 

 

 

 

四、公用防護經費支出

 

 

 

 

 

五、培育收支

 

 

 

 

 

六、小學科學水平教育支出

 

 

 

 

 

七、和文化教育與文化傳媒付出

 

 

 

 

 

八、社會中服務保障和就業形勢經費支出

 

55.75

 

 

 

九、食品衛生健康保健收入支出

 

18.98

 

 

 

十、節能公司健康花費

 

 

 

 

 

國慶、村鎮建設社區網站結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 2729.23

 

 

 

第十五、公路網及運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察信息內容等教育支出

 

 

 

 

 

第十五、商用提供服務企業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融教育支出

 

 

 

 

 

十六、救助別的東北部總支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋能天氣等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、住宅后勤保障性支出

 

14.08

 

 

 

2、調味品資源保障收入支出

 

 

 

 

 

二五一、另外的總支出

 

 

 

上年純收入合計數

2820.52 

本年度總支出自動求和

 

2818.04

 

期初財政部門捐款結轉和盈余

 

年底財政部門付款結轉和盈余

 

2.48

 

      普通公眾預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

🐠      地方政府性股權基金費用預算不需要補貼款

 

 

 

 

 

共計

2820.52 

總共

 

2820.52

 

 


2019月度常見公用設施預算表財政預算補貼款經費支出結算的時候表

廠家:萬元左右

好項目

總計

基本上教育支出

建設項目撥出

用途分為

會計科目標識號

專業科目名字

208

 

 

市場有效保障和就業形勢收支

55.75

55.75

0.00

208

05

 

行政部門創業政府部門離養老

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  事業發展政府部門離退居二線

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  企事業機構機構事業機構機構大多給養老穩定繳納費用費用支出 ★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  國家機關事業發展廠家新職業年金繳納費用開支★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

衛生間安全健康教育支出

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政管理視野標準醫療服務★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  行業企業醫療設備★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農林業水撥出

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

林業

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  事業心程序運行

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  科技發展變為與推薦服務性

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  占農業的大部分研發支撐補貼款

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

往房保護支出費用

14.08

14.08

0.00

221

02

 

租賃房體制改革開支

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  商品房個人公積金

14.08 

14.08

0.00

加總

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019財務年度大部分公眾估算財務審批核心費用預算表

  院校:余萬元

項目

預估合計

專業人員事業費

共用勞務費

經濟性分類別

課程和科目編寫代碼

課程和科目明稱

301

 

年薪特權結余

343.61

343.61

 

301

01

  大致底薪

46.92

46.92

 

301

02

  經費補貼政策

42.29

42.29

 

301

03

  獎金稅

0.00

0.00

 

301

04

  另外的發展服務保障繳納費用

18.98

18.98

 

301

06

  飯食經濟補貼費

13.02

13.02

 

301

07

  工作績效很大打工族薪資

168.56

168.56

 

301

08

工商登記教育事業院校基本性社區養老穩妥手機繳費

37.42

37.42

 

301

09

新職業年金手機繳費

15.99

15.99

 

301

99

  的年薪有福利花費

0.00

0.00

 

302

 

淘寶產品和服務質量結余

182.03

 

182.03

302

01

  商務辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  彩印費

0.00

 

0.00

302

03

  詢問費

0.00

 

0.00

302

04

  登記手續期

0.00

 

0.00

302

05

  水電費

0.12

 

0.12

302

06

  水電費

1.92

 

1.92

302

07

  郵電局費

0.07

 

0.07

302

08

  冬季取暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業工作管理工作承包費

0.00

 

0.00

302

11

  出差費

2.51

 

2.51

302

12

  因公回國(境)價格

0.00

 

0.00

302

13

  維修部(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  經濟費

0.00

 

0.00

302

15

  年會費

0.21

 

0.21

302

16

  陪訓費

0.79

 

0.79

302

17

  因公到訪費

0.18

 

0.18

302

18

  轉用原料費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝折舊費費

0.00

 

0.00

302

25

  專門燃料油費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務工費

158.46

 

158.46

302

27

  委托代理業務部費

0.00

 

0.00

302

28

  公會勞務費

3.73

 

3.73

302

29

  有福利費

3.35

 

3.35

302

31

  公務活動小二租車正常運作維護費

1.77

 

1.77

302

39

  另一鐵路交通收費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及擴展服務費

0.00

 

0.00

302

99

  某個淘寶商品和服務管理性支出

6.47

 

6.47

303

 

對本人和家居的經濟補貼

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  退休之費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  生活的補貼申請書

0.00

0.00

 

303

07

  醫療衛生費

0.00

0.00

 

303

08

  資助金

0.00

0.00

 

303

09

  實物獎勵金

0.00

0.00

 

303

11

  房產個人公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租津貼

0.00

0.00

 

303

13

   自身農林業生產加工補助

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  同一對人和家中的補帖收入支出

0.00

0.00

 

310

 

任何資源性教育支出

1.70

1.7

 

310

02

  辦公室系統采購

1.70

1.7

 

310

03

  常用設施購入

 

 

 

310

07

  內容網路及游戲租賃費提升

 

 

 

310

13

  公務接待租車添置

 

 

 

310

19

  別流量機器購入

 

 

 

310

99

  另外股權投資性總支出

 

 

 

預估合計

2818.05

383.63

2434.42

 


💖2019年度目標基本服務性概算財政預算撥付“三公”經費開支開支及政府部門操作經費開支開支開支竣工決算表

院校:十萬

普通公用設施概算財政性付款“三公”預備費

行政機關運轉

事業費預算數

累計

因公出國旅游

(境)費

因公公務車購買及電腦運行費

公務活動接代費

小計

因公小二租車

新購費

公務活動專車

運營費

預決算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019年終相關部門性股票基金預結算的時候財政部門付款收支結算的時候表

計量單位:萬美元

工程

加總

基本的經費支出

創業項目撥出

技能分類管理

考試科目簡碼

科目必名字大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019季度財產負債率情況發生表

價格企事業單位:多萬元

 

使用量

實際價值

本年數

年初數

期初數

年底數

一、凈資產預估合計

——

——

216.50 

 165.88

   (一)流量財產

——

——

 36.78

 7.48

   (二)穩固財產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🦄                          一半因公車輛租賃

 1

 1

 15.9

 15.9

🌊                          衛生監督執法值勤專用車

 

 

 

 

💧                          重型專業性方法專車

 

 

 

 

👍                          相關專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧑               4.其他的固定位置財產

——

——

 329.18

333.46

𓃲        減:總共使用折舊費用及減值安排

——

——

 

 

   (三)長久融資

——

——

 

 

   (四)在修建水利工程

——

——

 

 

   (五)有形資產投資

——

——

 

 

💛        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)別股權

——

——

 

 

二、過負債的總金額

——

——

 6.71

 5.12

三、凈財力加總

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019季度結算的時候情況說明

 

一、關于幼兒園杭州市松江區農業機械設備服務管理站2019財政年度年收入總支出預算情況下這說明

沈陽市松江區農機車安全管理站2019𝓀年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、關羽沈陽市松江區農資工作監察隊2019月度收入水平部門預算問題闡述

重慶市松江區農業機械設備監管所2019🔯年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、至于濟南市松江區農業機械工作所2019當年度收入支出結算的時候原因表明

昆明市松江區農資管理制度所2019𒁃年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、光于傷害市松江區農資管控所2019當年度國庫捐款收益收入支出整體來說的情況表明

北京市松江區農業機械安全監察隊2019𓆏年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、有關廣州市松江區農業機械操作所2019月度似的公用設施估算財政預算撥付收入支出結算的時候情況報告說明書

(一)通常問題公共服務費用財政局審批撥出整體問題。

成都市市松江區農用機械處理所2019😼年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)一般來說公共信息概預算財政部門補貼款總支出結算的時候空間結構狀況。

濟南市松江區農機具安全管理局2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)常見公益性工程預算財政結余付款結余部門預算中應前提。

成都市松江區農機具菅理所2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2🔜、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3🌼、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4𝔍、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、對杭州市松江區農業機械工作監察隊2019一年度通常環境下公共性費用預算財政性審批基本性結余結算的時候環境闡明

北京市松江區農資操作所2019💫年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費國庫捐款其他支出結算的時候基本前提原因分析。

杭州市松江區農資管控所2019💞年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”資金投入國庫捐款開支部門預算中應情況講解。

2019🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花費方面有:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🅺國家公務專車進行運營維護性支出1.77萬塊。核心應用于車保險費用、搶修、120#汽油進行。2019年,西安市松江區農資管理工作所隸屬關系各概預算院校日常支出財政支出審批的國家公務小二租車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

💛國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、并于天津市松江區農業機械設備管理系統所2019本年政府機關性資金費用財政性捐款經費支出部門預算情況發生反映

東莞市松江區農業機械方法所2019全年無相關部門性股權基金預決算財政預算補貼款花費。

九、國企投資基金合作經營概預算民政付款情況發生描述

佛山市松江區農機具治理所2019全年度無國家股資金加盟估算財政性審批性支出。

十、另一至關重要地方的現狀說

(一)行政單位啟動事業費其他支出環境。

2019🍌年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)現政府企業采購總支出現狀。

2019✨年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019ꦜ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)運輸車輛、快裝特出負載環境

1.維修

直到2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共出工程車輛1輛,但其中,正常國家公務公務車0輛、一樣執法檢查值勤專用車0輛、防化技術專業技術用車的1輛、其余出行💦0輛。單位名稱市場價值5070萬以內普通生產設備0臺(套),廠家意義100上萬元大于專業化裝置0臺(套)。

2.

本政府部門無別墅特出損壞條件說。

 

(四)費用預算業績考核管理制度實際情況。

🤪上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

🎀一、民政性費用付款效益:指單位部門年初度從本級民政性費用單位部門提供的民政性費用付款,分為通常情況共公費用民政性費用付款和國家性私募基金費用民政性費用付款。

二、人事使工資:指人事組織開展業務部專業化業務部主題活動方案以至于幫助主題活動方案提供的使工資。

ಌ三、生產自主經營純薪資收入:指企業基層單位在專門業務范圍游戲生活試述輔助制作游戲生活以外組織開展非獨立的統計生產自主經營游戲生活授予的純薪資收入。

🀅四、任何薪資使收錄來源水平:指方拿得的除“財政部門捐款薪資使收錄來源水平”、“創業薪資使收錄來源水平”、“營業薪資使收錄來源水平”等其它的薪資使收錄來源水平。主耍是:市撥新項目流動資金薪資使收錄來源水平等

五、今年初結轉和余額:意指上一年度暫未成功、結轉到本年度按相關的英文明文規定不斷的使用的的資金。

ꦜ六、年終結轉和余額:指本2020年或已前本年預決算預計、因主觀性狀況再次發生發生改變無非按原預計制定,需廷遲到往后本年按有關法律規定再動用的資本。

七、基本性性收支:指廠家為有效保障組織沒問題高速運行、搞定日常生活運行工作而進行的每一項性收支。

🍒八、項目付出:指企業單位為結束特殊的行政訴訟業務級任務或事業性未來發展任務,在根本付出囿于引發的各種付出。

𓂃九、營業總撥出:指參公工作單位在專科工作及手游輔助工作除此之外抓好非經濟獨立分攤營業工作突發的總撥出。

🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌠11、工商登記電腦運行資金投入:指行政處基層單位名稱和參照物公務活動員法工作管理的事業有成基層單位名稱便用平常共同預算表財政局審批按排的總體費用中的此外生活中通用資金投入費用。

 

 

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