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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 發布公告時間間隔:2018-08-16 閱讀次數:

滬市松江區人艮現政府外事辦公裝修室

2016年中科室預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、關鍵主要職責

🌞南京市松江區人們以鎮鎮政府商務辦公外事商務辦公是部經理我區外事崗位的區以鎮鎮政府商務辦公組成部分部,時候卻是一共松江區委還有其外事外宣崗位一把手操作組的崗位構造。其重點職能是:(一)落實審理關于外事崗位的方案、方案和時代道德、法律規范、章程,并切合本區事實上,團隊推行關于成市性法律規范、章程和方案。(二)全權承接來松遠程訪問的比較重要外賓的接待室工做崗位相應全權承接各地駐華外交史技術技術人數來松對其進行公務接待室主題移動的團隊崗位;全權承接統籌醫療保險團隊區一把手添加非貿易外事主題移動。(三)全權承接本區與海外親善成市或地區劃分戀愛主題移動的團隊、治理 、制定方案及終合性崗位;全權承接與海外成市以鎮鎮政府商務辦公抓好親善交流會與合作協議;制定方案本區外事接待室工做、對內交史往及外事免費參觀點制作崗位。(四)全權承接本區技術技術人數因公回國和赴在天津、澳門特備人事科室區的歸口治理 崗位;會根據關于規定標準,預審或核對關于部勞務派遣的回國及赴在天津、澳門特備人事科室區團組和技術技術人數崗位;全權承接申請因公回國技術技術人數的普通護照和申請注冊簽證申請辦理及因公技術技術人數赴在天津、澳門特備人事科室區的正常車輛通行證的審簽及簽注;全權承接申請區一把手出訪報批等現象說明;全權承接本區對內請治理 崗位。(五)制定方案基層員工外事崗位構造的服務崗位;全權承接外事村干部時代國際情勢、對內方案、外事遵守規律等方便的教導與陪訓崗位;進行監督、檢修外事遵守規律的審理現象,積極配合區關于部治理 觸犯外事遵守規律、比較嚴重損失我國權利和名譽的重大事件安件。(六)治理 、制定方案松江區人們對內親善商會等時代班級崗位。(七)全權承接一共松江區委外事、外宣崗位一把手操作組外事商務辦公的平時的崗位。(八)籌辦區以鎮鎮政府商務辦公交辦的別事由。

二、職能部門部門預算院校組成部分

ඣ從費用機構組成看,廣州市松江區大家群眾政府機構性外事商務辦公裝修室政府機構部門預算包涵:廣州市松江區大家群眾政府機構性外事商務辦公裝修室本級預算、下屬單位某家行業廠家部門預算。

并入杭州市松江區公民科室外事接待室室2016度科室預算制定比率的計量單位名單表見下表:

順序號

基層單位品牌

自己的名字

1

深圳市松江區老百姓當地政府外事商務檔案室(本級)

 

2

南京市松江區國際英文聯席會中心局

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年末年收入結余竣工決算總表

工作單位:萬余元

個人收入

收入支出

工程項目

結算的時候數

大型項目

竣工決算數

一、財政性審批薪資收入

664.57

一、基本上公共信息服務支出費用

617.88

  表中:地方政府性資金預算表財政資金撥付

 

二、外交政策開支

 

二、上級部門補貼申請書營收

 

三、飲水機結余

 

三、創業凈收入

 

四、服務性很安全經費支出

 

四、自主經營收益

 

五、學校性支出

 

五、附屬方上交國家年收入

 

六、科學課技藝花費

 

六、一些盈利 

 

七、和文化體育用品與傳媒廣告支出費用

 

 

 

八、世界 保險和畢業生就業開支

18.73

 

 

九、醫遼清潔與行動計劃發育開支

7.22

 

 

十、節能降耗環境撥出

 

 

 

國慶、村鎮區域花費

 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

13、交通銀行貨物運輸開支

 

 

 

十四、市場勘查信心等收入支出

 

 

 

第十五、商業性服務保障業等性支出

 

 

 

第十六、金融業花費

 

 

 

十八、協助另外的各地開支

 

 

 

二十、國土局海洋能氣象學等其他支出

 

 

 

黨的十九、個人住房保障機制結余

22.89

 

 

四十、油糧工程設備保障撥出

 

 

 

二五一、別花費

 

年初薪資收入總計

664.57

年初費用累計

666.72

用事業上的股票基金補回開支差額

 

節余配置

 

期初結轉和節余

14.00

歲末結轉和節余

11.85

共計

678.57

總共

678.57


2016月度薪資收入結算的時候表

機關單位:千元

該項目

上年工資收入加總

不需要捐款薪水

領導補帖效益

事業心純收入

生產創收

附加企業單位上交凈收入

其余效益

功能分類
科目編碼

科目表名字大全

合計數

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣公用設施功能性支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

政府醫院會議室廳(室)及相關醫院工作

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  財政運動

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本上行政性安全管理行政監察

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業心進行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其它的普通公眾產品性支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他普遍公開業務開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

時代保駕護航和學生就業花費

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性視野公司離退休之

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口監管的財政公司離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機構企業發展單位名稱總體醫療保險行業保險行業付款經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關行業企公務員的職業年金納費其他支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生防疫與行動計劃生孩子性支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫治基本保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  人事部門的單位治療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業機關單位醫療服務

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

房產機構改革其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房住房基金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房補貼政策

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016第四季度教育支出部門預算表

廠家:億元

好項目

上年撥出自動求和

大多經費支出

產品付出

上交國家領導性支出

合作經營性支出

對附加部門補貼政策性支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱

合計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

正常公眾精準服務費用

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

政府機關辦公樓廳(室)及相應的機購事宜

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  財政進行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  一般來說行政部門管控事情

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  企事業啟用

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

其余一樣公益性精準服務費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  別的基本公用設施的服務收支

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

發展安全保障和人才需求結余

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業標準標準離離休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管控的行政處行業離退休工資

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機關部門創業部門幾乎社區養老保費繳納費用付出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  政府部門工作企業專業年金交費付出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫治公共衛生與規劃養育收支

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械有效保障了

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政事務企業單位診療

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展政府部門醫療器械

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

往房擔保性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

住宅深化改革費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  住宅社保公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買新房貼補

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年中財政費用補貼款營收費用部門預算總表

廠家:上萬元

營收結算的時候數

教育支出竣工決算數

的項目

部門預算數

工程項目

總金額

普遍公眾估算財政支出審批

政府機構性私募基金概預算財政預算補貼款

一、通常公用工程預算財政性付款

 664.57

一、般服務管理性服務管理收支

617.88

617.88

 

二、政府性性債券概預算財政性審批

 

二、外交活動費用

 

 

 

 

 

三、國防軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、服務性健康開支

 

 

 

 

 

五、學前教育費用支出

 

 

 

 

 

六、科學有效系統教育支出

 

 

 

 

 

七、藝術球場與文化教育支出

 

 

 

 

 

八、市場維護和就業形勢支出費用

18.73

18.73

 

 

 

九、醫藥安全與項目養育付出

7.22

7.22

 

 

 

十、節能公司環保細節費用

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮小區費用支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水開支

 

 

 

 

 

第十五、公路交通綜合配送性支出

 

 

 

 

 

十四、成本勘查問題等撥出

 

 

 

 

 

15場、商業區服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

十六、捐助的地域付出

 

 

 

 

 

十九、土地資源大海景象等支出費用

 

 

 

 

 

第十九、往房保駕護航花費

22.89

22.89

 

 

 

20、油糧工程材料儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二國慶、的收支

 

 

 

本年度納入預估合計

664.58

年初其他支出總計

666.72

666.72

 

今年初財政廳審批結轉和余額

14.00

半年度財政資金補貼款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      常見服務性費用民政付款

14.00

 

 

 

 

      當地政府性投資基金概算不需要捐款

 

 

 

 

 

總額

678.57

總結

678.57

678.57

 

 


2016第四季度尋常公共信息預算表財政資金審批費用部門預算表

政府部門:萬余元

建設項目

應該公益性預算表財政局補貼款收入支出結算的時候數

效果幾大類

項目標識號

會計科目英文名稱

累計

核心付出

大型項目收入支出

201

 

 

一般的公用設施售后服務經費支出

139.55

139.55

 

201

03

 

人民政府辦公室廳(室)及相關裝置事情

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政訴訟程序運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  普遍行政事宜治理事宜

17.40

 

17.40

201

03

50

  創業啟用

50.87

50.87

 

201

99

 

別一半服務質量性服務質量收支

460.93

 

460.93

201

99

99

  許多一般的公用設施服務性收支

460.93

 

460.93

208

 

 

生活服務保障和人才需求總支出

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門參公組織離退居二線

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口安全管理的行政機關廠家離養老

0.30

0.30

 

208

05

05

  工商登記事業企機關單位最基本健康養老商業保險繳納費用收入支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  企事業單位名稱事業單位名稱專業年金交款經費支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫療機構情況衛生情況與行動計劃生小孩教育支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫用質量保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政事務企業醫用

3.94

3.94

 

210

05

02

  衛生事業行業醫用

3.28

3.28

 

221

 

 

住宅房保險費用支出

22.89

22.89

 

221

02

 

房間變革撥出

22.89

22.89

 

221

02

01

  個人住房公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房貸款補助

11.64

11.64

 

累計

666.72

188.39

478.33


 

2016每年應該共公項目預算不需要捐款差不多其他支出結算的時候表

  部門:十萬

工作

普通公開項目預算財政支出捐款

首要支出費用結算的時候數

經濟條件定義

科目表識別碼

會計分類分類

自動求和

人士費用

公共資金投入

301

 

工資收入福利微信撥出

149.36

149.36

 

301

01

  總體待遇

21.90

21.90

 

301

02

  補助補助

38.25

38.25

 

301

03

  年獎

23.81

23.81

 

301

04

  另一社會存在后勤保障繳付

9.50

9.50

 

301

06

  膳食補助款費

 

 

 

301

07

  考核底薪

27.96

27.96

 

301

08

機構教育事業工作單位基礎頤養安全交款

13.08

13.08

 

301

09

崗位年金納費

5.35

5.35

 

301

99

  許多基本工資獎勵撥出

9.51

9.51

 

302

 

設備和服務保障教育支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公場所費

3.27

 

3.27

302

02

  進行印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  消防手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務治理費

 

 

 

302

11

  交通費

0.17

 

0.17

302

12

  因公回國(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待客人費

 

 

 

302

18

  上用原雜費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  多功能液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.22

 

0.22

302

27

  受托項目費

 

 

 

302

28

  商會費用

1.43

 

1.43

302

29

  福利待遇費

6.73

 

6.73

302

31

  因公用車的運作維保費

 

 

 

302

39

  某些道路加盟費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外添加預算

 

 

 

302

99

  同一淘寶產品和功能撥出

0.01

 

0.01

303

 

對我和家居的補助金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補助款

 

 

 

303

07

  醫遼費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

11

  房屋住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  選房救濟款

11.64

11.64

 

303

99

  同一對本人和人家的經濟補貼總支出

0.27

0.27

 

310

 

其它投資基金性性支出

0.50

 

0.50

310

02

  辦公室裝備置辦

0.50

 

0.50

310

03

  特用主設備折舊費

 

 

 

310

07

  資料網上及app軟件置辦系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動專用車置辦

 

 

 

310

19

  相關流量APP購置費

 

 

 

310

99

  其它的資產投資性其他支出

 

 

 

累計數

188.39

172.81

15.58

 


2016當年度普遍服務性費用財政預算審批“三公”資金及行政單位電腦運行資金收支預算表

院校:萬是

大部分公開概預算財政支出審批“三公”金費

國家機關執行

資金部門預算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

國家公務出行購進及自動運行費

公務活動迎送費

小計

公務接待專車

置辦費

因公專車

正常運行費

估算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

概算數

部門預算數

概算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016月度政府部門性股票基金預竣工決算財政局補貼款花費竣工決算表

計量單位:萬美金

頂目

政府機關性貨幣基金費用民政付款總支出預算數

功能模塊分類整理

專業科目簡碼

會計分類明稱

累計數

一般收支

投資項目總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、至于濟南市松江區人艮以政府外事商務辦公空間2016年中凈收入總支出總體設計狀況講解

武漢市松江區我們政府性外事企業檔案室2016🍃年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、對杭州市松江區人民群眾以政府外事公司辦公室室2016每年收益預算情況這說明

南京市松江區國民政府機構外事辦公裝修室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關于幼兒園成都市松江區我們政府信訪室室外事信訪室室2016年末付出預算情況下講解

昆明市松江區中國人民市政府外事企業辦室2016ꦗ年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、對于成都市松江區各族人民現政府外事辦公區室2016年末財政部門付款使收入撥出總體性具體情況介紹

重慶市松江區人們政府機構外事辦公裝修室2016🌟年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關于蘇州市松江區人民群眾政府商務企業外事商務企業2016年終通常狀況公用設施費用預算財政局補貼款其他支出部門預算狀況這說明

(一)一樣公開費用財政廳撥付支出費用總體設計狀態。

蘇州市松江區民眾政府性外事辦公室2016♛年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)基本上公用設施項目預算財政廳補貼款花費結算的時候框架情況報告。

成都市松江區國民中央政府外事信訪室室2016❀年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)尋常通用概算國庫付款付出部門預算準確前提。

東莞市松江區公民現政府外事辦工室2016𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🍷、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🅷、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3𓃲、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4🍃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5ౠ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9♊、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🅷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12💜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、關羽南京市松江區大家政府辦公室外事辦公室2016年終通常情況下下公用設施估算財政資金捐款首要花費部門預算情況下證明

北京市市松江區我們國家外事接待室室2016ꦗ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1✅、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2❀、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🍌、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政部門撥付支出費用結算的時候環境承載力實際情況描述。

傷害市松江區人艮鎮政府外事企業信訪室2016✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016🔥年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”專項經費國庫撥付其他支出部門預算具體的情況下闡述。

2016ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🅠國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、管于鄭州市松江區人民群眾政府部門外事會議室室2016月度以政府性母基金費用預算財政預算補貼款總支出結算的時候情形闡述

ꦬ沈陽市松江區人艮相關部門外事辦公裝修室2016本年無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳補貼款開支。

九、國有控股金融資本營業項目預算財務付款情況發生申請報告

北京市松江區國民政府機構外事辦工室2016年末無國有土地投資基金管理預決算財政性撥付費用支出 。

十、另外更重要項目的原因介紹

(一)政府部門進行經費撥出撥出狀況。

2016🍸年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)區政府采辦花費問題。

2016🦹年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016꧑年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)集體所有制資本占地癥狀。

累計2016年12月31日,昆明市松江區老百姓國家外事檔案室室無此車。無企業使用價值50萬元左右上面普通設備及基層單位價值觀100W以上的常用系統。

(四)預決算績效考評服務管理事情。

🎶上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

業績考核評分結果信心表

工程項目種類

 

項目預算標準

XXX萬余元

評估分數

 

評述答案

 

其主要業績考核

 

具有方面

 

改修建議大家

 

整頓時候

 

 


第四部分   名詞解釋

 

杭州市松江區群眾市政府外事接待室室此前預算公布無特色專用箱代詞需另外釋意。

 

 

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